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隨州市網信中心2026年部門預算
  • 發布時間:2026-02-05 16:32
  • 信息來源:
  • 編輯:隨州市委宣傳部
  • 審核:財政局
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第一部分??隨州市網信中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市網信中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表


第一部分??隨州市網信中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

部門職責內容屬涉密信息,依法不予公開。

二、機構設置情況

隨州市網信中心成立于2022年8月30日,為隨州市委宣傳部所屬公益一類事業單位,正科級。隨州市網信中心核定事業編制10名,實有人員10名,暫無離退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026,隨州市網信中心收入預算總額270.15萬元。其中:財政撥款一般公共預算撥款收入270.15萬元。比上年度預算收入總額170.34萬元增加99.81萬元,增加58.59%主要原因為項目支出增加導致。

(二)支出預算情況

2026年,隨州市網信中心支出預算總額為270.15萬元,其中一般公共預算財政撥款270.15萬元,占比100%。比上年度預算支出總額170.34萬元增加99.81萬元,增加58.59%,主要原因為項目支出增加導致。

按支出性質和用途分類,基本支出120.15萬元,項目支出150.00萬元。

按支出功能分類:一般公共服務支出239.38萬元,社會保障和就業支出18.43萬元,衛生健康支出4.27萬元,住房保障支出8.07萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年,隨州市網信中心財政撥款支出270.15萬元。比上年度財政撥款總額170.34萬元增加99.81萬元,增加58.59%,主要原因為項目支出增加導致

(四)政府性基金情況

2026年隨州市網信中心無政府性基金預算支出情況。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市網信中心無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州市網信中心2026年公用經費支出11.84萬元。其中:工會經費1.84萬元,其他商品和服務支出10萬元。對比上年度8萬元增加3.84萬元,增加48.00%,主要原因為本年度預算增加了其他商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年,隨州市網信中心一般公共預算“三公”經費年初預算0.5萬元比上年“三公”經費預算總額0萬元增加0.5萬元,增加的主要原因為新增公務接待。

因公出國(境)費用為0萬元,比上年0萬元無變化。

公務接待費為0.5萬元,比上年0萬元增加0.5萬元,主要原因是:新增公務接待次數導致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年0萬元無變化。

公務用車購置費為0萬元,比上年0萬元無變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市網信中心政府采購總額1.84萬元,其中面向小微企業采購1.84萬元,占比100%。購買服務類預算支出0萬元,購買貨物類預算支出1.84萬元,較上年1.6萬元增加0.24萬元,同比增加15%,增加的主要原因:新增政府采購導致。

七、國有資產占用情況

年初資產13.27萬元,其中非流動資產13.27萬元(固定資產原值20.05萬元,累計折舊8.1萬元,凈值11.95萬元;無形資產原值2.32萬元,累計攤銷1萬元,凈值1.32萬元),較上年16.79萬元減少3.52萬元,減幅20.96%。主要原因計提固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

長期目標:持續做好輿情監測、研判與處置工作,創新推進網上正面宣傳,保障網信中心平穩高效運轉,長期為隨州市高質量發展營造清朗網絡空間、涵養良好輿論氛圍,筑牢網上網下協同發力的輿論根基。

年度目標:在主管部門的統一部署和領導下,重點加強輿情監測研判處置專業力量建設,精準防范化解重大輿情風險,持續創新網上正面宣傳形式與內容,鞏固壯大網上主流思想輿論,積極構建網上網下同心圓,切實保障網信中心年度平穩高效運轉,為隨州高質量發展階段性營造清朗網絡空間和良好輿論氛圍。

????1.重點項目績效目標編制情況

我單位預算績效項目涉密,依法不予公開。

????1.其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2026年隨州市網信中心無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出:不屬于以上類型的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。


??????????第二部分??隨州市網信中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表


三、部門支出總表


四、財政撥款收支總表


五、一般公共預算支出表


六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表


八、政府性基金預算支出表


隨州市網信中心本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表


十、政府采購預算表

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