日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市住房保障中心2025年部門預(yù)算
  • 發(fā)布時間:2025-01-16 09:29
  • 信息來源:
  • 編輯:隨州市住房保障服務(wù)中心
  • 審核:楊文明
打印

???

第一部分 ?隨州市住房保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

部分 ?隨州市住房保障中心2025年部門預(yù)算公開

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表


第一部分 ?隨州市住房保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)全市住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理,公租房運(yùn)營管理購買服務(wù),市本級住房保障信息系統(tǒng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位,屬市住建局正科級事業(yè)單位,核定編制10人。目前,實(shí)有人數(shù)12人,其中在編人數(shù)10人,合同工2人,無離退休人員。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年隨州市住房保障中心收入預(yù)算總額1541.92萬元。其中財政撥款一般公共預(yù)算撥款收入1533.49萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.43萬元比上年度收入預(yù)算總額938.52萬元增加了603.4萬元增加64.29%增加的主要原因為新增公租房基礎(chǔ)設(shè)施項目及陽光小區(qū)公租房加裝電梯項目預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

(二)支出預(yù)算情況

2025年,隨州市住房保障中心支出預(yù)算總額1541.92萬元,按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出1533.49萬元上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)8.43萬元比上年度預(yù)算支出總額938.52萬元增加603.4萬元增加64.29%增加的主要原因為新增公租房基礎(chǔ)設(shè)施項目及陽光小區(qū)公租房加裝電梯項目預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

支出預(yù)算總額按功能分類社會保障就業(yè)支出23.09萬元,衛(wèi)生健康支出5.43萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.07萬元,住房保障支出1402.32萬元。比上年度預(yù)算支出總額938.52萬元增加603.4萬元增加64.29%增加的主要原因為新增公租房基礎(chǔ)設(shè)施項目及陽光小區(qū)公租房加裝電梯項目預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

?支出預(yù)算總額按經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出133.49萬元,商品和服務(wù)支出8.5萬元,資本性支出0.5萬元,項目支出1392萬元。比上年度預(yù)算支出總額938.52萬元增加603.4萬元增加64.29%增加的主要原因為新增公租房基礎(chǔ)設(shè)施項目及陽光小區(qū)公租房加裝電梯項目預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

(三)財政撥款支出情況

2025年隨州市住房保障中心財政撥款支出1534.49萬元。比上年度財政撥款總額920.43萬元增加614.06萬元,增加66.71%增加的主要原因為新增公租房基礎(chǔ)設(shè)施項目及陽光小區(qū)公租房加裝電梯項目預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

(四)政府性基金情況

2025年,隨州市住房保障中心政府性基金預(yù)算安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年隨州市住房保障中心國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年,隨州市住房保障中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出9萬元其中:辦公費(fèi)1.88萬元、印刷費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1.64萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.02萬元、差旅費(fèi)0.6萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.02萬元、租賃費(fèi)0.05萬元、會議費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬元相比無變化

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年,隨州市住房保障中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.5萬元,比上年2.37減少0.87萬元,同比減少36.71%,主要原因是嚴(yán)格控制,節(jié)約開支。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,同比減少0?%,主要原因是:無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元,比上年0.09增加0.01萬元,同比增加11.11%,主要原因是:基數(shù)過低導(dǎo)致變化較大。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元,比上年2.280.88萬元,同比減少38.6%,主要原因是:嚴(yán)格控制,節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,同比減少0%,主要原因是:無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年,隨州市住房保障中心政府采購總額723.78萬元(其中:面向中小企業(yè)723.5萬元,面向小微企業(yè)0.28萬元),其中購買工程類預(yù)算支出723.5萬元,購買貨物類預(yù)算支出0.28萬元,較上年410.5萬元增加313.28萬元,同比增加76.32%,增加的主要原因:陽光小區(qū)加裝電梯項目進(jìn)展迅速。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額33850.57萬元其中:流動資產(chǎn)0.008萬元,固定資產(chǎn)132.32萬元,保障性住房原值33353.42萬元,在建工程364.82萬元,無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中,房屋128.04萬元(其中辦公用房128.04萬元),構(gòu)筑物0萬元,通用設(shè)備0.73萬元,汽車1輛共計1.25萬元,家具、用具及裝具2.31萬元,無單價200萬元以上大型設(shè)備。與上年相比,資產(chǎn)總額增加360.95萬元,增加1.08%。增加主要原因是新增陽光小區(qū)加裝電梯在建工程導(dǎo)致

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體,完成保障性住房分配入住7500套以上,發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶年度目標(biāo)為以扎實(shí)開展公租房管理服務(wù)提質(zhì)行動為統(tǒng)領(lǐng),以對各類住房困難群體應(yīng)保盡保為目標(biāo),計劃發(fā)放城鎮(zhèn)住房保障家庭住房租賃補(bǔ)貼560戶,發(fā)放金額265萬元,分配入住公租房280套。

2、長期目標(biāo)1:長期目標(biāo)為構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體,完成保障性住房分配入住7500套以上,發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):預(yù)算編制科學(xué)性100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼戶數(shù)≥2000戶,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。著力提升公租房運(yùn)營管理水平,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):解決公租房住戶糾紛信訪率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):公租房住戶滿意率90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1:以扎實(shí)開展公租房管理服務(wù)提質(zhì)行動為統(tǒng)領(lǐng),以對各類住房困難群體應(yīng)保盡保為目標(biāo),計劃發(fā)放城鎮(zhèn)住房保障家庭住房租賃補(bǔ)貼560戶,發(fā)放金額265萬元,分配入住公租房280套,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):預(yù)算編制科學(xué)性100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼戶數(shù)≥560戶,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。著力提升公租房運(yùn)營管理水平,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):解決公租房住戶糾紛信訪率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):公租房住戶滿意率90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。


(二)重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

1、“陽光小區(qū)加裝電梯項目”主要內(nèi)容是:陽光小區(qū)公租房加裝39部電梯。2025年預(yù)算安排750萬元,其中:750萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是:三年內(nèi)為陽光小區(qū)加裝電梯39部,提高小區(qū)居民生活質(zhì)量,改善出行條件,增強(qiáng)小區(qū)整體環(huán)境

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):

效益指標(biāo):三年加裝電梯數(shù)39部指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。電梯質(zhì)量驗收達(dá)標(biāo)100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。電梯安裝計劃完成時間3年,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):陽光小區(qū)住戶滿意率90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2“發(fā)放城鎮(zhèn)城區(qū)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼項目”主要內(nèi)容是:發(fā)放城區(qū)城鎮(zhèn)住房困難保障家庭住房租賃補(bǔ)貼。2025年預(yù)算安排265萬元,其中:265萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是:完成省定目標(biāo)任務(wù)戶數(shù)的同時,按時按量給住房困難家庭發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):發(fā)放公租房租賃補(bǔ)貼戶數(shù)560戶,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。住房租賃補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)盡發(fā)率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。按政策文件規(guī)定時間發(fā)放租賃補(bǔ)貼,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):解決我市中低收入住房困難家庭及外來務(wù)工、新就業(yè)群體住房困難問題,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):保障對象滿意度90%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

隨州市住房保障中心本年度無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年一致,故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(二)支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù):反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

部分 ?隨州市住房保障中心

2025年部門預(yù)算公開

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表?

四、財政撥款收支總表?

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表?

本單位本年沒有政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表






掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

主站蜘蛛池模板: 亚洲xxxx在线| 精品午夜一区二区| 国产精品国模在线| 日韩欧美一区二区三区四区| 亚洲精品女av网站| 久久久久久国产精品| 国产精品第100页| 国产精品久久久久久av下载红粉 | 91精品国产91久久久久| 国产精品小说在线| 日韩av免费看网站| 欧美中文在线免费| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 日本成人在线不卡| 国产精品高清网站| 欧美综合激情| 国产精品亚洲网站| 久久手机精品视频| www.日本在线视频| www日韩视频| 久久精品国产亚洲精品| 国产精品久久久久久久天堂| 日韩一区二区精品视频| 91久久国产综合久久91精品网站| 国产在线视频不卡| 国产精品久久久一区| 精品国偷自产在线视频99| 国产日韩在线观看av| 欧美乱大交xxxxx潮喷l头像| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 日韩aⅴ视频一区二区三区 | 欧美二区在线| 精品99在线视频| 欧美在线亚洲在线| 91精品综合视频| 久久久国产精品亚洲一区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 激情综合网婷婷| 国产精品美女在线| 天天干天天色天天爽| 日韩在线中文字幕|