目??錄
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第一部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會2026年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預(yù)算表
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第一部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會預(yù)算公開情況說明
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹落實國民健康政策,負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案,擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施,監(jiān)督實施衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康隨州建設(shè)。組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
(三)組織實施國家免疫規(guī)劃,制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
(四)擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,提出全市基本藥物價格政策的建議,執(zhí)行國家藥典。配合相關(guān)部門做好食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價工作。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
(七)監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同市有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實施。
(八)負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善落實計劃生育政策。
(九)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康工作,負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)擬訂實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作,推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù),傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。
(十一)負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十二)歸口管理市計劃生育協(xié)會。
(十三)完成上級交辦的其他任務(wù)。
(十四)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實踐,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。
(十五)有關(guān)職責(zé)分工。包括與市發(fā)展和改革委員會、市民政局、隨州海關(guān)、市市場監(jiān)督管理局、市醫(yī)療保障局、市藥品監(jiān)督管理局等部門的有關(guān)職責(zé)分工(略)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市衛(wèi)生健康委員會(以下簡稱“市衛(wèi)生健康委”)內(nèi)設(shè)16個機(jī)構(gòu):辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、愛國衛(wèi)生科、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科等。同時市計劃生育協(xié)會(在職在編5人)、市避孕藥具管理站(在職在編2人)納入市衛(wèi)生健康委預(yù)算編制,兩個直屬單位人員與市衛(wèi)生健康委打通使用,財務(wù)合署辦公、統(tǒng)一核算。其人員編制和實有人員情況如下:行政編制28人,實有在職在編28人;公益一類編制8人,實有在職在編7人;以錢養(yǎng)事1人;退休26人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
市衛(wèi)生健康委本級2026年收入預(yù)算總額1220.47萬元,較上年的預(yù)算資金總額減少298.02萬元,降幅為19.63%。減少的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少。1.財政撥款1131.30萬元,比上年增加50.24萬元,增幅4.65%,原因是新增2名事業(yè)單位人員以及人員晉級晉檔增資;2.其他收入24.78萬元,比上年增加14.80萬元,增幅148.30%,原因是跨年度項目資金在本年度確認(rèn)收入。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.21萬元,同比減少399.24萬元,降幅93.40%,原因是加快項目實施和支付進(jìn)度,減少資金沉淀。
(二)支出預(yù)算情況
市衛(wèi)生健康委本級2026年支出預(yù)算總額1220.47萬元,較上年的預(yù)算資金總額減少298.02萬元,降幅19.63%。其中:
一是按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出134.87萬元,較上年增加9.63萬元,增幅7.69%,增加原因是新增2名事業(yè)單位人員以及人員晉級晉檔增資;衛(wèi)生健康支出1017.67萬元,較上年減少303.80萬元,同比減少22.99%,減少原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少;住房保障支出67.93萬元,較上年增加2.15萬元,同比增長3.27%,原因是新增2名事業(yè)單位人員。
二是按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出760.38萬元,比上年增加30.44萬元,增幅4.17%,增加原因是新增2名事業(yè)單位人員;商品和服務(wù)支出231.14萬元,比上年減少326.10萬元,降幅58.52%,原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少;對個人和家庭的補(bǔ)助190.73萬元,比上年減少0.06萬元,降幅0.03%;資本性支出38.23萬元,減少2.29萬元,降幅5.65%,原因是減少修繕機(jī)關(guān)辦公大樓費(fèi)用。
(三)財政撥款支出情況
市衛(wèi)生健康委本級財政撥款支出預(yù)算總額1167.48萬元,較上年增加86.42萬元,增幅7.99%,原因是新增2名事業(yè)單位人員和提高人員伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
(四)政府性基金情況
市衛(wèi)生健康委本級無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
市衛(wèi)生健康委本級無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
市衛(wèi)生健康委本級2026年財政撥款公用經(jīng)費(fèi)99.20萬元,其中:辦公費(fèi)9.02萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)4萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)6萬元、因公出國(境)費(fèi)6萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元、會議費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元、其他交通費(fèi)用24.71萬元、其他商品和服務(wù)支出23.52萬元。較上年財政撥款公用經(jīng)費(fèi)增加16.31萬元,增幅19.68%,原因是提高人員伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2026年市衛(wèi)生健康委本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.83萬元,比上年增加4.43萬元,同比增加42.60%,主要原因是在本級財政撥款中安排因公出國(境)費(fèi)用。其中:
因公出國(境)費(fèi)6萬元,比上年增加6萬元,主要原因是往年未在本級財政撥款中安排因公出國(境)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元,比上年減少0.45萬元,同比減少13.55%,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神,進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元,比上年減少1.15萬元,同比減少15.75%,主要原因是壓縮開支,堅持“過緊日子”。
本年未在本級財政撥款中車輛購置費(fèi)。
六、政府采購預(yù)算安排情況
市衛(wèi)生健康委本級政府采購預(yù)算5.59萬元,面向小微企業(yè)采購金額5.59萬元,份額比例為100%。其中政府采購貨物預(yù)算2.54萬元,同比減少18.98萬元,降幅88.20%,原因是壓縮開支,堅持“過緊日子”。政府采購服務(wù)3.05萬元,同比減少9.15萬元,降幅75%,原因是壓縮開支,堅持“過緊日子”。
七、國有資產(chǎn)占用情況
市衛(wèi)生健康委本級2026年初資產(chǎn)總額4365.22萬元,其中流動資產(chǎn)2.32萬元、非流動資產(chǎn)4362.90萬元。非流動資產(chǎn)為固定資產(chǎn)凈值305.41萬元(原值962.91萬元,包括房屋及構(gòu)筑物386.86萬元、設(shè)備523.89萬元、家具用具52.16萬元)、在建工程3972.65萬元,為隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化平臺系統(tǒng);現(xiàn)有公用車輛2輛。資產(chǎn)總額較上年增加817.95萬元,增幅23.06%,主要原因是隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化平臺增加了支付的監(jiān)理費(fèi)。
八、重點項目預(yù)算績效情況
(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況
1.整體績效目標(biāo)
長期目標(biāo):(1)不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求;(2)促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。
年度目標(biāo):(1)加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平,滿足人民群眾的健康需求;(2)計劃生育管理服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
2.長期目標(biāo)
長期目標(biāo)1:不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。
產(chǎn)出指標(biāo):地市內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間檢驗檢查結(jié)果互認(rèn)項目≧455項;每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人)≧3.2人,心腦血管疾病患者篩查人次≧102萬人次,上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家、省衛(wèi)健委要求。
效益指標(biāo):居民健康素養(yǎng)水平不斷提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。
長期目標(biāo)2:促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):藥具免費(fèi)率=100%;上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。
(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況
(1)計劃生育事業(yè)費(fèi)
1.項目主要內(nèi)容
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協(xié)會章程》法規(guī)要求,貫徹落實省政府辦《關(guān)于完善企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神,抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標(biāo)準(zhǔn)情況;看望慰問計劃生育特殊家庭;積極開展計生協(xié)會和計生避孕藥具管理工作,認(rèn)真做好計劃生育手術(shù)并發(fā)癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術(shù)服務(wù)。2026年預(yù)算安排140萬元,資金來源為全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2.項目績效總目標(biāo)是:落實當(dāng)年新增和尚未享受完畢的企業(yè)退休職工計劃生育獎勵;完成對當(dāng)年新增的農(nóng)村獎扶和特扶對象的核實;及時處理各種信訪維穩(wěn)事宜;看望慰問部分計劃生育特殊家庭;組織年度計劃生育會議,開展計劃生育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):企業(yè)退休職工計生獎勵費(fèi)兌付當(dāng)年完成的及時性是當(dāng)年全部兌現(xiàn);當(dāng)年應(yīng)納入企業(yè)退休職工計生獎勵對象質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%,以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70號等文件規(guī)定。
社會效益:利益導(dǎo)向政策落實率100%,計劃生育事業(yè)費(fèi)項目機(jī)制保障得到財政保障,以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70號等文件規(guī)定。
(2)鄉(xiāng)村醫(yī)生免費(fèi)定向培養(yǎng)、購買第三方服務(wù)、健康隨州建設(shè)和素養(yǎng)促進(jìn)、中醫(yī)藥管理經(jīng)費(fèi)
1.項目主要內(nèi)容
認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)工作實施方案的通知》(隨政辦函〔2021〕11號)文件精神,加強(qiáng)健康素養(yǎng)促進(jìn)和監(jiān)測工作,圍繞“健康隨州2030”主要發(fā)展指標(biāo),力爭城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平提升。2026年預(yù)算安排32萬元,資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2.項目績效總目標(biāo)
根據(jù)《隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)工作實施方案的通知》,2021年至2023年,以“定向招生、定向培養(yǎng)、定向就業(yè)、政府補(bǔ)貼”方式,用三年時間在全市范圍內(nèi)招收培養(yǎng)470名醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的學(xué)生,通過3年醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)大專教育,培養(yǎng)一批具備大專學(xué)業(yè),下得去、留得住,能扎根基層服務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生;大力開展健康隨州和健康素養(yǎng)促進(jìn)工程。
3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況
產(chǎn)出指標(biāo):鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)市本級配套補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到500元/人/年;大學(xué)生村醫(yī)委培生生活補(bǔ)助到位率100%;三年定向培養(yǎng)合格鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)≥420名;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。
社會效益:鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)滿足農(nóng)村居民健康需要,以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
我委2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動、按照規(guī)定收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出功能科目
1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款):反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款):反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出
行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外,其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出,以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款):反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款):反映除上述項目以外,其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)經(jīng)濟(jì)分類科目
1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。
2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。
4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
第二部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會2026年部門預(yù)算公開表
????一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預(yù)算表

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