目錄
第一部分隨州市衛(wèi)計委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分隨州市衛(wèi)計委2019年部門預(yù)算和匯總預(yù)算情況說明
1、隨州市衛(wèi)計委2019年部門本級預(yù)算情況說明
一、隨州市衛(wèi)計委2019年部門本級預(yù)算收支情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
(二)支出預(yù)算情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
(七)政府采購情況
(八)國有資產(chǎn)占用情況
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2、隨州市衛(wèi)計委2019年部門市直系統(tǒng)匯總預(yù)算情況說明
一、隨州市衛(wèi)計委2019年部門市直系統(tǒng)匯總收支情況說明(同上)
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算匯總情況說明
第三部分隨州市衛(wèi)生計生委2019年部門預(yù)算表
1、隨州市衛(wèi)生計生委2019年部門本級預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
2、隨州市衛(wèi)生計生委2019年部門匯總預(yù)算表
?。ㄍ希?br/> 第四部分隨州市衛(wèi)計委2019年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分專業(yè)名詞解釋
第一部分隨州市衛(wèi)計委概況
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹落實黨和國家、省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。2、制訂全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。3、制定落實職責(zé)范圍內(nèi)的衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施。4、組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。5、制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革。7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。8、組織實施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施,降低缺陷人口出生率。9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。10、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實。11、擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。12、擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。13、指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作。15、貫徹中西醫(yī)并重方針,實施中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程,推動中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。 16、負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。17、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市結(jié)核病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康隨州”全民行動領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。18、依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》有關(guān)規(guī)定,開展備災(zāi)救災(zāi);捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳推動;開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護(hù)及人道救助工作;依法開展募捐活動。19、市委、市政府臨時賦予的其他工作,如:健康扶貧、廁所革命等工作。
二、部門基本情況
隨州市衛(wèi)生和計劃生育委員會內(nèi)設(shè)13個機(jī)構(gòu):辦公室、政工人事科、規(guī)劃財務(wù)與信息科、政策法規(guī)監(jiān)督科、體制改革科、疾病預(yù)防控制科(市愛衛(wèi)辦、市衛(wèi)生應(yīng)急辦)、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生科、婦幼健康服務(wù)、藥物政策與基本藥物制度科、中醫(yī)藥管理科、計生指導(dǎo)科、流動人口計生管理科;同時市紅十字會、市計生協(xié)會、市避孕藥具管理站三個直屬單位人員與市衛(wèi)計委打通使用,財務(wù)合署辦公。其人員編制和實有人員情況如下:行政(含參公)編制33人,實有在職在編29人;行政工人編制1人,實有在職在編1人;公益一類編制4人,實有在職在編3人;工勤編制(以錢養(yǎng)事)編制2人,實有1人;離休1人,退休18人,遺屬1人。
市衛(wèi)計委下有單獨預(yù)算直屬單位6個,分別是:市中心醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健醫(yī)院、市疾控中心、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站。匯總?cè)藛T編制和實有人員情況如下:行政編制34人(包括參公編制4人,行政工人1人),實有行政(參公)在職在編29人,行政工人在職在編1人;事業(yè)編制1830人(包括公益一類170人、二類1660人),實有在職在編1548人,在職編外3人;工勤(以錢養(yǎng)事)編制2人,實有1人;單位自聘1612人;離休人員2人,退休人員740人,遺屬1人。
第二部分隨州市衛(wèi)計委2019年部門預(yù)算和匯總預(yù)算情況說明
1、隨州市衛(wèi)計委2019年部門預(yù)算收支情況說明
一、隨州市衛(wèi)計委2019年部門本級預(yù)算情況說明
(一)收入預(yù)算情況
收入預(yù)算總額1038.14萬元,較上年預(yù)算安排減少45.71萬元,降幅4.22%。其中:1.財政撥款806.93萬元,其中:經(jīng)費撥款646.59萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入51萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付108.8萬元;整體較上年減少182.23萬元,降幅18.42%;降幅原因:一是衛(wèi)生技術(shù)資格考試今年統(tǒng)一由省網(wǎng)收費;二是上級專項轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費逐年下降。2.其他收入67.92萬元,較上年增加62.67萬元,增幅1193.71%,升幅原因主要是上級對援外補(bǔ)助和同級人才辦經(jīng)費收入。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)163.83萬元,較上年增加74.39萬元,升幅83.17%,升幅原因主要是上年支付退款和結(jié)余。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
支出預(yù)算總額1038.14萬元,較上年預(yù)算安排減少45.71萬元,降幅4.22%。
一是按資金性質(zhì)分類:1.財政撥款806.93萬元,其中:經(jīng)費撥款支出646.59萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入支出51萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付支出108.8萬元;整體較上年減少182.23萬元,降幅18.42%;降幅原因:一是衛(wèi)生技術(shù)資格考試今年統(tǒng)一由省網(wǎng)收費;二是上級專項轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費逐年下降。2.其他收入支出67.92萬元,較上年增加62.67萬元,增幅1193.71%,升幅原因主要是上級對援外補(bǔ)助和同級人才辦經(jīng)費支出。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)163.83萬元,較上年增加74.39萬元,升幅83.17%,升幅原因主要是上年支付退款和結(jié)余。
二是按資金性質(zhì)分類:工資福利支出394.21萬元,較上年增加35.68萬元,升幅9.95%,升幅原因主要是將住房公積金列入工資福利;對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.03萬元,較上年減少49.97萬元,降幅63.25%,降幅原因:一是本年預(yù)算將住房公積金列入工資福利,二是增加退休費醫(yī)療保險費用;商品和服務(wù)支出146.47萬元,較上年減少61.2萬元,降幅29.46%,降幅原因是壓縮開支;項目支出468.43萬元,較上年增加29.78萬元,增幅6.79%,增幅原因是新增人才培養(yǎng)培訓(xùn)項目支出。
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財政撥款支出預(yù)算總額806.39萬元,較上年減少182.77萬元,降幅18.48%,降幅原因主要是縮減行政運行經(jīng)費。
(四)政府性基金情況
本部門無政府性基金預(yù)算撥款和支出。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況
2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排86.86萬元,較上年減少57.25萬元,降幅39.73%。從構(gòu)成情況看,其中:辦公費3.7萬元,較上年減少2.88萬元,降幅43.77%,降幅原因是壓縮開支;印刷費1.75萬元,較上年減少2.74萬元,降幅61.02%,主要是將項目中的印刷費列入項目支出;郵電費1.1萬元,較上年減少3.2萬元,降幅7.44%,降幅原因是將項目相關(guān)支出列入項目費;差旅費22.6萬元,較上年減少13.47萬元,降幅37.34%,降幅原因主要是壓縮開支;會議費1.75萬元,較上年減少5.9萬元,降幅77.12%,降幅原因主要是減少會務(wù)費;福利費5.71萬元,較上年增加2.31萬元,增幅67.94%,增幅原因是預(yù)算口徑調(diào)整;日常維修費1.58萬元,較上年減少2.07萬元,降幅56.71%,主要是壓縮開支;無專用材料費預(yù)算;一般設(shè)備購置費49.4萬元,較上年增加29.2萬元,增幅144.55%,增幅原因是設(shè)備老化和網(wǎng)安辦安全可靠產(chǎn)品使用要求需更換;另辦公用房方面支出,水電費1.34萬元,較上年減少6.25萬元,降幅82.35%,原因是壓縮開支和調(diào)出項目支出部分;無取暖費預(yù)算支出;物業(yè)管理費1.11萬元,較上年減少3.01萬元,降幅73.05%,原因壓縮開支。公務(wù)用車運行維護(hù)費7.1萬元,較上年增加0.85萬元,增幅13.6%,增幅原因是預(yù)算口徑調(diào)整;其他費用1萬元,較上年減少3.39萬元,降幅77.22%,原因是壓縮開支。
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政府采購預(yù)算57.2萬元,全部為貨物商品采購,較上年減少2.8萬元,降幅4.67%。主要是衛(wèi)生技術(shù)資格考試無新的考務(wù)設(shè)備購置。2019年無工程預(yù)算。2019年服務(wù)類預(yù)算支出20萬元,較上年下降80萬元,降幅80%,降幅的原因主要是財政將屬系統(tǒng)直屬單位的項目直接列入各直屬單位預(yù)算。
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算20萬元,較上年減少80萬元,降幅80%,主要原因是財政將應(yīng)撥二級單位的服務(wù)項目核減,直接列入二級單位的財政預(yù)算。
?。ò耍﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截止2018年底,市衛(wèi)計委期末資產(chǎn)總計1158.02萬元。其中:流動資產(chǎn)141.48萬元、固定資產(chǎn)1016.54萬元、無在建工程和無形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)中構(gòu)筑物380.5萬元(全是辦公用房),無單價200萬元以上大型設(shè)備,現(xiàn)有公務(wù)用車2輛35萬元,其他固定資產(chǎn)497.21萬元。與上年相比,資產(chǎn)減少206.61萬元,其中:流動資產(chǎn)減少256.03萬元,減幅64.41%,主要原因是財政統(tǒng)籌清理上年結(jié)余;固定資產(chǎn)增加49.43萬元,增幅5.11%,主要原因是新增辦公設(shè)備。
2、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年隨州市衛(wèi)生計生委“三公”經(jīng)費預(yù)算安排35.51萬元,較上年增加3.3萬元,增幅10.25%。其中:
因公出國(境)經(jīng)費16萬元,較上年增加1萬元,同比增加6.67%。增幅原因是:根據(jù)往年國家、省衛(wèi)健委和市級“四大家”出國考察的臨時安排,預(yù)留單位出國(境)考察學(xué)習(xí)費用。
公務(wù)接待費8.41萬元,較上年增加1.73萬元,增幅25.90%。增幅原因是:新增“廁所革命”技術(shù)指導(dǎo)和督導(dǎo)工作,各省和縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來委檢查和匯報用接待。
公車運行維護(hù)費11.1萬元,較上年增加0.57萬元,增幅5.41%。增幅原因是:一是根據(jù)健康扶貧這一政治工作要求,加大對健康扶貧工作的督導(dǎo)力度;二是新增“廁所革命”項目技術(shù)指導(dǎo)和督導(dǎo)工作后,根據(jù)省市要求,下鄉(xiāng)技術(shù)指導(dǎo)和督辦頻次頻繁,從而增加在政府平臺租車費用。
2019年度本部門無公務(wù)用車購置安排計劃。
二、隨州市衛(wèi)計委2019年市直系統(tǒng)匯總預(yù)算情況說明
1、隨州市衛(wèi)計委2019年部門匯總預(yù)算收支情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
收入預(yù)算總額15308.15萬元,較上年預(yù)算安排減少13819.05萬元,降幅9.98%。其中:1.財政撥款4952.59萬元,較上年減少4849.92萬元,降幅49.48%,降幅原因是減少醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項目補(bǔ)助經(jīng)費;包括財政經(jīng)費撥款(補(bǔ)助)3345.1萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入601.19萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付1006.3萬元。2.納入專戶管理的非稅收入2845.04萬元,較上年增加132.13萬元,增幅4.87%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運營規(guī)模擴(kuò)大。3.事業(yè)單位經(jīng)營收入120589.42萬元,較上年增加14344.73萬元,增幅13.50%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運營規(guī)模擴(kuò)大;4.其他收入23757.27萬元,較上年增加4117.72萬元,增幅20.97%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運營規(guī)模擴(kuò)大。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)163.83萬元,較上年增加74.39萬元,增幅83.17%,增幅原因主要是上年支付退款和結(jié)余。
(二)支出預(yù)算情況
支出預(yù)算總額15308.15萬元,較上年預(yù)算安排減少13819.05萬元,降幅9.98%。
一是按資金性質(zhì)分類:支出預(yù)算總額15308.15萬元,較上年減少13819.05萬元,降幅9.98%。其中:1.財政撥款4952.59萬元,較上年減少4849.92萬元,降幅49.48%,降幅原因是減少醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項目補(bǔ)助經(jīng)費;包括財政經(jīng)費撥款(補(bǔ)助)3345.1萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入601.19萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付1006.3萬元。2.納入專戶管理的非稅支出2845.04萬元,較上年增加132.13萬元,增幅4.87%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運營規(guī)模擴(kuò)大。3.事業(yè)單位經(jīng)營支出120589.42萬元,較上年增加14344.73萬元,增幅13.50%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運營規(guī)模擴(kuò)大;4.其他收入支出23757.27萬元,較上年增加4117.72萬元,增幅20.97%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運營規(guī)模擴(kuò)大。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)163.83萬元,較上年增加74.39萬元,增幅83.17%,增幅原因主要是上年支付退款和結(jié)余。
二是按支出功能分類:工資福利支出41711.67萬元,較上年增加23181.37萬元,增幅125.1%,升幅原因主要是將住房公積金、住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼等列入工資福利和增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金預(yù)算;對個人和家庭的補(bǔ)助支出214.31萬元,較上年減少2000.32萬元,降幅63.25%,降幅原因主要是將住房公積金、住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼等列入工資福利類;商品和服務(wù)支出6246.85萬元,較上年減少936.12萬元,降幅17.63%,降幅原因是壓縮開支;項目支出27521.43萬元,較上年減少1771.49萬元,降幅6.05%,降幅原因是減少基建項目建設(shè)。
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2019年財政撥款支出預(yù)算總額4952.59萬元,較上年減少4849.92萬元,降幅49.48%,降幅原因是減少醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項目補(bǔ)助經(jīng)費。
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2019年無政府性基金預(yù)算撥款和支出。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況
2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
?。C(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排111.64萬元,較上年減少436.89萬元,降幅79.65%,降幅原因主要是大力壓縮開支。從構(gòu)成情況看,其中:辦公費4.89萬元,較上年減少21萬元,降幅82.1%;印刷費2.92萬元,較上年減少5.57萬元,降幅65.61%;郵電費2.05萬元,較上年減少10.25萬元,降幅83.33%;差旅費23.87萬元,較上年減少23.7萬元,降幅49.82%;會議費2.45萬元,較上年減少15.2萬元,降幅86.12%;福利費8.45萬元,較上年減少14.95萬元,降幅63.89%;日常維修費1.7萬元,較上年減少23.95萬元,降幅93.37%;專用材料費和一般設(shè)備購置費24759.36萬元,較上年減少197.73萬元,降幅0.79%。另辦公用房方面支出,水電費2.74萬元,較上年減少30.95萬元,降幅91.86%;取暖費0.24萬元,較上年減少4.76萬元,降幅95.2%;物業(yè)管理費1.39萬元,較上年減少11.73萬元,降幅89.41%。公務(wù)用車運行維護(hù)費12.2萬元,較上年減少17.07萬元,降幅58.32%;其他費用6.64萬元,較上年減少211.85萬元,降幅96.96%。
(七)政府采購情況
2019年市直衛(wèi)計系統(tǒng)新增政府采購25831.36萬元,較上年度減少169.73萬元,降幅0.65%,降幅主要原因是政府采購貨物預(yù)算減少。其中貨物預(yù)算1459.36萬元,較上年增加522.27萬元,增幅55.73%,增幅原因主要是中心血站新站建成后購置新的設(shè)備;工程預(yù)算23300萬元,較上年減少720萬元,降幅2.99%,降幅原因是疾控中心項目前期已投入,本期減少;政府購買服務(wù)預(yù)算1072萬元,較上年增加28萬元,增幅2.68%,增加原因主要是信息維護(hù)和服務(wù)。
(八)國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年底,市直衛(wèi)計系統(tǒng)期末資產(chǎn)總計168470萬元元,比年初增加12776萬元,增幅8.21%,增幅原因主要是近幾年來,我市加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)建設(shè)。其中流動資產(chǎn)52222萬元,比年初減少6960萬元,減幅11.76%,主要原因是一是支付基礎(chǔ)建設(shè)款項,二是清理欠款;固定資產(chǎn)75386萬元,比年初增加2138萬元,增幅5.11%,主要原因是新增醫(yī)療衛(wèi)生專用設(shè)備及辦公設(shè)備。
2、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算匯總情況說明
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排83.05萬元,較上年減少38.63萬元,降幅131.75%,降幅原因主要是壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中:
因公出國(境)經(jīng)費16萬元,較上年減少9萬元,同比降幅36%。主要原因是市直醫(yī)療衛(wèi)生單位減少專家學(xué)者出國學(xué)習(xí)培訓(xùn)的審批。
公務(wù)接待費23.03萬元,較上年減少16.85萬元,降幅42.25%。降幅主要原因是:加強(qiáng)內(nèi)部控制,壓縮公務(wù)接待開支。
公車運行維護(hù)費44.02萬元,較上年減少12.78萬元,降幅22.5%。降幅主要原因是隨著事業(yè)單位車改方案的實施,各直屬單位加強(qiáng)了公車運行維護(hù)費管理。
2019年各單位無公務(wù)用車購置費用安排計劃。
第三部分隨州市衛(wèi)生計生委2019年部門預(yù)算表
1、隨州市衛(wèi)生計生委2019年部門本級預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表

二、隨州市衛(wèi)生計生委2019年部門匯總預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分隨州市衛(wèi)計委2019年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋
1、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
2、行政運行(2100101項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3、行政單位醫(yī)療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
7、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
10、當(dāng)年出生人口性別比=當(dāng)年度出生人口中男孩人數(shù)/當(dāng)年度出生人口中女孩人數(shù)×100。
11、每千人口醫(yī)院床位數(shù)是指醫(yī)院年末實有床位數(shù)與本地區(qū)年末總?cè)丝跀?shù)的比率。每千人口醫(yī)院床位數(shù)是從人口與醫(yī)院床位的比較角度,對某地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平進(jìn)行評價。一般而言,該指標(biāo)值越大,表明該地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平越高。相反,表明該地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展水平較低。
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