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隨州市民政局(本級)2023年度部門決算
  • 發布時間:2024-11-04 15:43
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隨州市民政局(本級)2023年度部門決算

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第一部分?隨州市民政局(本級)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市民政局(本級)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款三公經費支出決算表

第三部分?隨州市民政局(本級)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

部分?附件


第一部分??隨州市民政局(本級)概況

一、部門主要職責

()擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃,配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

()負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

()擬訂社會救助政策、標準,統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

()貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

()負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

()貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

()貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

()統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

()貫徹殘疾人權益保護政策,統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

()貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔201914)規定,隨州市民政局機關內設8個科室,包括:辦公室、規劃財務和區劃地名科、社會組織管理科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科、兒童福利科、社會救助科。隨州市民政局機關行政編制13,以錢養事人員編制2人。年末實有行政人員12人,其他(以錢養事)人員2人。


第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

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?四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細

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七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款三公經費支出決算表


第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023度收、支總計均為1087.18萬元。與2022年度相比,收、支總計各減少15.01萬元,下降1.4%,主要原因是項目支出減少

1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1087.18萬元,與2022年度相比,收入合計減少15.01萬元,下降1.4%。其中:財政撥款收入1073.24萬元,占本年收入98.7%;上級補助收入0萬元,占本年收入0%;事業收入0萬元,占本年收入0%;經營收入0萬元,占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入13.94萬元,占本年收入1.3%

2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1087.18萬元,與2022年度相比,支出合計減少15.01萬元,下降1.4%。其中:基本支出463.9萬元,占本年支出42.7%;項目支出623.28萬元,占本年支出57.3%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。

3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1073.24萬元。與2022年度相比,財政撥款收、支總計各減少10.38萬元,下降1%。主要原因是項目支出減少

2023年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入 802.28萬元,比2022年度決算數減少29.65萬元。減少主要原因是項目支出減少。政府性基金預算財政撥款收入270.97萬元,比2022年度決算數增加19.27萬元。增加主要原因是兒童福利院孤棄兒童養治教康護理服務項目支出調整到政府性基金支出。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,比2022年度決算數增加(減少)0萬元。2022年度決算數數無變化。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況

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????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023一般公共預算財政撥款支出802.28萬元,占本年支出合計的73.8%。與2022年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少29.65萬元,下降3.6%。主要原因是項目支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023一般公共預算財政撥款支出802.28萬元,主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出748.22萬元,占93.3%。主要是用于民政管理事務、單位養老支出、社會福利等支出。

2.衛生健康支出(類)20.56萬元,占2.6%。主要是用于醫療保險支出

3. 住房保障支出(類)33.5萬元,占4.1%。主要是用于住房公積金、提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年預算632.84萬元,支出決算802.28萬元,完成年預算的126.77%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。年預算為277.55萬元,支出決算為309.43萬元,完成年預算的111.5%,支出決算數于年預算數的主要原因:增加了2023年度人員增資部分、退休人員一次性補貼及考核優秀人員獎勵工資

2.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為80萬元,支出決算為79.99萬元,完成年初預算的99.9%。

3.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18.94萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因:項目資金為上年本級財政撥款結余資金,未納入年初預算。因全省鄉級勘界工作推遲一年驗收,相關后續工作在上年度未能開展,特申請增加結轉預算到2023年度繼續開展相關工作。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年預算為56.41萬元,支出決算為??43.31萬元,完成年預算的76.8%,支出決算數于年初預算數的主要原因:離退休人員醫療保險支出計入了行政運行(項)。

5.會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為28.35萬元,支出決算35.99萬元,完成年初預算126.9%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加2022年度行政事業單位人員養老保險的補繳支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年預算為0萬元,支出決算為7.17萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因:因政策調整,20237月起,增加職業年金單位部分進行實賬繳納支出。

7.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)。年初預算50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預算100%。

8.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年預算為50萬元,支出決算為203.39萬元,完成年預算的406.8%支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加了流浪乞討人員救助服務項目、社會工作服務站項目,兩個項目使用的是2023年度下達的上級專項資金,未納入年初預算。

9.衛生健康支出(類)政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年預算為12.34萬元,支出決算為12.34萬元,完成年預算的100%

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為8.22萬元,支出決算為8.22萬元,完成年初預算的100%。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為31.62萬元,支出決算為30.16萬元,完成年初預算的95.4%

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 提租補貼(項)。年初預算為3.34萬元,支出決算為3.34萬元,完成年初預算100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出449.96萬元,其中:

人員經費399.42萬元,主要包括:基本工資109.87萬元、津貼補貼51.42萬元、獎金66.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.14萬元、職業年金繳費16.84萬元、職工基本醫療保險繳費20.41萬元、公務員醫療補助繳費8.22萬元、住房公積金30.16萬元、其他工資福利支出6.73萬元、退休費22.82萬元、撫恤金20.48萬元、其他對個人和家庭的補助7.51萬元。

公用經費50.54萬元,主要包括:辦公費0.5萬元、印刷費0.2萬元、水費0.1萬元、電費2.82萬元、郵電費1.41萬元、物業管理費0.87萬元、差旅費0.2萬元、維修()2.59萬元、公務接待費0.71萬元、勞務費0.48萬元、委托業務費0.15萬元、工會經費6.09萬元、福利費14.92萬元、公務用車運行維護費4.94萬元、其他交通費用13.6萬元、其他商品和服務支出0.96萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入270.97萬元,本年支出270.97萬元,年末結轉和結0萬元。具體支出情況為:

其他支出()彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。支出決算為270.97萬元,主要用于社會福利的彩票公益金支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度三公經費財政撥款支出全年預算為5.66萬元,支出決算為5.66 萬元,完成全年預算的100%。較上年減1.32萬元,下降18.9%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數與上年下降的主要原因:困難時期壓縮車輛運行維護費。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國()費全年預算為0萬元,支出決算為0萬元。與上年一致,均無因公出國(境)預算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4.94萬元,支出決算為4.94萬元,完成全年預算的100%;較上年減少1.42萬元,下降22.3%決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數與上年下降的主要原因:困難時期壓縮車輛運行維護費。其中:

(1)公務用車購置費支出0 萬元,主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0 輛。

(2)公務用車運行費支出4.94萬元,主要公務用車運行維護費。截至20231231日,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年算為0.71萬元支出決算為0.71萬元,完成全年預算的100%較上年增加0.1萬元,增長16.4%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元,開展外賓接待工作。2023年共接待來訪團組0個,0人次。

國內公務接待支出0.71萬元,接待對象主要是上級民政部門、縣市區民政局,主要是開展調研、聯系匯報工作等。2023年共接待國內來訪團組11個,98人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出50.54萬元,比上年決算數增加9.67萬元,增長23.67%。主要原因是:2023年度,與預算保持一致,將公務員交通補貼支出記入其他交通費用科目。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額188.69萬元,其中:政府采購貨物支出3.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出184.7萬元。授予中小企業合同金額188.69萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額3.99萬元,占授予中小企業合同金額的2.1%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛2輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0、其他用車0單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

()預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目15個,資金623.28萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目資金管理比較規范,項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定,年初績效目標按計劃基本完成,項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,度總體目標基本完成,項目總體達到了預期績效,保障和改善基本民生,充分發揮民政兜底保障作用,不斷優化基本社會服務,基層社會治理深入推進。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、民政事務工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為60萬元,執行數為59.99萬元,完成預算99.99%。主要產出和效益:2023年度社會組織離任和注銷清算全面審計到位,2022年度市級福彩公益金、縣級福彩公益金抽查審計到位,進一步促進社會組織和福彩公益金的規范管理。支持駐點村產業發展工作,做好鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接。對黨員二樓活動室進行提檔升級,積極開展黨建聯建、年輕干部座談會等活動,以黨建促進業務能力提升。開展了資產評估工作,按要求進行房屋出租及固定資產報廢處置,提升了資產管理效能開展政府購買服務項目績效評估工作,進一步提高項目完成質量,提升兒童服務能力及流浪乞討人員救助能力。聘請第三方服務公司,開展代理記賬、法律顧問等工作,保障機關正常運轉。

2、困難群眾慰問項目績效自評綜述:項目全年預算數為33.33萬元,執行數為33.3萬元,完成預算100%。主要產出和效益:2023年春節前夕,市領導對困難群眾、福利機構走訪慰問,把黨和政府的溫暖送給困難群體。

3、行政區劃和地名管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為18.94萬元,執行數為18.94萬元,完成預算100%。主要產出和效益:2023年度,由隨州市牽頭,孝感市配合,聯合開展孝感隨州線市級行政區域界線聯合檢查工作并全面完成。同時完成了勘界檔案整理1套、界線勘界成果轉化1套。

4、慈善事業工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算100%。主要產出和效益:積極指導各地村(社區)通過項目管理系統上線村社互助公益項目,持續加大項目的宣傳推廣,爭取到基層和社會各界的重視和支持,捐贈人次達2312/次,籌款項目轉發次數達406。全年共發布慈善籌款項目497個,完成項目籌260萬余元。

5、養老托育專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數30萬元,執行數為30萬元,完成預算100%。主要產出和效益:堅持“政府引導、社會化運營、公益屬性、綜合監管”原則,重點滿足失能、失智、獨居、高齡等不具備做飯能力老年人的助餐服務需求,兼顧滿足其他老年人就餐便利性、多樣性,2023年共建設老年幸福食堂20家。

6、老齡工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算100%。主要產出和效益:推動老齡事業與產業、基本公共服務與多樣化服務協調發展,統籌好老年人經濟保障、服務保障、精神關愛、作用發揮等制度安排,編制了“頤養隨州”養老設施布局和養老產業規劃。

7、養老服務體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為132.67萬元,執行數為132.67萬元,完成預算100%。主要產出和效益:改造升級民政福利機構安全監管平臺,實現全市119家福利機構視頻實時監控全覆蓋。對符合條件的農村老年人互助照料中心進行補貼,保障農村老年人互助照料中心的正常運轉。開展老年人助餐服務,穩健運行的幸福食堂達到36開展了1期養老機構培訓班,提升了養老服務人員照料照護能力。開展養老機構等級評定,促進養老機構服務能力提高。

8、兒童養治教康護理項目購買服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為53.72萬元,執行數為53.72萬元,完成預算100%。主要產出和效益:通過購買專業養、教、治、康護理、護技術和兒童安全輔助工作項目,讓孤殘兒童得到了精心養育,進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育水平和院內安全保障工作。

9、貧困家庭兒童大病救助項目項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算100%。主要產出和效益:救助符合條件的對象兒童15名,給予貧困兒童溫暖和關愛。

10、兒童、留守婦女關愛保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為4.78萬元,執行數為4.78萬元,完成預算100%。主要產出和效益:開展了1次全市鎮(街道)兒童督導員和未保工作站專職兒童福利工作人員培訓,組織開展了2場兒童主任示范培訓,推進了5個未成年人保護工作站試點建設,開展了未成年人保護主題活動,切實有效提高兒童關愛服務水平。

11、基層政權建設和社區治理項目績效自評綜述:項目全年預算數為33萬元,執行數為33萬元,完成預算100%。主要產出和效益:重點支持了3個村(社區)綜合服務設施提檔升級,打造城鄉社區治理創新試點為三個,分別是草店子社區、金鑼山村、風光社區,三個村(社區)圍繞共同締造、民生實事、議事協商開展基層治理各項活動。同時開展惠民政策宣講進社區、關愛老年人等服務,提升了社區工作者履職能力。

12、購買社會組織、社會工作人才服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為28.26萬元,執行數為28.26萬元,完成預算100%。主要產出和效益:累計支持3家社會組織參與社會服務項目;組織開展社會組織能力建設培訓2場,培訓200人次以上;組織開展完成3家社會組織等級評估;對3個購買社會組織服務項目完成評估;參與25家社會組織抽查檢查;社會工作進一步發展,社會組織內部治理能力進一步加強。

13、社會工作和志愿服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為9.8萬元,執行數為9.8萬元,完成預算100%。主要產出和效益:建立社區公益基金1,社區社會工作室1在試點社區通過社區公益基金鏈接慈善資源開展社會工作專業服務,慈善氛圍得到進一步提升,助力共同締造進一步走深走實。

14社會工作服務站項目績效自評綜述:項目全年預算數為69萬元,執行數為69萬元,完成預算100%。主要產出和效益:建立標準化社工站4個,派駐駐站社工9名,建立社工站運營管理制度,持續提供專業社工服務12個月。制定規范了社工站管理制度,提升了基層服務經辦能力,讓基層給群眾享受到更優質更專業的服務。

15、流浪乞討人員救助服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為89.82萬元,執行數為89.82萬元,完成預算100%。主要產出和效益:通過購買服務,做好流浪乞討人員照料照護、求助接待、街面巡查、主動勸導救助、尋親服務、護送返鄉、安置等服務,每年組織開展“冬季送溫暖”“夏季送清涼”專項救助行動2次,有效保障了流浪乞討人員基本權益。

發現的問題及原因:部分項目績效指標設定不科學,定性較多、定量較少,對績效考核監控帶來一定困難。

下一步改進措施:一是科學合理設置績效目標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。將績效評價結果運用在預算編制環節,根據績效評價結果,統籌安排預算資金額度。

部門績效評價結果擬應用情況。建立績效評價結果反饋機制,對預算完成率低、績效評價等次較低的項目,列明問題,進行整改,強化預算執行,實現績效目標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

隨州市民政2023年度財政專項支出15個項目623.28萬元,無專項轉移支付支出,具體安排情況如下:

第四部分??其他需要說明的情況

其他需要說明的情況。


第五部分??名詞解釋

()一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

()政府性基金預算財政撥款收入:指財政政府性基金預算當年撥付的資金。

()國有資本經營預算財政撥款收入:指級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

()上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

()事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

()經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

()其他收入:指單位取得的除上述一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入上級補助收入、事業收入、經營收入收入以外的各項收入。

()使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

()年初結轉和結余:單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

()本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2080201)

2.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出(2080202)

3.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)。反映行政區域界線勘定、管理,以及行政區劃和地名管理支出。(2080207)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費(2080501)

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(2080506)

7.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)反映財政在養老服務方面的補助支出,包括支持居家養老服務、社區養老服務和機構養老服務的支出,對養老服務機構的運營、建設補助支出等,不包括對社會福利事業單位的補助支出。(2081006)

8.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 提租補貼(項)反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

13.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。(2296002)

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

()結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

()年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

()基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

()經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

()三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是市直部門用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

()機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

()其他專用名詞。

無其他專用名詞


第六部分?附件

一、2023年度隨州市民政局整體績效評價自評表

二、2023年度項目績效評價自評表

1、民政事務工作經費

2、困難群眾慰問

3、行政區劃和地名管理相關經費

4、慈善事業工作經費

5、養老托育專項經費

6、老齡工作經費

7、養老服務體系建設

8、兒童養治教康護理服務

9、貧困家庭兒童大病救助項目

10、兒童、留守婦女關愛保護項目

11、基層政權建設和社區治理

12、購買社會組織、社會工作人才服務項目

13、社會工作和志愿服務項目

14、社會工作服務站項目

15、流浪乞討人員救助服務項目

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