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隨州市統(tǒng)計(jì)局2024年度部門決算
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-11-03 14:10
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  • 編輯:隨州市統(tǒng)計(jì)局
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目??錄

第一部分?隨州市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市統(tǒng)計(jì)局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市統(tǒng)計(jì)局2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。按照國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)劃,制定全市統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),擬訂有關(guān)地方統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件、市政府規(guī)章草案,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

2、按照國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和核算制度,組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市及縣、市、區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理各地國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查,匯總、整理和提供全市有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、組織實(shí)施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5、組織實(shí)施全市能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6、組織各地區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

7、對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8、審批市內(nèi)部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),依法審批或者備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估,依法監(jiān)督管理全市涉外調(diào)查活動(dòng)。

9、協(xié)助地方管理縣、市、區(qū)統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計(jì)部門由中央、省或市財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)基本建設(shè)投資。

10、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),建立和維護(hù)全市基本單位名錄庫(kù),貫徹執(zhí)行國(guó)家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、收集、整理外省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),組織實(shí)施與外省市間的統(tǒng)計(jì)資料交換和統(tǒng)計(jì)交流合作項(xiàng)目。組織開展統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究和指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)工作,組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

12、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看,隨州市統(tǒng)計(jì)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市統(tǒng)計(jì)局2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為612.75萬(wàn)元。與2023年度相比,收、支總計(jì)減少110.17萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇導(dǎo)致基數(shù)較大,本年支出正常。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)612.75萬(wàn)元,與2023年度相比,收入合計(jì)減少110.17萬(wàn)元,下降15.2%。其中:財(cái)政撥款收入612.75萬(wàn)元,占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元,占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)612.75萬(wàn)元,與2023年度相比,支出合計(jì)減少110.17萬(wàn)元,下降15.2%。其中:基本支出469.20萬(wàn)元,占本年支出76.6%;項(xiàng)目支出143.54萬(wàn)元,占本年支出23.4%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為612.75萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少110.17萬(wàn)元,下降15.2%。主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇導(dǎo)致基數(shù)較大,本年支出正常。

2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入612.75萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)減少110.17萬(wàn)元,減少主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇導(dǎo)致基數(shù)較大,本年支出正常。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.75萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少110.17萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇導(dǎo)致基數(shù)較大,本年支出正常。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出類支出493.24萬(wàn)元,占80.5%。主要是用于于人員、日常支出及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出56.29萬(wàn)元,占9.2%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出28.38萬(wàn)元,占4.6%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障支出類支出34.84萬(wàn)元,占5.7%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為612.75萬(wàn)元,支出決算為612.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為349.70萬(wàn)元,支出決算為349.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。(2)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為38萬(wàn)元,支出決算為38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))年初預(yù)算為95.54萬(wàn)元,支出決算為95.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為6.02萬(wàn)元,支出決算為6.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為31.12萬(wàn)元,支出決算為31.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 19.15萬(wàn)元,支出決算為19.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為17.03萬(wàn)元,支出決算為17.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為11.35萬(wàn)元,支出決算為11.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為30.23萬(wàn)元,支出決算為30.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為4.61萬(wàn)元,支出決算為4.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出469.21萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)424.49萬(wàn)元,主要包括:基本工資85.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼54.10萬(wàn)元、獎(jiǎng)金112.40萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.12萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)44.66萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.60萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.35萬(wàn)元、住房公積金30.23萬(wàn)元、退休費(fèi)1.44萬(wàn)元、撫恤金30.40萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.02萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)44.72萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)0.17萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.06萬(wàn)元、福利費(fèi)18.77萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.26萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.46萬(wàn)元,支出決算為3.46萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.8%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:主要是車輛維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因決算數(shù)較上年無(wú)變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為2.96萬(wàn)元,支出決算為2.96萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%;較上年增加0.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:主要是車輛維護(hù)費(fèi)增加。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要是:無(wú)公務(wù)車購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.96萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.50萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,較上年增加0.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.6%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)開展工作。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是:無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.50萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是:接待省局?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量核查、省統(tǒng)計(jì)局五經(jīng)普督導(dǎo)、省局人口處來(lái)隨調(diào)研,主要是開展調(diào)研工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組9個(gè),64人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.72萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)減少7.58萬(wàn)元,下降14.5%;比上年決算數(shù)減少21.70萬(wàn)元,下降32.7%。主要原因是:嚴(yán)格控制,節(jié)約開支。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門??2024年度政府采購(gòu)支出總額15.32萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.32萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.32萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日,隨州市統(tǒng)計(jì)局共有車輛1輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0??輛、機(jī)要通信用車1??輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備0??臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金143.54萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),完成了年初工作計(jì)劃。組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,全面完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查實(shí)施階段各項(xiàng)工作;統(tǒng)計(jì)法治建設(shè)取得好成效;統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控更嚴(yán)格更規(guī)范;及時(shí)準(zhǔn)確提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)作出了積極的貢獻(xiàn);企業(yè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬進(jìn)一步規(guī)范;統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)得到提高。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,得分20分。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo):印制統(tǒng)計(jì)年鑒 500 套、印制分發(fā)領(lǐng)導(dǎo)手冊(cè)數(shù)量 600 冊(cè)、印制統(tǒng)計(jì)月報(bào)數(shù)量??3216??冊(cè)、開展數(shù)據(jù)質(zhì)量核查11??次、開展社情民意調(diào)查4次、組織召開統(tǒng)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)7場(chǎng)、發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息和分析??217??篇、開展黨建活動(dòng)1次,得40分;二是質(zhì)量指標(biāo):根據(jù)上級(jí)要求,進(jìn)一步推進(jìn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè),更新了信息化設(shè)備,得10分;三是成本指標(biāo):項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全年38萬(wàn),未超預(yù)算,得10分;四是社會(huì)效益指標(biāo):開展統(tǒng)計(jì)宣傳日1次、鄉(xiāng)村振興工作幫扶駐點(diǎn)村資金5萬(wàn)元,得10分;五是滿意度指標(biāo):上級(jí)對(duì)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)工作的滿意度為滿意,達(dá)成預(yù)期,得10分。

2.隨州市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為95.54萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。得20分。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo):開展普查數(shù)據(jù)檢查1次、開展普查宣傳2次、普查會(huì)議舉辦3次、2024年入戶登記法人單位3.3萬(wàn)家,個(gè)體戶1.2萬(wàn)戶,得40分;二是質(zhì)量指標(biāo):普查數(shù)據(jù)質(zhì)量審核通過(guò)率100%、入戶登記覆蓋率100%,得10分;三是時(shí)效指標(biāo):按時(shí)完成上級(jí)經(jīng)普辦部署的各項(xiàng)工作,得10分;四是效益指標(biāo):普查數(shù)據(jù)產(chǎn)品的利用率85%、主要普查數(shù)據(jù)產(chǎn)品得到社會(huì)認(rèn)可,沒有產(chǎn)生不良影響,得18分。

3.全市開展社情民意調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,得20分。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo):電話問(wèn)卷6000條、評(píng)估報(bào)告4份,得18分;二是質(zhì)量指標(biāo):根據(jù)上級(jí)要求,進(jìn)一步推進(jìn)統(tǒng)我市社情民意調(diào)查工作,為省級(jí)調(diào)查打下良好基礎(chǔ),達(dá)標(biāo),得20分;三是效益指標(biāo):配合市政府開展民意調(diào)查工作,有效配合,得20分;四是滿意度指標(biāo):上級(jí)對(duì)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)工作的滿意度,滿意,得20分。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

將自評(píng)結(jié)果用于改進(jìn)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提升服務(wù)質(zhì)量;結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn),逐步建立完善財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距并糾正偏差。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分?? 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2010501)??????2.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。(2010505)??????3.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。(2010507)??????4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)支出。(2080505)

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)????9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)????10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)????11.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(類)反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。(2010508)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市統(tǒng)計(jì)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2024年度隨州市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

三、2024年度隨州市統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

四、2024年度隨州市全市開展社情民意調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

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