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隨州市人民政府駐武漢辦事處2018年預算公開
  • 發布日期:2018-02-02
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  • 審核: 系統管理員

   
  一、部門概況
  根據《隨州市機構編制委員會關于組建隨州市人民政府駐武漢辦事處的通知》(隨編發[2016]4號)文件精神,我部門為市政府派出機構,按公益一類事業單位管理。核定人員編制4名,另保留勞務派遣人員編制1名。現我單位有編制人員4名,勞務派遣人員2名。部門的主要工作職責是服務區域間經濟合作,參與社會管理和駐地群眾工作,改進政務聯絡和信息溝通,落實市委、市政府“海外人才引進計劃“等。2018年,我單位正式成為隨州市一級預算單位。
  二、部門年度(或中長期)工作重點
  2018年,我單位繼續做好駐地群眾管理、機要通信保障等工作,做好相關縣市區駐漢窗口設立及相關工作。加強服務區域間經濟合作,為隨州支柱產業“走出去、引進來”提供服務。
  三、收支預算安排情況
  (一)部門財政撥款收支預算安排情況
  2018年,我單位一般公共預算財政撥款81.31萬元,其中人員及公用支出41.31萬元,延續性項目支出40萬元。延續性項目主要為駐地群眾提供服務,保障機要通信等。
  (二)部門財務收支預算安排情況
  2018年我單位財務收入為142.8萬元,其中一般公共預算財政撥款81.31萬元,其它收入1.49萬元,上年結轉收入60萬元。般公共預算財政撥款主要保工資、保運轉。上年結轉收入主要用于:1、2017年因人員調整工資批復未到位未發放的工資發放、2014年10月以來社會養老保險繳納、新調入人員2017年醫保、住房公積金繳納,彌補人均公用經費差額,合計23萬元。2、相關縣市區增設窗口費用37萬元,由市政府領導簽字同意的窗口增設事項因人員未到位等原因推遲到2018年落實。
  (三)部門“三公”經費財政撥款預算情況
  2018年我單位“三公”經費財政撥款預算1萬元,其中公務接待費1萬元,公務用車費0萬元,因公出國費用0元。

 

部門公開表1      
收支預算總表 
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處     單位:萬元
收      入     
項目  預算數  項目(按功能分類)  預算數 
一、財政撥款 81.31 一般公共服務 141.37
 (一)公共預算財政撥款(補助) 81.31 外交  
    經費撥款(補助) 81.31 國防  
    納入預算管理的非稅收入   公共安全  
    上級專項轉移支付   教育      
 (二)政府性基金收入   科學技術    
二、事業收入   文化體育與傳媒  
三、其他收入 1.49 社會保障和就業    
四、納入專戶管理的非稅收入   社會保險基金支出  
    醫療衛生 1.43
    環境保護  
    城鄉社區事務  
    農林水事務  
    交通運輸  
    資源勘探信息等事務  
    商業服務業等事務  
    金融支出  
    援助其他地區支出  
    國土海洋氣象等事務  
    住房保障支出  
    糧食安全物資儲備事務  
    國有資本經營支出  
    預備費  
    其他支出  
    轉移性支出  
    債務還本支出  
    債務付息支出  
    債務發行費用支出  
       
本年收入合計  82.80 本年支出合計  142.80
    對附屬單位補助支出  
五、上年結轉 60.00 事業單位經營支出  
 (一)財政撥款結轉   上繳上級支出  
 (二)其他結轉 60.00 結轉下年   
     收  入  總  計  142.80      支  出  總  計  142.80

  

部門公開表2                    
收入預算總表 
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處                     單位:萬元
合  計 財政撥款(補助) 政府性基金財政撥款 納入專戶管理的非稅收入 事業單位經營收入 其他收入 上年結轉
小計 經費撥款(補助) 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 上級專項轉移支付 小計 上年財政撥款結轉 其他結轉
142.80 81.31 81.31           1.49 60.00   60.00

  
部門公開表3                  
支出預算總表
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處               單位:萬元
支出功能分類 合  計 基本支出 項目支出 事業單位
  經營支出
對附屬單位
  補助支出
上繳上
  級支出
科功能科目編碼 功能科目名稱 小計 人員支出 公用支出
  合計 142.80 65.80 51.80 14.00 77.00      
201 一般公共服務支出 141.37 64.37 50.37 14.00 77.00      
20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 141.37 64.37 50.37 14.00 77.00      
2010308     信訪事務 141.37 64.37 50.37 14.00 77.00      
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.43 1.43 1.43          
21011   行政事業單位醫療 1.43 1.43 1.43          
2101102     事業單位醫療 1.43 1.43 1.43          

  
部門公開表4          
財政撥款收支預算總表 
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處       單位:萬元
收      入  支出      
項目  預算數  項目(按功能分類)  合計  一般公共預算 政府性基金
一、財政撥款 81.31 一般公共服務 79.88 79.88  
 (一)一般公共預算財政撥款 81.31 外交      
    經費撥款(補助) 81.31 國防      
    納入預算管理的非稅收入   公共安全      
    教育          
 (二)政府性基金收入   科學技術        
 (三)上級專項轉移支付   文化體育與傳媒      
二、財政撥款結轉   社會保障和就業        
    社會保險基金支出      
    醫療衛生 1.43 1.43  
    環境保護      
    城鄉社區事務      
    農林水事務      
    交通運輸      
    資源勘探信息等事務      
    商業服務業等事務      
    金融支出      
    援助其他地區支出      
    國土海洋氣象等事務      
    住房保障支出      
    糧食安全物資儲備事務      
    國有資本經營支出      
    預備費      
    其他支出      
    轉移性支出      
    債務還本支出      
    債務付息支出      
    債務發行費用支出      
           
本年收入合計  81.31 本年支出合計  81.31 81.31  
    對附屬單位補助支出      
    事業單位經營支出      
    上繳上級支出      
    結轉下年       
收  入  總  計 81.31 支  出  總  計 81.31 81.31  

  
部門公開表5        
一般公共預算支出表
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處     單位:萬元
支出功能分類   2018年預算數    
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
  合計 81.31 41.31 40.00
201 一般公共服務支出 79.88 39.88 40.00
20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 79.88 39.88 40.00
2010308     信訪事務 79.88 39.88 40.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.43 1.43  
21011   行政事業單位醫療 1.43 1.43  
2101102     事業單位醫療 1.43 1.43  

  
部門公開表6        
一般公共預算基本支出表
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處     單位:萬元
支出功能分類   2017年預算數    
科目編碼 科目名稱 合計 人員支出 公用支出
  合計 41.31 39.31 2.00
201 一般公共服務支出 39.88 37.88 2.00
20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 39.88 37.88 2.00
2010308     信訪事務 39.88 37.88 2.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.43 1.43  
21011   行政事業單位醫療 1.43 1.43  
2101102     事業單位醫療 1.43 1.43  

  
部門公開表6        
一般公共預算基本支出表
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處     單位:萬元
支出經濟分類   2018年預算數    
科目編碼 科目名稱 合計 人員支出 公用支出
  合計 41.31 39.31 2.00
301 工資福利支出 37.51 37.51  
30101   基本工資 12.78 12.78  
30102   津貼補貼 2.40 2.40  
30107   績效工資 8.80 8.80  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 5.75 5.75  
30112   其他社會保障繳費 1.43 1.43  
30113   住房公積金 3.35 3.35  
30199   其他工資福利支出 3.00 3.00  
302 商品和服務支出 2.00   2.00
30201   辦公費 2.00   2.00
303 對個人和家庭的補助 1.80 1.80  
30312   提租補貼 0.79 0.79  
30315   物業服務補貼 1.01 1.01  

  
部門公開表7          
三公經費預算表
           
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處        
三公總計 公務接待費 因公出國(境)費 公務用車
合計 運行維護費 購置費
1.00 1.00        

  
部門公開表8                
政府性基金預算表
填報單位:隨州市政府駐漢辦事處             單位:萬元
支出功能分類   合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱 小計 人員支出 日常公用支出 小計 延續性項目 新增性項目
                 

 

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