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隨州市委政法委2020年部門預算公開
  • 發(fā)布日期:2020-02-08
  • 信息來源:
  • 編輯:隨州市委政法委員會
  • 審核: 黃振忠

隨州市委政法委2020年部門預算

目  錄

第一部分  隨州市委政法委(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市委政法委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  隨州市委政法委2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州市委政法委2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋  

第一部分  隨州市委政法委概況

一、部門主要職責

(一)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨中央和省委關于政法工作的方針政策和決策部署,落實市委工作要求,在履行職責中堅持和加強黨對政法工作的集中統(tǒng)一領導。

(二)對全市政法工作研究提出全局性部署,加強對政法工作的督查。統(tǒng)籌推進平安建設、法治建設,加強政法隊伍建設,深化政法智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

(三)指導協(xié)調(diào)全市維護社會穩(wěn)定工作,分析研判社會穩(wěn)定形勢。協(xié)調(diào)政法部門做好涉及國家政治安全重要事項和重大問題的聯(lián)動處置。協(xié)調(diào)推動預防、化解全市影響社會穩(wěn)定的矛盾和風險,協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。指導全市見義勇為工作。

(四)負責全市平安建設和社會治安綜合治理工作。研究制定并推動落實社會治安綜合治理的重大政策措施。指導協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會重點地區(qū)和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設和重點領域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動基層社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務管理、護路護線聯(lián)防等工作。

(五)監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權。指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,依法協(xié)調(diào)督導重大、敏感案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭議事項。協(xié)調(diào)督導政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執(zhí)法活動和事項進行備案。

(六)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

(七)指導協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作。指導協(xié)調(diào)政法部門做好涉及政法工作和社會穩(wěn)定的網(wǎng)絡輿情監(jiān)控分析、引導和應急處置等工作。

(八)指導推動全市政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。組織指導全市政法隊伍的教育、培訓等工作。按照干部管理權限,協(xié)助黨委及其組織部門管理政法部門領導班子和領導干部。

(九)協(xié)調(diào)指導全市反邪教工作。

(十)統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進全市政法智能化建設。        

(十一)指導下級黨委政法委的工作。

(十二)代管隨州市法學會。

 (十三) 完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市委政法委是市委領導政法工作的職能部門(市法學會掛靠市委政法委員會),承擔著組織、領導、協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教工作、政法隊伍建設、政法智能化建設、代管法學會等職能。市委政法委機關內(nèi)設政治部(副處級)和辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、維穩(wěn)指導科、反邪教協(xié)調(diào)科、綜合督導科、基層社會治理科(市鐵路護路聯(lián)防辦公室)、法學會秘書科9個職能科室;下設市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設管理中心(加掛“市政法信息管理中心”的牌子)1個二級單位。現(xiàn)設行政編制數(shù)16個、事業(yè)編制數(shù)4個、以錢養(yǎng)事編制數(shù)1個。  

2019年設獨立編制機構2個,核算機構1個。

2019年末單位設行政編制16人,事業(yè)編制4人,以錢養(yǎng)事1人。實有在職人員20人(其中行政編制15人、事業(yè)編制4人、工勤人員1人),退休人員3人。

第二部分   市委政法委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年部門財政收入1302.70萬元,其中,財政撥款1222.70萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)80.00萬元。比上年減少334.58萬元,同比減20.44%,主要原因是:減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程專項經(jīng)費預算收入。

(二)支出預算情況

2020年財政預算支出1302.70萬元,其中,一般公共服務支出1235.89萬元,社會保障和就業(yè)支出25.60萬元,衛(wèi)生健康支出19.08萬元,住房保障支出22.13萬元。比上年減少334.58萬元,同比減20.44%,主要原因是:減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程專項經(jīng)費預算收入。

(三)財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出1201.20萬元,其中,一般公共服務支出1134.39萬元,社會保障和就業(yè)支出25.60元,衛(wèi)生健康支出19.08萬元,住房保障支出22.13萬元。比上年減少198.15萬元,同比減14.16%,主要原因是:減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程專項經(jīng)費預算支出。

(四)政府性基金情況

2020年本部門沒有使用政府性基本預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2020年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年本部門機關運行經(jīng)費支出256.70萬元,其中,工資福利支出212.74萬元;商品和服務支出共40.90萬元,包含辦公費1.20萬元,印刷費5萬元,咨詢費1.68萬元,水費0.18萬元,電費1.43萬元,郵電費0.50萬元,物業(yè)管理費0.48萬元,差旅費6.23萬元,維修(護)費0.19萬元,會議費0.80萬元,公務接待費1.62萬元,工會經(jīng)費2.84萬元,福利費0.80萬元,公務用車運行維護費3.55萬元,公務交通補貼13.90萬元,其他商品和服務支出0.50萬元;對個人和家庭補助3.06萬元。比上年增加28.35萬元,同比增12.42%,主要原因是:機關干部調(diào)整基本工資標準后工資福利支出增加。

(七)政府采購情況

2020年本部門政府采購支出800萬元,繼續(xù)用于全市政法機關信息化建設“1234”工程第三方服務支出。其中,省委政法委研發(fā)信息系統(tǒng)在隨布置實施費用200萬元,政法智能化平臺(二期)建設費用300萬元,“雪亮工程”建設費用300萬元。比上年減少200萬元,同比減20%,主要原因是:市財政減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程經(jīng)費預算支出。

(八)有資產(chǎn)占用情況

 2020年初本部門資產(chǎn)總額324.87萬元,其中,流動資產(chǎn)274.15萬元,固定資產(chǎn)凈值50.72萬元。流動資產(chǎn)中:貨幣資金5.01萬元,財政應返還額度269.15萬元;固定資產(chǎn)中:通用設備32.53萬元,車輛13.30萬元,家具用具4.89萬元。比去年減少64.55萬元,同比減少16.58%,主要原因是:2019年年初市財政對上年度部門結(jié)余資金進行結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌,流動資產(chǎn)總數(shù)減少;同時,按規(guī)定處置了一批達到使用年限的通用設備以及資產(chǎn)折舊,固定資產(chǎn)總數(shù)減少。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排10.17萬元,比上年增加0.09萬元,同比增0.09%,主要原因是:今年全市應急維穩(wěn)、掃黑除惡等工作任務繁重,召開專題會議、迎接上級檢查督辦較多,使得公務接待費預算相應增加。其中:

因公出國(境)費5.00萬元,與上年持平。主要原因是:參照上年度標準進行經(jīng)費預算;

公務接待費1.62萬元,比上年增加0.09萬元,同比增加0.59%,主要原因是:2020年度全市應急維穩(wěn)、掃黑除惡等工作任務繁重,召開專題會議、迎接上級檢查督辦較多,使得公務接待費預算相應增加;

公車運行維護費3.55萬元,與上年持平。主要原因是:繼續(xù)維持1臺公務用車,運行維護費保持不變。

無公務用車購置費用預算。

第三部分   市委政法委2020年部門預算表

第四部分   預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體績效目標編制,其中,基本支出主要用于保障機關干部工資性支出以及機關運行經(jīng)費支出,項目支出主要是平安建設、政法機關智能化建設等項目支出,包括涉法涉訴、鐵路護路聯(lián)防、社會管理創(chuàng)新、醫(yī)患糾紛調(diào)處、法治隨州建設、政法信息化建設、掃黑除惡等內(nèi)容。產(chǎn)出指標中數(shù)量指標主要依據(jù)上級對機關政法工作的量化考核指標設置,效益指標主要是指社會效益指標,依據(jù)該項工作完成情況及帶來社會效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

       二、重點項目績效目標編制情況

    部門重點項目績效目標編制,主要是反映政法專項工作經(jīng)費(含平安建設)、涉法涉訴(含鐵路護路聯(lián)防工作和掃黑除惡工作)、政法機關智能化二期建設等重點項目支出情況。其中,產(chǎn)出指標中數(shù)量指標主要依據(jù)上級對機關政法工作的量化考核指標設置,效益指標主要是指社會效益指標,依據(jù)該項工作完成情況及帶來社會效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

    

      

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行(2160201項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出:反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,包括平安建設、法治建設、信息化建設、掃黑除惡等費用支出。

6、“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

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