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隨州市電化教育館2023年部門預(yù)算公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-01-29 10:20
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  • 編輯:隨州市電教館
  • 審核:黃振忠
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隨州市電化教育館2023年部門預(yù)算??

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第一部分??隨州市電化教育館(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市電化教育館2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市電化教育館2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市電化教育館2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市電化教育館概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市電化教育館負(fù)責(zé)全市電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)的規(guī)劃、管理、研究及應(yīng)用業(yè)務(wù)指導(dǎo),及市本級(jí)學(xué)校電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)、配置、管理、研究和應(yīng)用。以及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用。

二、部門基本情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),實(shí)有在崗在編制人員3人,較上年減少1人。

第二部分??隨州市電化教育館2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年我單位收入預(yù)算共計(jì)89.14萬元,其中財(cái)政撥款補(bǔ)助70.91萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入18.23萬元。較上年預(yù)算安排的減少185.27萬元,減少比例67.51%,主要為教育信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算減少所致。

(二)支出預(yù)算情況

2023年我單位支出預(yù)算總額89.14萬元,具體為基本支出74.14萬元,其中:52.91萬元用于人員支出;3萬元用于公用支出。項(xiàng)目支出15萬元,為教育事業(yè)發(fā)展電教補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算15萬元。基本支出比上年減少41.92萬元,減少比例36.1%,主要為單位較上年人員減少所致。項(xiàng)目支出減少158.35萬元,減少比例91.4%,主要因教育信息化項(xiàng)目建設(shè)資金減少所致。

(三)財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出總額70.91萬元,其中基本支出55.91萬元,教育事業(yè)發(fā)展電教補(bǔ)助項(xiàng)目支出15萬元。較上年預(yù)算安排減少45.15萬元,減少比例為38.9%,主要為單位較上年人員減少所致。

(四)政府性基金情況

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年我單位日常公用支出預(yù)算3萬元,其中辦公費(fèi)0.9萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.22萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7萬元、福利費(fèi)0.68萬元。較上年日常公用支出預(yù)算減少6.72萬元,減少比例69.1%,單位人員減少,運(yùn)行支出相應(yīng)減少。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年本單位無預(yù)算安排政府采購(gòu)支出,貨物類、服務(wù)類、工程類采購(gòu)均為0萬元,與上年持平無增減。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,我單位資產(chǎn)總額為28.28萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)6.97萬元(主要為2022年度非稅收入結(jié)余),固定資產(chǎn)21.31萬元。資產(chǎn)總額較上年減少166.1萬元,減少比例85.45%,主要為教育信息化項(xiàng)目建設(shè)預(yù)留的質(zhì)保金按合同進(jìn)度支付,本年度流動(dòng)資產(chǎn)減少。

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,與上年持平無增減。

因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平無增減;

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平無增減;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平無增減;

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年持平無增減。

第三部分??隨州市電化教育2023年部門預(yù)算表

備注:本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注:本單位無政府性基金預(yù)算

備注:本單位無政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:

保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成單位年度工作任務(wù),繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè),組織本年度中考理科實(shí)驗(yàn)操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作,做好網(wǎng)絡(luò)安全日常管理和市教育公共服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):年度責(zé)任目標(biāo)中各項(xiàng)工作任務(wù)全部完成。

效益指標(biāo):信息化推進(jìn)進(jìn)度;促進(jìn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)、體育教學(xué),推進(jìn)教育信息化;中考理科實(shí)驗(yàn)操作技能考試;學(xué)生體質(zhì)健康信息監(jiān)測(cè)。

滿意度指標(biāo):家長(zhǎng)、社會(huì)對(duì)教育測(cè)評(píng)達(dá)票99%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》、《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):市級(jí)教育信息化建設(shè)平臺(tái)滲透率達(dá)到80%,應(yīng)用活躍度達(dá)到60%。理科實(shí)驗(yàn)操作考核覆蓋率達(dá)到97%,學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集上報(bào)率達(dá)到95%

效益指標(biāo):師生信息化素養(yǎng)全面提高,理科實(shí)驗(yàn)教學(xué)水平提升,推動(dòng)體育教學(xué)活動(dòng)正常開展。

滿意度指標(biāo):家長(zhǎng)、社會(huì)對(duì)教育測(cè)評(píng)達(dá)票99%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》、《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

市級(jí)教育公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)

1、主要內(nèi)容是:三所市直高中可開展同步課堂教學(xué)教研。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:可開展同步各項(xiàng)教學(xué)教研活動(dòng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):基于市級(jí)平臺(tái)部署同步課堂教學(xué)系統(tǒng)在三所市直高中部署完成。

質(zhì)量指標(biāo):三所市直高中可開展同步課堂教學(xué)教研,完成當(dāng)年教育信息化工作任務(wù)。

效益指標(biāo):開展同步課堂、課題研究。

第五部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入,如代收的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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