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隨州市人民政府研究室2026年部門預算公開
  • 發(fā)布時間:2026-02-05 13:46
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隨州市人民政府研究室2026年部門預算

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第一部分??隨州市人民政府研究室預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市人民政府研究室2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表


第一部分??隨州市人民政府研究室預算公開情況說明


一、部門主要職責

(一)負責起草《政府工作報告》。

(二)組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

(三)圍繞市委、市政府的中心工作,開展對策性、專題性調(diào)查研究,提供政策性建議;對市政府重大戰(zhàn)略實施、重大決策落實情況進行跟蹤調(diào)研;參與市政府主要領導同志的調(diào)研和有關政務活動。

(四)根據(jù)市政府主要領導要求,牽頭或組織、協(xié)調(diào)有關方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿;起草市政府主要領導同志的重要文稿。

(五)研究全市經(jīng)濟社會發(fā)展和改革開放中的全局性、戰(zhàn)略性、長期性問題,為市政府制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)和政策建議

(六)按照決策科學化、民主化的要求,積極聯(lián)絡市內(nèi)外各類智囊機構、專家學者、社會研究力量等,圍繞全市改革開放和高質(zhì)量發(fā)展中的重大問題,以及經(jīng)濟運行和經(jīng)濟社會發(fā)展中的熱點、難點問題,開展調(diào)研和論證活動,加強智庫建設,為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

(七)搜集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài),為市政府決策提供信息服務。

(八)加強與國家、省內(nèi)外政府研究室、發(fā)展研究中心的溝通;指導和協(xié)調(diào)全市政府系統(tǒng)政策研究工作。

(九)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構。機關設秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內(nèi)設機構。行政編制10人,在編在崗干部8人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本年收入預算總額219.97萬元,其中:財政撥款(補助)219.97萬元、其他收入0萬元。較上年增加13.68萬元,同比增長6.6%,原因主要一是工作人員發(fā)生變動,人員經(jīng)費增加;二是本年度財政增加公用經(jīng)費預算;三是本年度增加項目經(jīng)費預算。

(二)支出預算情況

本年部門支出預算總額219.97萬元,較上年增加13.68萬元,同比增長6.6%,原因主要一是工作人員發(fā)生變動,人員經(jīng)費支出增加;二是本年度財政增加公用經(jīng)費預算支出;三是本年度增加項目經(jīng)費預算支出。

一是按功能分類:一般公共服務170.32萬元,較上年增加12.65萬元,同比增長8%,主要原因是本年度增加項目經(jīng)費預算支出;社會保障和就業(yè)支出22.72萬元,較上年增加0.58萬元,同比增長2.6%,原因是工作人員發(fā)生變動;醫(yī)療衛(wèi)生支出10.56萬元,較上年增加0.31萬元,同比增長3%,原因是工作人員發(fā)生變動;住房保障支出16.37萬元較上年增加0.14萬元,同比增長0.9%,原因是工作人員發(fā)生變動。

二是按經(jīng)濟分類:人員支出165.01萬元,較上年增加3.19萬元,同比增長2%,原因主要是工作人員發(fā)生變動;公用支出24.96 21.47萬元,較上年增加3.49萬元,同比增長16.2%,主要原因是本年度財政增加公用經(jīng)費預算;項目支出30萬元,較上年增加7萬元,同比增長30.4%,原因主要是本年度增加文印費和演示文稿制作費。

(三)財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額219.97萬元,較上年增加13.68萬元,同比增長6.6%,原因主要一是工作人員發(fā)生變動,人員經(jīng)費支出增加;二是本年度財政增加公用經(jīng)費預算支出;三是本年度增加項目經(jīng)費預算支出。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

本年部門機關運行經(jīng)費預算總額5.8萬元,包括辦公費2萬元、印刷費0萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費0萬元、維修(護)費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.5萬元。

本年部門公用經(jīng)費預算較上年減少0.6萬元,同比降低9.4%,主要是本年度減少辦公費預算。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市人民政府研究室“三公”經(jīng)費年初預算安排5.5萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本年度與上年度預算一致。其中:

因公出國(境)費5萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本年度與上年度預算一致。

公務接待費0.5萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本年度與上年度預算一致。

公務用車運行維護費0.00萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是無。

公務用車購置費0.00萬元,比上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是無。

六、政府采購預算安排情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出1.3萬元,面向中小企業(yè)采購金額1.3萬元,份額比例100%;面向小微企業(yè)采購金額1.3萬元,份額比例100%

本年政府采購預算支出1.3萬元,其中貨物類政府采購預算1.3萬元,工程類政府采購預算0萬元,服務類政府采購預算0萬元。較上年增加0.4萬元,同比增長44.4%,增長主要原因是本年度增加1臺辦公電腦采購預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本年部門2026年初資產(chǎn)總額9.52萬元,比上年減少2.18萬元,同比降低18.6%,降低主要原因是2025年度固定資產(chǎn)計提折舊。

其中:流動資產(chǎn)0萬元,比上年減少0.06萬元,同比降低100%,原因主要是2025年度收回其他應收款600元。

固定資產(chǎn)凈值9.52萬元。比上年減少2.12萬元,同比降低18.2%,原因主要是2025年度固定資產(chǎn)計提折舊。

現(xiàn)有公用車輛0輛,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標有3個,目標1:圍繞市委、市政府的中心工作,高質(zhì)量完成各類文稿,起草政府工作報告。目標2:圍繞服務領導決策,組織開展對策性、專題性調(diào)查研究,編發(fā)調(diào)研資料。目標3:積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

年度目標有3個,目標1:高質(zhì)量完成市委經(jīng)濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等相關文稿起草任務,參與有關政策文件的起草工作,不斷提高文稿服務質(zhì)量、文稿服務滿意度。目標2:組織開展2026年全市政府系統(tǒng)大調(diào)研活動,編印《送閱件》,為領導決策提供參謀服務。目標3:高度重視招商引資工作,廣泛收集信息,主動對接項目。積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興工作;定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等,完善檔案管理;做好機要保密和對外信息宣傳工作。

2、長期目標1:圍繞市委、市政府的中心工作,高質(zhì)量完成各類文稿,起草政府工作報告。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:重要文稿撰篇數(shù)≧300篇,文稿完成及時率=100%,文稿觀點正確率=100%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:服務對象滿意度≧90%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

長期目標2:圍繞服務領導決策,組織開展對策性、專題性調(diào)查研究,編發(fā)調(diào)研資料。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:組織實施全市重點調(diào)研課題≧40個,專題調(diào)研次數(shù)≧20次,發(fā)表調(diào)研成果≧1篇,課題按時結題率=100%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:調(diào)研成果轉(zhuǎn)化較好,指標設立依據(jù)是歷史標準。

長期目標3:積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等,具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:支持村、社區(qū)建設提供部分資金,指標設立依據(jù)是歷史標準;年終考評結果達標,指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

效益指標:下沉社區(qū)工作滿意度≧90%,指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

3、年度目標1:高質(zhì)量完成市委經(jīng)濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等相關文稿起草任務,參與有關政策文件的起草工作,不斷提高文稿服務質(zhì)量、文稿服務滿意度,具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:重要文稿撰篇數(shù)≧300篇,文稿完成及時率=100%,文稿觀點正確率=100%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:服務對象滿意度≧90%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

年度目標2、組織開展2026年全市政府系統(tǒng)大調(diào)研活動,編印《送閱件》,為領導決策提供參謀服務,具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:組織實施全市重點調(diào)研課題≧40個,專題調(diào)研次數(shù)≧20次,發(fā)表調(diào)研成果≧1篇,課題按時結題率=100%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:調(diào)研成果決策轉(zhuǎn)化較好,指標設立依據(jù)是歷史標準。

年度目標3、高度重視招商引資工作,廣泛收集信息,主動對接項目。積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興工作;定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等,完善檔案管理;做好機要保密和對外信息宣傳工作,具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:支持村、社區(qū)建設幫扶部分資金,指標設立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標:年終考評結果達標,指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

效益指標:下沉社區(qū)工作滿意度≧90%,指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

重點項目績效目標編制情況

本單位2026年度預算共申報1個項目:政府政研專項工作經(jīng)費。

1、該項目主要內(nèi)容是:為了更好地服務我市中心工作,增強以文輔政質(zhì)效,根據(jù)部門職能和年度工作任務,政府政研專項工作經(jīng)費主要用于組織開展全市政府系統(tǒng)調(diào)研活動、陪同上級部門調(diào)研、承接調(diào)研課題等;組織專班起草《政府工作報告》;單位開展綜合治理、檔案達標、文明創(chuàng)建、下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興工作等;根據(jù)三定方案和人員配備情況購置辦公家具、辦公電腦等設備、辦公場所維護維修、檔案室建設等;不可預見費用等各項支出。2026年預算安排30萬元,其中,30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效年度目標是:圍繞市委、市政府中心工作提供優(yōu)質(zhì)文稿服務;圍繞服務領導決策,組織開展對策性、專題性調(diào)查研究,編發(fā)調(diào)研資料;積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:起草《政府工作報告》、有關文稿文件等≧300篇,文稿質(zhì)量較好,完成及時;調(diào)研次數(shù)≧20次;全市政府系統(tǒng)大調(diào)研成果≧40篇,調(diào)研成果質(zhì)量較好,完成及時,調(diào)研成果轉(zhuǎn)化較好;年終考評結果達標,節(jié)能減排,辦公耗材利用率≧95%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:服務對象滿意度≧90%,指標設立依據(jù)是歷史標準。

?? 九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算撥款安排的支出,與上年一致,故該表為空表。

本部門2026年無國有資本經(jīng)營預算支出,與上年一致,故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。


第二部分??隨州市人民政府研究室2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
收??????入支??????出
項????目預算數(shù)項????目預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入219.97一、一般公共服務支出170.32
二、政府性基金預算撥款收入0.00二、國防支出0.00
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00三、公共安全支出0.00
四、財政專戶管理資金收入0.00四、教育支出0.00
五、事業(yè)收入0.00五、科學技術支出0.00
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00六、文化旅游體育與傳媒支出0.00
七、上級補助收入0.00七、社會保障和就業(yè)支出22.72
八、附屬單位上繳收入0.00八、衛(wèi)生健康支出10.56
九、其他收入0.00九、節(jié)能環(huán)保支出0.00


十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00


十一、農(nóng)林水支出0.00


十二、交通運輸支出0.00


十三、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00


十四、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00


十五、金融支出0.00


十六、援助其他地區(qū)支出0.00


十七、自然資源海洋氣象等支出0.00


十八、住房保障支出16.37


十九、糧油物資儲備支出0.00


二十、國有資本經(jīng)營預算支出0.00


廿一、災害防治及應急管理支出0.00


廿二、預備費0.00


廿三、其他支出0.00


廿四、轉(zhuǎn)移性支出0.00


廿五、債務還本支出0.00


廿六、債務付息支出0.00


廿七、債務發(fā)行費用支出0.00




本年收入合計219.97本年支出合計219.97
上年結轉(zhuǎn)結余0.00年終結轉(zhuǎn)結余0.00
收????入??????總????計219.97支????出??????總????計219.97

二、部門收入總表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
部門(單位)代碼部門(單位)名稱合計本年收入上年結轉(zhuǎn)結余
小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金

合計219.97219.97219.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
120隨州市人民政府研究室219.97219.97219.970.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.00
120001隨州市人民政府研究室本級219.97219.97219.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

三、部門支出總表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出

合計219.97189.9730.00


201一般公共服務支出170.32140.3230.00


20103政府辦公廳(室)及相關機構事務170.32140.3230.00


2010301行政運行140.32140.320.00


2010305專項業(yè)務及機關事務管理30.000.0030.00


208社會保障和就業(yè)支出22.7222.720.00


20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.5122.510.00


2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.0115.010.00


2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.507.500.00


20899其他社會保障和就業(yè)支出0.210.210.00


2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.210.210.00


210衛(wèi)生健康支出10.5610.560.00


21011行政事業(yè)單位醫(yī)療10.5610.560.00


2101101行政單位醫(yī)療6.346.340.00


2101103公務員醫(yī)療補助4.224.220.00


221住房保障支出16.3716.370.00


22102住房改革支出16.3716.370.00


2210201住房公積金14.8314.830.00


2210202提租補貼1.541.540.00


四、財政撥款收支總表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
收??????入支??????出
項目預算數(shù)項目預算數(shù)
一、本年收入219.97一、本年支出219.97
(一)一般公共預算撥款219.97(一)一般公共服務支出170.32
(二)政府性基金預算撥款
(二)國防支出
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款
(三)公共安全支出
二、上年結轉(zhuǎn)
(四)教育支出
(一)一般公共預算撥款
(五)科學技術支出
(二)政府性基金預算撥款
(六)文化旅游體育與傳媒支出
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款
(七)社會保障和就業(yè)支出22.72


(八)衛(wèi)生健康支出10.56


(九)節(jié)能環(huán)保支出


(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出


(十一)農(nóng)林水支出


(十二)交通運輸支出


(十三)資源勘探工業(yè)信息等支出


(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出


(十五)金融支出


(十六)援助其他地區(qū)支出


(十七)自然資源海洋氣象等支出


(十八)住房保障支出16.37


(十九)糧油物資儲備支出


(二十)國有資本經(jīng)營預算支出


(廿一)災害防治及應急管理支出


(廿二)預備費


(廿三)其他支出


(廿四)轉(zhuǎn)移性支出


(廿五)債務還本支出


(廿六)債務付息支出


(廿七)債務發(fā)行費用支出






二、年終結轉(zhuǎn)結余




收?? 入???? 總?? 計219.97支?? 出???? 總?? 計219.97

五、一般公共預算支出表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費

合計219.97189.97165.0124.9630.00
201一般公共服務支出170.32140.32115.3624.9630.00
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務170.32140.32115.3624.9630.00
2010301行政運行140.32140.32115.3624.960.00
2010305專項業(yè)務及機關事務管理30.000.000.000.0030.00
208社會保障和就業(yè)支出22.7222.7222.720.000.00
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.5122.5122.510.000.00
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.0115.0115.010.000.00
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.507.507.500.000.00
20899其他社會保障和就業(yè)支出0.210.210.210.000.00
2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.210.210.210.000.00
210衛(wèi)生健康支出10.5610.5610.560.000.00
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療10.5610.5610.560.000.00
2101101行政單位醫(yī)療6.346.346.340.000.00
2101103公務員醫(yī)療補助4.224.224.220.000.00
221住房保障支出16.3716.3716.370.000.00
22102住房改革支出16.3716.3716.370.000.00
2210201住房公積金14.8314.8314.830.000.00
2210202提租補貼1.541.541.540.000.00

六、一般公共預算基本支出表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預算基本支出
科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費

合計189.97165.0124.96
301工資福利支出165.01165.010.00
30101??基本工資37.8037.800.00
30102津貼補貼25.1425.140.00
30103獎金53.9653.960.00
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.0115.010.00
30109職業(yè)年金繳費7.507.500.00
30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.346.340.00
30111公務員醫(yī)療補助繳費4.224.220.00
30112其他社會保障繳費0.210.210.00
30113住房公積金14.8314.830.00
302商品和服務支出24.960.0024.96
30201辦公費2.000.002.00
30202印刷費0.000.000.00
30206電費2.000.002.00
30207郵電費1.000.001.00
30209物業(yè)管理費0.300.000.30
30211差旅費0.000.000.00
30212因公出國(境)費用5.000.005.00
30215會議費0.000.000.00
30217公務接待費0.500.000.50
30226勞務費0.000.000.00
30228工會經(jīng)費2.340.002.34
30239其他交通費用6.700.006.70
30299其他商品和服務支出5.130.005.13
310資本性支出0.000.000.00
31002辦公設備購置0.000.000.00

??七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費
5.505.000.000.000.000.50

八、政府性基金預算支出表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出
合計基本支出項目支出

本年度本單位無政府性基金預算支出


九、項目支出表

部門/單位:隨州市人民政府研究室單位:萬元
項目編碼項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結轉(zhuǎn)結余財政專戶管理資金單位資金
一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算



30.0030.000.000.000.000.000.000.000.00
120隨州市人民政府研究室
30.0030.000.000.000.000.000.000.000.00
120001隨州市人民政府研究室本級
30.0030.000.000.000.000.000.000.000.00
22其他運轉(zhuǎn)類
30.0030.000.000.000.000.000.000.000.00
42130026120Y000000100政府政研專項經(jīng)費隨州市人民政府研究室本級30.0030.000.000.000.000.000.000.000.00

十、政府采購預算表

預算4-10表單位:元
單位代碼單位名稱項目政府采購品目功能科目部門支出經(jīng)濟分類資金來源資金性質(zhì)采購數(shù)量單價(元)計量單位采購金額
采購金額合計(元)其中面向中小企業(yè)(元)其中面向小微企業(yè)(元)
1234567891011121314

合計








13060.0013060.0013060.00
07行政政法科








13060.0013060.0013060.00
120隨州市人民政府研究室








13060.0013060.0013060.00
120001隨州市人民政府研究室本級在職人員公用[A05040101]復印紙[2010301]行政運行[30201]辦公費預算安排經(jīng)費撥款補助122553060.003060.003060.00
120001隨州市人民政府研究室本級政府政研專項經(jīng)費[A02010105]臺式計算機[2010305]專項業(yè)務及機關事務管理[31002]辦公設備購置預算安排經(jīng)費撥款補助2500010000.0010000.0010000.00





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