關(guān)于隨州市2015年部門預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2015年3月20日在隨州市第三屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第25次會(huì)議上
隨州市財(cái)政局局長(zhǎng) 楊天兵
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng),各位委員:
我受市人民政府委托,向本次常委會(huì)報(bào)告隨州市2015年部門預(yù)算(草案),請(qǐng)予審議。
一、2015年財(cái)政預(yù)算面臨的形勢(shì)
2015年,我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境仍然復(fù)雜,財(cái)政預(yù)算編制面臨的不穩(wěn)定不確定因素較多,實(shí)現(xiàn)收支平衡的壓力較大。
從收入看,減收因素較多:一是我國(guó)步入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,結(jié)構(gòu)調(diào)整深化,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難增多,基礎(chǔ)稅源不確定因素增加;二是房地產(chǎn)市場(chǎng)趨冷,對(duì)財(cái)政增收拉動(dòng)逐步減弱;三是政策性減收因素逐年增多。營(yíng)業(yè)稅改征增值稅范圍不斷擴(kuò)大,實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi),直接影響財(cái)政收入增長(zhǎng);四是我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)現(xiàn)狀尚未改變,新興產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段,服務(wù)業(yè)發(fā)展水平不高,招商引資企業(yè)目前稅收貢獻(xiàn)有限,新增稅源較少。
從支出看,各項(xiàng)政策性增支因素密集疊加,財(cái)政支出的壓力特別大。一是國(guó)家、省先后出臺(tái)了規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼和調(diào)整事業(yè)單位績(jī)效工資政策、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革及基本工資改革、公務(wù)用車制度改革、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)等10項(xiàng)剛性增支政策,經(jīng)初步測(cè)算,需增支2億元以上。二是政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期,僅政府債券還本付息就需8003萬元。另外,政府融資平臺(tái)債務(wù)也進(jìn)入還本付息高峰期,根據(jù)國(guó)務(wù)院要求,剝離融資平臺(tái)公司政府融資職能后,其債務(wù)還本付息由財(cái)政兜底的風(fēng)險(xiǎn)較大。三是支持圣地車都建設(shè)、保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、科技、農(nóng)業(yè)、社保、節(jié)能環(huán)保等法定支出和政策性支出、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理等,需要增加項(xiàng)目支出4億元以上。市級(jí)預(yù)算收支平衡的矛盾比往年更為突出。
從財(cái)政預(yù)算管理看,財(cái)政預(yù)算管理制度改革措施密集出臺(tái),近期,國(guó)務(wù)院先后出臺(tái)了深化預(yù)算管理制度改革、加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理、清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策、盤活財(cái)政存量資金、完善轉(zhuǎn)移支付制度等一系列文件,加上新預(yù)算法的貫徹實(shí)施,財(cái)政預(yù)算管理改革任務(wù)繁重艱巨。
二、2015年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和政策要求
綜合考慮財(cái)政收支增減因素和市委、市政府2015年經(jīng)濟(jì)工作部署,結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際,確定2015年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神,圍繞深化財(cái)稅體制改革總體方案和市委、市政府的決策部署,認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展;推進(jìn)財(cái)稅體制改革,努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度;優(yōu)化市級(jí)預(yù)算支出結(jié)構(gòu),盤活財(cái)政存量,用好財(cái)政增量,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,保障民生支出、重大政策支出和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出;加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理,完善政府預(yù)算體系,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律,硬化預(yù)算約束,推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,提高資金使用效益,推進(jìn)預(yù)算信息公開,提高預(yù)算透明度。
2015年財(cái)政預(yù)算編制面臨一系列新的政策要求,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一是強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》(國(guó)發(fā)[2014]43號(hào))文件規(guī)定,要將地方政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理。二是加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國(guó)發(fā)【2014】45號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》(財(cái)預(yù)【2014】368號(hào))文件要求,加強(qiáng)公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?;痤A(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),避免資金安排交叉重復(fù)。加大政府性基金預(yù)算資金調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。從2015年起,將11項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,目前,我市涉及地方教育附加等5項(xiàng)基金。三是加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》(國(guó)辦發(fā)【2014】70號(hào))文件要求,對(duì)財(cái)政及部門往年的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入清理收回納入2015年財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排。四是建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理的意見》(國(guó)發(fā)【2015】3號(hào))等文件要求,從2015年起,開始編制三年滾動(dòng)預(yù)算,設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。五是完善預(yù)算分配機(jī)制。根據(jù)國(guó)發(fā)[2014]45號(hào)文件要求,嚴(yán)格清理規(guī)范重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項(xiàng),教育、科技、農(nóng)業(yè)、文體、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、計(jì)劃生育等7類重點(diǎn)支出全部取消掛鉤,根據(jù)政策和財(cái)力優(yōu)先保障。六是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,逐步將績(jī)效管理范圍覆蓋到各級(jí)預(yù)算單位和所有財(cái)政資金,加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。七是硬化預(yù)算約束。新預(yù)算法明確了預(yù)算調(diào)整、虛列收支、違規(guī)擔(dān)保等20類違法違規(guī)行為的法律責(zé)任,2015年預(yù)算編制與執(zhí)行要嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法,切實(shí)做到無預(yù)算不支出,增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。八是全面推進(jìn)預(yù)決算公開。2015年,市與縣市區(qū)要全部公開政府預(yù)算和所有財(cái)政性資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
三、2015年預(yù)算草案
2015年市級(jí)財(cái)政預(yù)算體系包括公共財(cái)政預(yù)算(含非稅收入預(yù)算)、政府性基金(專項(xiàng)收入)預(yù)算、社?;痤A(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算五套預(yù)算。
(一)公共財(cái)政預(yù)算
1、2015年公共財(cái)政收入預(yù)算
綜合考慮全市主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收入增減因素,2015年,全市公共財(cái)政收入計(jì)劃為416333萬元,比上年增長(zhǎng)13.5%。其中:國(guó)稅部門61827萬元,增長(zhǎng)13%;地稅部門253787萬元,增長(zhǎng)14%;財(cái)政部門100719萬元,增長(zhǎng)13%。
按照全市財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算,2015年,市級(jí)公共預(yù)算收入為196356萬元,比2014年年初預(yù)算增加42886萬元。其中:預(yù)算內(nèi)收入為79091萬元,比2014年年初預(yù)算增加9106萬元;統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15819萬元(歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12555萬元、地方政府債券結(jié)轉(zhuǎn)資金3264萬元);轉(zhuǎn)列公共財(cái)政預(yù)算的基金收入3750萬元;取消到期體制結(jié)算補(bǔ)助收入2000萬元;納入預(yù)算管理的非稅收入為34396萬元,比2014年年初預(yù)算增加2928萬元;上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)收入61300萬元,比2014年年初預(yù)算增加9283萬元(上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)收入具有不確定性,以對(duì)上結(jié)算數(shù)為準(zhǔn))。
2、2015年公共財(cái)政支出預(yù)算
2015年,市級(jí)公共預(yù)算支出安排為195251萬元,比上年年初預(yù)算增加41790萬元。按資金來源分:預(yù)算內(nèi)收入安排支出99555萬元,比上年年初預(yù)算增加29579萬元;非稅收入安排支出34396萬元,比上年年初預(yù)算增加2928萬元;上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)收入61300萬元,比2014年年初預(yù)算增加9283萬元。
?。?)預(yù)算內(nèi)支出安排情況
預(yù)算內(nèi)收入安排支出99555萬元,比上年年初預(yù)算增加29579萬元,具體情況為:
——人員經(jīng)費(fèi)安排51325萬元。2015年繼續(xù)將市直預(yù)算單位劃分為三類,即公務(wù)員單位、參照公務(wù)員管理單位、一般事業(yè)單位。其中,一般事業(yè)單位又分為全額事業(yè)單位、差額事業(yè)單位、定額補(bǔ)助三類。經(jīng)測(cè)算,2015年市直人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排51325萬元,比上年增加15325萬元。
——公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4160萬元。公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)行分類分檔管理,財(cái)政負(fù)擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)維持上年不變,共安排公用經(jīng)費(fèi)4160萬元,比上年減少438萬元,減少額為檢察院、法院上劃省級(jí)支出。
——項(xiàng)目預(yù)算安排44070萬元。2015年項(xiàng)目預(yù)算按照零基預(yù)算、突出重點(diǎn)、有保有壓的原則,不考慮上年支出基數(shù),根據(jù)政策要求和財(cái)力許可從緊編制,重點(diǎn)保障國(guó)家、省有關(guān)政策規(guī)定必須支出的項(xiàng)目和市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出以及教育、科技、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)支出,其他一般性項(xiàng)目支出嚴(yán)格控制。2015年市直各部門累計(jì)申報(bào)的項(xiàng)目金額76000萬元,按照上述原則,經(jīng)過審核,實(shí)際安排44070萬元,比上年增加14692萬元。加上調(diào)減上年項(xiàng)目和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出3007萬元,實(shí)際增加項(xiàng)目預(yù)算17699萬元。一是落實(shí)中央、省有關(guān)政策規(guī)定,增加項(xiàng)目支出11229萬元。二是落實(shí)市委、市政府會(huì)議紀(jì)要和文件要求增加項(xiàng)目支出6348萬元。三是部門項(xiàng)目正常增加122萬元,考慮部門發(fā)展需求對(duì)部分單位急需項(xiàng)目適當(dāng)增加。
?。?)非稅收入支出安排情況
按照有關(guān)政策要求,2015年繼續(xù)編制非稅收支預(yù)算,根據(jù)以收定支和保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)以及事業(yè)發(fā)展支出的原則,經(jīng)過審核匯總,市直納入預(yù)算管理的非稅收入安排的支出總額為34396萬元,其中:人員支出安排18222萬元,公用支出安排4041萬元,項(xiàng)目支出安排12132萬元。
?。?)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及??钪С霭才徘闆r
按照有關(guān)政策要求,2015年編制上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及??钍罩ьA(yù)算,根據(jù)往年結(jié)算情況測(cè)算,市直上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及??钍杖氚才胖С?1300萬元,比上年年初預(yù)算增加9283萬元,用于上級(jí)政策規(guī)定的相關(guān)支出。
(4)平衡情況
按上述預(yù)算口徑,2015年,市級(jí)公共預(yù)算收入196356萬元,市級(jí)公共預(yù)算支出195251萬元,收支相抵,結(jié)余1105萬元。根據(jù)國(guó)發(fā)[2014]45號(hào)、國(guó)發(fā)[2015]3號(hào)文件規(guī)定,將預(yù)算結(jié)余1105萬元設(shè)立市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,該基金作為預(yù)算儲(chǔ)備資金,按規(guī)定用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金缺口,接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。
(二)政府性基金(專項(xiàng)收入)預(yù)算
2015年,市級(jí)納入編制范圍的政府性基金和專項(xiàng)收入共有12項(xiàng)。包括:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、公用住宅維修基金、散裝水泥和新型墻體新材料專項(xiàng)基金、人防易地建設(shè)費(fèi)、文化設(shè)施建設(shè)費(fèi)、福彩公益金、體彩公益金、排污費(fèi)、污水處理費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、水資源費(fèi)。
經(jīng)過審核匯總,市級(jí)政府性基金2015年收入預(yù)算總額為149739萬元,市級(jí)政府性基金2015年支出預(yù)算總額為149739萬元,收支相抵平衡。
下面重點(diǎn)匯報(bào)國(guó)有土地使用權(quán)出讓金和城市維護(hù)配套費(fèi)兩項(xiàng)基金預(yù)算。
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金預(yù)算
(1)收入預(yù)算。根據(jù)2014年國(guó)有土地出讓情況,結(jié)合商住用地市場(chǎng)變化等因素,2015年市本級(jí)擬計(jì)劃出讓土地2500畝,土地出讓總收入預(yù)計(jì)為137070萬元。
?。?)支出預(yù)算。按照收支平衡的原則,2015年市級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出總預(yù)算為137070萬元,其中:成本性支出77649萬元,收益性支出為59421萬元。
2、城市建設(shè)配套費(fèi)
(1)收入預(yù)算??紤]2015年增減收因素,按照積極穩(wěn)妥的原則,2015年城市建設(shè)配套費(fèi)收入計(jì)劃為2810萬元。
?。?)支出預(yù)算。按照收支平衡的原則,2014年市級(jí)城市建設(shè)配套費(fèi)支出預(yù)算為2810萬元。
?。ㄈ┥绫;痤A(yù)算
根據(jù)省財(cái)政廳、人社廳2015年五項(xiàng)基金預(yù)算編制要求和口徑,市財(cái)政局會(huì)同市人社局分類編制了社?;痤A(yù)算,社保基金預(yù)算收入安排為32801萬元,社保基金預(yù)算支出安排為26663萬元,當(dāng)年結(jié)余6137萬元,累計(jì)結(jié)余76758萬元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,市本級(jí)從2014年開始正式編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,2015年繼續(xù)編制該項(xiàng)預(yù)算,經(jīng)市國(guó)資委測(cè)算,2015年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為2740萬元,市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為2740萬元,其中:資本性支出2650萬元,費(fèi)用性支出90萬元,收支相抵平衡。
?。ㄎ澹┱詫m?xiàng)債務(wù)預(yù)算
根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定,政府性債務(wù)要分類納入預(yù)算管理,市本級(jí)2015年起將政府性專項(xiàng)債務(wù)納入預(yù)算管理。經(jīng)測(cè)算,2015年政府性專項(xiàng)債務(wù)收入40.5億元,其中:銀行貸款29億元、債券資金11.5億元。政府性專項(xiàng)債務(wù)支出40.5億元,其中:項(xiàng)目支出20.07億元、債務(wù)還本付息支出8.85億元、征地及拆遷補(bǔ)償支出6.58億元。
四、預(yù)算安排的主要特點(diǎn)
2015年財(cái)政預(yù)算加大財(cái)政性資金統(tǒng)籌力度,在支出安排上傾力“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)”,更加突出以人為本,更加突出公共服務(wù),體現(xiàn)出以下特點(diǎn):
?。ㄒ唬┘哟蠼y(tǒng)籌整合財(cái)政資金力度。切實(shí)落實(shí)新《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院相關(guān)政策規(guī)定,按照盤活存量、用好增量的要求,今年大力統(tǒng)籌各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和轉(zhuǎn)列基金,提高財(cái)政保障能力;繼續(xù)加大項(xiàng)目資金整合力度,提高項(xiàng)目資金的整體配置效益。
?。ǘ┘哟髮?duì)人員經(jīng)費(fèi)的投入力度。堅(jiān)持首先保吃飯的原則,將國(guó)家集中出臺(tái)的政策性增支因素和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼都納入財(cái)政保障范圍。
?。ㄈ┘哟笕趶筋A(yù)算力度。在編制公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四本預(yù)算的基礎(chǔ)上,將政府性專項(xiàng)債務(wù)納入預(yù)算管理,進(jìn)一步完善全口徑預(yù)算。
(四)加大對(duì)市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目投入力度。全力保障支持中小企業(yè)發(fā)展、城區(qū)飲用水源地治理、第五輪“三萬”活動(dòng)、綠滿隨州、平安隨州建設(shè)、市級(jí)健身設(shè)施和農(nóng)村文化廣場(chǎng)建設(shè)、基層黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)、公共旱廁改造、摩托車道路改造、全民創(chuàng)業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、文化旅游等項(xiàng)目支出,確保市委、市政府實(shí)施重大發(fā)展戰(zhàn)略所需重點(diǎn)支出。
?。ㄎ澹┘哟髮?duì)改善民生和社會(huì)管理投入力度。繼續(xù)加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、社會(huì)保障、教育、環(huán)保、安全監(jiān)管、保障性住房等投入,對(duì)中央、省、市出臺(tái)的民生政策基本保障到位。
?。┘哟髩嚎s一般性支出力度。繼續(xù)貫徹厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),對(duì)公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長(zhǎng), “三公”經(jīng)費(fèi)不斷壓縮,降低行政運(yùn)行成本。
五、完成2015年財(cái)政預(yù)算的主要措施
為完成好2015年預(yù)算任務(wù),我們將重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面著力:
?。ㄒ唬┲Ψ?wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是加大政策扶持力度。積極落實(shí)市委市政府出臺(tái)支持發(fā)展的各項(xiàng)激勵(lì)政策,發(fā)揮財(cái)政資金激勵(lì)導(dǎo)向作用,促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新、提質(zhì)增效。二是加大融資服務(wù)力度。完善金融機(jī)構(gòu)信貸增長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制,支持融資擔(dān)保企業(yè)發(fā)展,緩解企業(yè)融資難、融資貴問題。三是加大對(duì)上爭(zhēng)資力度。千方百計(jì)對(duì)上爭(zhēng)政策、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)專款,擴(kuò)展地方可用財(cái)力。四是加大項(xiàng)目服務(wù)力度。落實(shí)財(cái)政扶持政策,全力支持鄂北水資源配置工程、漢十城際鐵路、華能火電、光伏發(fā)電、500千伏變電站和“神韻隨州”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
(二)著力保障改善民生。一是推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加大“三農(nóng)”投入力度,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,支持特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強(qiáng),推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程。二是完善社會(huì)保障體系。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)《社會(huì)救助暫行辦法》,全面實(shí)施臨時(shí)救助制度;加快建立城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)制度,提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);繼續(xù)支持保障性安居工程建設(shè),加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造。三是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)加大教育、科技、文化和社會(huì)發(fā)展投入,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。四是全力保障市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和民生實(shí)事的落實(shí),切實(shí)解決涉及群眾利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
?。ㄈ┲ι罨?cái)稅改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院相關(guān)要求,全面深化財(cái)稅改革,推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。一是完善政府預(yù)算體系。加大公共財(cái)政預(yù)算與政府基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社保基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度,建立將政府性基金預(yù)算中應(yīng)統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預(yù)算的機(jī)制。二是改進(jìn)預(yù)算管理和控制方式。研究編制三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃,探索實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。繼續(xù)擴(kuò)大績(jī)效管理范圍,注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用。四是穩(wěn)妥推進(jìn)政府購買服務(wù)工作,創(chuàng)新公共服務(wù)供給模式,構(gòu)建多層次、多方式的公共服務(wù)供給體系。五是規(guī)范地方政府債務(wù)管理,實(shí)行規(guī)??刂坪头诸愵A(yù)算管理,將地方政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理。六是推進(jìn)稅收制度改革。加快推進(jìn)營(yíng)改增、消費(fèi)稅、資源稅等改革。
(四)著力加強(qiáng)收支管理。一是加強(qiáng)財(cái)政收入管理。全面清理規(guī)范稅費(fèi)優(yōu)惠政策,切實(shí)加強(qiáng)收入征管,做到依法征收,應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。按照中央清理規(guī)范財(cái)政支出掛鉤事項(xiàng)的要求,不再按掛鉤方式安排財(cái)政預(yù)算;加大財(cái)政專項(xiàng)資金特別是民生資金的整合統(tǒng)籌使用力度,集中財(cái)力辦大事;加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制,加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用力度;認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及有關(guān)公務(wù)支出的一系列管理制度和辦法,嚴(yán)格控制一般性支出,進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),推進(jìn)公務(wù)用車制度改革,推進(jìn)厲行節(jié)約工作長(zhǎng)效化、常態(tài)化。三是全面推進(jìn)依法理財(cái)。進(jìn)一步健全預(yù)算編制、收入征管、資金分配、國(guó)庫管理、政府采購、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政監(jiān)督、責(zé)任追究等方面的制度建設(shè);加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,強(qiáng)化責(zé)任追究;積極推進(jìn)預(yù)決算公開,提高預(yù)決算透明度,自覺接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督。
各位委員,2015年財(cái)政改革發(fā)展的任務(wù)十分艱巨。我們一定認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議決議,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下,強(qiáng)化責(zé)任,真抓實(shí)干,努力完成好今年的預(yù)算任務(wù),為促進(jìn)“圣地車都”建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。
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