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隨州市退役軍人事務局2020年部門預算
  • 發布日期:2020-02-08
  • 信息來源:
  • 編輯:隨州市退役軍人事務局
  • 審核: 李發兵

 

  

第一部分  隨州市退役軍人事務局(概況)

??一、部門主要職責

??二、部門基本情況

第二部分  隨州市退役軍人事務局2020年部門預算情況說明

??一、2020年部門預算收支情況說明

??二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市退役軍人事務局2020年部門預算表

??一、部門收支預算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財政撥款收支總表

??五、一般公共預算支出表

??六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

??八、政府性基金預算支出表

??九、財政專項支出預算表

??十、政府采購預算表

第四部分  隨州市退役軍人事務局2020年預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

??二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋



第一部分  隨州市退役軍人事務局概況

?一、部門主要職責(隨辦文〔201923號文件)

(一)起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

(三)組織指導退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策,會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

(五)組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)指導全市退役軍人服務管理工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據隨辦文〔201923號文件,市退役軍人事務局機關核定行政編制10名(設局長1名,副局長2名;正科級領導職數5名),現在編在崗9名,退休干部1名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個,分別為隨州市軍隊離退休干部休養所(參公管理)、隨州市退役軍人服務中心。

第二部分  隨州市退役軍人事務局2020年部門預算情況說明

?一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年,市退役軍人事務局系統預算收入總計2398.19萬元,其中財政撥款2339.84萬元、其他收入35.47萬元、上年結轉22.88萬元。較上年預算增加1045.57萬元,同比增加77.29%,主要原因為局機關項目預算增加及2019年度新成立了一家二級單位。

2020年,市退役軍人事務局機關預算總收入1140.57萬元財政撥款收入),較上年449萬元增加了691.57萬元,同比增加154.02%,主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。

(二)支出預算情況

2020年,市退役軍人事務局系統預算支出總計2398.19萬元。按支出功能分社會保障和就業支出2380.93萬元,比上年增加1042.88萬元,增幅77.94%;醫療衛生支出17.26萬元,比上年增加10.66萬元,增幅161.4%;住房保障支出比上年減少7.97萬元,減幅100%。按支出用途分,基本支出353.19萬元,比上年增加269.57萬元,增幅322.37%;項目支出2045萬元,比上年增加776萬元,增幅61.15%。主要原因為新增本支出,調整相關預算項目新增“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。

2020年,市退役軍人事務局機關預算支出總計1140.57萬元,按支出功能分社會保障和就業支出1129.18萬元,比上年增加680.18萬元,增幅151.48%;醫療衛生支出11.39萬元,比上年增加11.39萬元,增幅100%按支出用途分基本支出136.57萬元比上年增加136.57萬元,增幅100%;項目支出1004萬元,比上年增加555萬元,增幅123.6%,主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。

(三)財政撥款支出情況

2020年,市退役軍人事務局系統財政撥款預算支出合計2339.84萬元,比上年增加987.22萬元,增幅72.98%,主要原因為局機關項目預算增加及2019年度新成立了一家二級單位。

2020年,市退役軍人事務局機關財政撥款預算支出合計1140.57萬元較上年增加了691.57萬元,同比增加154.02%,主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。

(四)政府性基金情況

2020年我系統無政府性基金,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2020年我系統無國有資本經營預算,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2020年,市退役軍人事務局系統一般公共預算公用支出38.13萬元比上年增加26.64萬元,增幅231.85%。其中:辦公費7.57萬元、印刷費0.3萬元、水費0.6萬元、電費2.5萬元、郵電費1.1萬元、物業管理費0.4萬元、差旅費2.33萬元、維修(護)費0.2萬元、會議費0.1萬元培訓費0.1萬元、公務接待費1.02萬元、工會經費9.58萬元、福利費0.4萬元、公務交通補貼11.53萬元其他0.4萬主要原因為局機關上年度無公用支出預算,本年度予以新增

2020年,市退役軍人事務局機關一般公共預算公用支出23.78萬元,較上年增幅100%其中:辦公費6.8萬元、印刷費0.3萬元、水費0.3萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費2萬元、維修(護)費0.1萬元、會議費0.1萬元培訓費0.1萬元、公務接待費0.92萬元、工會經費1.68萬元、福利費0.3萬元、公務交通補貼7.58萬元其他0.3萬主要原因為2020年公用支出為新增預算無上年數據

(七)政府采購情況

2020年,市退役軍人事務局系統政府采購預算11.3萬元,較上年增幅100%。其中圖書館和檔案館服務1.5萬元、法律咨詢服務1.2萬元、計算機打印機設備3.6萬元、生活用電器5萬元。2020年政府采購為新增預算,無上年數據。

2020年市退役軍人事務局機關政府采購預算6.3萬元,較上年增幅100%。其中圖書館和檔案館服務1.5萬元、法律咨詢服務1.2萬元、計算機打印機設備3.6萬元。2020年政府采購為新增預算,無上年數據。

(八)國有資產占用情況

2020年初,隨州市退役軍人事務局資產總額215.34萬元,其中流動資產186.67萬元財政應返還額度,固定資產28.67萬元因市退役軍人事務局為新設立單位,2019年無國有資產數據。

二、2020“三公”經費預算情況說明

2020年,市退役軍人事務局系統 “三公”經費年初預算安排 1.02萬元,比上年增加0.49萬元,增幅92.45%,主要原因為局機關無上年“三公”經費預算,本年新增數據,軍休所壓減三公支出

1、公務接待費1.02萬元上年度為0.53,增幅92.45%,主要原因為局機關無上年“三公”經費預算,本年新增數據,軍休所壓減公務接待支出

2、本年及上年度因公出國(境)費用均為0。

3、本年及上年度公務用車運行維護費均為0。

4、本年及上年度公務用車購置費等預算均為0。

2020年,退役軍人事務局機關?“三公”經費年初預算安排0.92萬元,增幅100%主要原因為局機關為新成立單位2019年無三公經費預算。

1、公務接待費0.92萬元上年度為0,增幅100%。主要原因為局機關無上年“三公”經費預算,本年新增數據。

2、本年及上年度因公出國(境)費用均為0。

3、本年及上年度公務用車運行維護費均為0。

4、本年及上年度公務用車購置費等預算均為0。


第三部  隨州市退役軍人事務2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表


七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

 績效目標值說明:

1、切實開展安置工作:按照機構職能,根據上級分批計劃,開展轉業干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作。

2、保障相關涉軍群體補助、幫扶等資金發放到位:根據規定,發放市直企業軍轉干部社保及生活補助、傷殘軍人醫療保險及護理費、兩參在職退休人員“兩補”資金、城鎮義務兵家屬優待金、退役士兵職業技能培訓及自謀職業一次性補償費,開展困難退役軍人幫扶等。


  二、重點項目績效目標編制情況

部分  名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進解釋

一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

四、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。




 


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