隨州市市場監管局(本級)2025年部門預算
目 ??錄
第一部分 ?隨州市市場監管局(本級)預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分 ?隨州市市場監管局(本級)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分 ?隨州市市場監管局(本級)預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
1、負責全市市場綜合監督管理。
2、負責市場主體統一登記注冊。
3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。
4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。
5、負責監督管理規范市場秩序。
6、負責宏觀質量管理。
7、負責產品質量安全監督管理。
8、負責特種設備安全監督管理。
9、負責食品安全監督管理和綜合協調。
10、負責統一管理計量工作。
11、負責統一管理標準化工作。
12、負責統一管理檢驗檢測工作。
13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。
14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。
15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理和監督檢查。
16、負責知識產權保護和運用。
17、負責建立知識產權公共服務體系。
18、指導市消費者委員會開展消費維權工作。
二、機構設置情況
隨州市市場監管局部門預算由實行獨立核算的隨州市市場監管局本級和0個下屬單位組成。
納入隨州市市場監管局2025年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、隨州市市場監管局(本級)
隨州市市場監管局機關內設科室29個,編制人數109人,實有在職人數108人,退休87人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2025年隨州市市場監管局預算收入3582.84萬元,比上年減少347.89萬元,下降8.85%,總體下降的主要原因是人員退休、人員經費減少。其中:財政撥款3550.42萬元,比上年減少167.31萬元,下降4.5%,原因是人員退休、人員經費減少;其他收入21.7萬元,比上年減少191.3萬元,下降89.81%,原因是單位往來收入資金減少;上年結轉結余10.72萬元,比上年減少345.28萬元,下降96.98%,原因是上年結轉的項目資金執行進度加快。
(二)支出預算情況
2025年隨州市市場監管局預算支出3582.84萬元,比上年減少347.89萬元,下降8.85%。總體下降的主要原因是人員退休、人員經費減少。
按照支出資金性質分類:
1、政府預算資金支出3561.14萬元,比上年減少156.59萬元,下降4.21%,原因一是機構撤并人員調出,二是在職人員退休。
2、單位資金21.7萬元,比上年減少191.3萬元,下降89.81%,原因是單位往來收入資金減少。
按照支出功能分類:
1、一般公共服務支出2790.2萬元,比上年增加8.51萬元,上升0.3%,原因是本年項目資金投入稍有增加。
2、社會保障和就業支出415.46萬元,比上年減少5.25萬元,下降1.24%,原因是在職人員退休。
3、衛生健康支出140.1萬元,比上年減少14.23萬元,下降9.22%,原因是在職人員退休。
4、住房保障支出217.36萬元,比上年減少46.63萬元,下降17.66%,原因是在職人員退休。
5、科學技術支出9萬元,比上年減少1萬元,下降10%,原因是預算壓減。
6、其他支出10.72萬元,比上年減少289.28萬元,下降96.42%,原因是上年結轉的項目資金執行進度加快。
按照支出經濟分類:
1、工資福利支出2320.36萬元,比上年減少220.67萬元,下降8.68%,主要原因是在職人員退休。資金主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。其中:基本工資527.2萬元、津貼補貼326.95萬元、獎金682.4萬元、績效工資12.07萬元、養老保險201.9萬元、職業年金100.95萬元、醫療保險85.56萬元、公務員醫療補助54.53萬元、其他社會保障繳費70.08萬元、住房公積金193.7萬元、其他工資福利支出65萬元。
2、商品和服務支出330.54萬元,比上年減少20.7萬元,下降5.89%,主要原因是嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求,嚴控一般性支出。資金主要用于日常辦公、水電、差旅、公務接待、勞務費用、會議培訓、公務用車、其他交通費用及其他商品和服務支出。其中:辦公費8萬元、水費1萬元、電費9萬元、郵電費3.5萬元、物業管理費3萬元、差旅費8萬元、維修費19萬元、租賃費65萬元、培訓費2萬元、會議費2萬元、公務接待費10萬元、勞務費10萬元、工會經費37萬元、福利費54.79萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用80.15萬元、其他商品和服務支出8.1萬元。
3、對個人和家庭補助支出42.53萬元,比上年增加10.06萬元,上升30.98%,主要原因是退休人員增加。資金主要用于退休費和醫療費補助支出,其中:退休費6萬元、醫療費36.53萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年隨州市市場監管局財政撥款支出3561.14萬元,比上年減少156.59萬元,下降4.21%。總體下降的主要原因是人員退休、人員經費減少。
(四)政府性基金情況
2025年隨州市市場監管局政府性基金支出10.72萬元,為其他政府性基金債務收入安排的支出,比上年減少289.28萬元,下降96.43%,下降的主要原因是上年未執行完的項目資金結轉本年使用。
(五)國有資本經營預算情況
2025年隨州市市場監管局無國有資本經營預算支出。
四、機關運行經費安排情況
2025年隨州市市場監管局機關運行經費330.54萬元,比上年減少20.7萬元,下降5.89%,下降的主要原因是嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求,嚴控一般性支出。
主要支出科目:辦公費8萬元、水費1萬元、電費9萬元、郵電費3.5萬元、物業管理費3萬元、差旅費8萬元、維修費19萬元、租賃費65萬元、培訓費2萬元、會議費2萬元、公務接待費10萬元、勞務費10萬元、工會經費37萬元、福利費54.79萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用80.15萬元、其他商品和服務支出8.1萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年隨州市市場監管局一般公共預算“三公”經費年初預算安排60萬元,比上年減少32萬元,同比減少34.78%,主要原因是:嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求,嚴控一般性支出。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年減少10萬元,同比減少100%,主要原因是:本年無出國(境)安排。
公務接待費12萬元,與上年持平。
公務用車運行維護費48萬元,比上年增加3萬元,同比增加6.66%,主要原因是:車輛老化、維修費和加油費增加。
公務用車購置費0萬元,比上年減少25萬元,同比減少100%,主要原因是:本年無該項預算。
六、政府采購預算安排情況
2025年隨州市市場監管局政府采購金額290.3萬元,比上年減少333萬元,下降53.43%,減少的主要原因是本年專項設備購置資金減少。其中政府采購貨物類63.3萬元、服務類27萬元、工程類200萬元。采購金額面向中小企業3萬元,面向小微企業39.18萬元。主要用于日常辦公耗材、辦公設備、家具更新、信息化建設、辦公樓裝修改造項目。
七、國有資產占用情況
2025年初隨州市市場監管局資產總額2793.7萬元,比上年減少5951.16萬元,下降68.53%,主要原因是將原在建工程款調整到基建單位。其中:流動資產197.34萬元,比上年減少45.08萬元,下降18.59%,主要原因是基建調整;非流動資產①固定資產凈值2394.72萬元,比上年減少69.94萬元,下降2.84%,主要原因是資產折舊、資產報廢處理等。其中:房屋及構筑物29518.61平方米,凈值2146.49萬元,比上年減少76.11萬元,下降3.42%,主要原因是資產折舊;通用設備971件、凈值217.77萬元、比上年減少53.6萬元、下降19.75%,主要原因是資產折舊、資產報廢處理等;家具用具1180件、凈值30.46萬元、比上年減少13.64萬元,下降30.92%,主要原因是資產折舊、資產報廢處理等。②無形資產凈值201.64萬元,比上年減少5.12萬元,下降2.47%,主要原因是資產攤銷。
現有公務用車15輛,與上年無增減變化。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標。
長期目標:承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品監管,保護合法經營,取締非法經營,維護正常市場經濟秩序。指標設立依據是市委市政府關于印發《隨州市市場監管職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。
年度目標:①圍繞聚合產業轉型發展優勢,以質量技術為支撐,降低發展綜合性成本。②圍繞擴大消費拉動優勢,以寬嚴相濟為指引,營造競爭有序市場環境。③圍繞培育發展新質生產力,以開拓創新為導向,深入實施兩個強市戰略。④圍繞發展共建成果共享,以嚴防死守為底線,守牢市場監管領域安全風險底線。
2、長期目標:承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品安全監管,保護合法經營,取締非法經營,維護正常市場經營秩序。
產出指標:市場主體增長≥5%,消費者投訴按時辦結率≥95%,及時發現和控制產品安全危害和風險。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:保護合法經營,取締非法經營,維護正常市場經營秩序。指標設立依據為年度工作任務。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
3、年度目標:
①圍繞聚合產業轉型發展優勢,以質量技術為支撐,降低發展綜合性成本。一是以標準引領產業發展。建立健全食用菌從培種育種、種植到深加工產品生產全產業鏈生產管理標準體系,積極申請制定食用菌深加工產品檢驗檢測方法的國家(行業)標準。二是以計量和檢驗檢測服務產業發展。積極組織新建和更新改造我市現有社會公用計量標準建設。依托技術檢定機構建立計量服務企業“綠色通道”。加強檢驗檢測機構監管,加強檢查與執法的協同,對存在嚴重問題的機構實現“三移交”(移交執法部門、移交主管部門、移交機構屬地)。三是統籌推進質量基礎設施建設。加快推動湖北省專用汽車產業計量測試中心、金龍新材料質檢中心建設工作;全力推進“湖北省食用菌產品質量檢驗檢測中心”驗收工作;推動湖北省常壓容器(罐體)產品質量檢驗檢測中心批籌工作。
②圍繞擴大消費拉動優勢,以寬嚴相濟為指引,營造競爭有序市場環境。一是扎實開展公平競爭審查。全面落實《公平競爭審查條例》,全面推廣應用湖北省全鏈條公平競爭審查系統,建立健全“襄十隨神”跨區域公平競爭審查工作協作機制。二是扎實開展重點領域監管。加強同各部門各單位間橫向配合,建立市、縣、所三級市場監管體系縱向聯動機制。三是扎實優化消費環境。擴大線下無理由退貨承諾主體的領域和范圍,拓展消費維權網絡社會覆蓋面,就地就近提供和解、咨詢、宣傳等服務。
③圍繞培育發展新質生產力,以開拓創新為導向,深入實施兩個強市戰略。一是深入推進質量強市、強縣、強鏈建設。組織優秀企業積極參與第十屆長江質量獎評選活動,開展隨州市第五屆編鐘質量獎評選活動,推廣先進質量管理經驗。二是深入實施知識產權強市戰略。落實《湖北省知識產權促進和保護條例》,完善知識產權保護機制,推動制定促進和保護條例相關政策。
④圍繞發展共建成果共享,以嚴防死守為底線,守牢市場監管領域安全風險底線。一是推動食品藥品安全可感可及。開展“互聯網+明廚亮灶”改造提升行動,力爭校園“互聯網+明廚亮灶”覆蓋率達到100%。督促各縣市區市場監管局對轄區內零售藥店實施監督檢查單位數量不少于總數30%,其中對進行網絡銷售藥店實施全覆蓋檢查。二是推動特種設備安全可感可及。全面開展電梯、鍋爐、起重機械、壓力管道等特種設備專項整治,確保特種設備安全。三是推動產品質量安全可感可及。實施2025年“雙隨機、一公開”生產許可獲證企業監督檢查,對重點企業開展針對性檢查,排查質量安全隱患。
產出指標:以標準引領產業發展,以計量和檢驗檢測服務產業發展,統籌推進質量基礎設施建設;扎實開展公平競爭審查,扎實開展重點領域監管,扎實優化消費環境;深入推進質量強市、強縣、強鏈建設,深入實施知識產權強市戰略;推動食品藥品安全可感可及,推動特種設備安全可感可及,推動產品質量安全可感可及。指標設立依據為年度工作計劃。
效益指標:通過一系列有效舉措,使市場環境健康有序發展,當地經濟逐年增長。指標設立依據為年度工作計劃。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
(二)重點項目績效目標編制情況
隨州市市場監管局2025年共有項目9個,項目資金867.72萬元,其中:市場監管專項經費145萬元、食品藥品安全監管專項經費165萬元、消費者協會工作經費8萬元、質量監管專項經費97萬元、知識產權專項經費9萬元、隨州市編鐘質量獎評審和公共服務質量監測專項經費155萬元、計量專用設備購置10.72萬元、清河路原辦公樓裝修改造工程項目200萬元、執法辦案費78萬元。
1、市場監管專項經費
(1)“市場監管專項經費項目”主要內容是:用于全市市場主體登記注冊,承擔依法規范和維護各類市場經營秩序,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務行為。2025年預算安排145萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:提高監管透明性、執法公正、服務高效,營造更加公平、透明、法治化的營商環境。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:
①市場主體戶數增長率:目標值為≥5%。
②消費者投訴辦結率:目標值為≥95%。
③信用分級分類監管率:目標值為≥67%
④雙隨機任務部門聯合率:目標值為≥90%。
⑤新商標申請注冊率:目標值為≥10%。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:通過強化日常監管,嚴格行政執法,優化服務等舉措,使市場環境健康有序發展,當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。
滿意度指標:2024年,全市受理處理消費者咨詢、投訴和舉報19437件,其中:咨詢563件、投訴16214件、舉報2660件,共挽回消費者經濟損失710.53萬元,消費者滿意度逐年提高,指標設立依據為年度工作總結。
2、食品藥品安全監管專項工作經費
(1)“食品藥品安全監管專項工作經費”主要內容是:用于全市各類食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品等監管、審批相關工作,依法查處食品藥品相關違法行為。2025年預算安排165萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:保障全市食品藥品安全,高質高效開展中小學校園食品安全、肉制品違法犯罪、“特供酒”清源打鏈等系列食品安全專項整治行動。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:
①計劃完成食品安全監督抽檢任務:目標值為≥1500個批次。
②計劃完成藥品安全監督抽檢任務:目標值為≥300個批次。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:通過強化日常監管,嚴格行政執法,優化服務等舉措,使市場環境健康有序發展,當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。
滿意度指標:消費者滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
3、消費者協會工作經費
(1)“消費者協會工作經費”主要內容是:用于向消費者提供消費信息和咨詢服務,引導文明、健康、節約資源和保護環境的消費方式,受理消費者的投訴,并對投訴事項進行調查、調解。2025年預算安排8萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:保護消費者的合法權益,維護社會經濟秩序穩定,促進市場經濟健康發展。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:引導消費者文明、健康消費,指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:健全完善消費維權工作機制,打通消費者權益保護的“最后一公里”。2024年,全市受理處理消費者咨詢、投訴和舉報19437件,其中:咨詢563件、投訴16214件、舉報2660件,共挽回消費者經濟損失710.53萬元。指標設立依據為年度工作任務。
滿意度指標:消費者投訴辦結率≥95%,消費者滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
4、質量監督管理專項經費
(1)“質量監督管理專項工作經費”主要內容是:用于產品質量監督管理、安全風險監控、特種設備安全監管審批等相關工作。2025年預算安排97萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:加強質量安全監管,嚴厲打擊質量違法行為,保障人民群眾生命財產安全。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:
①全市質量工作會議:1次。
②推進質量強市戰略:工作顯著。
③特種設備安全監管:常態化。
④特種設備專項檢查安全隱患排查:全覆蓋。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:2024年成功申報了“隨縣食用菌產業鏈質量提升”省級示范項目。完成《木耳醬》團體標準制定和《香菇醬》《香菇濃縮汁》兩項團體標準的修訂工作。《非物質文化遺產拜謁炎帝神農大典》獲得省級地方標準立項,我市獲得的首個文化類省級地方標準立項。主導起草研制的省級地方標準《地理標志產品 隨州泡泡青》通過專家組評審。指標設立依據為年度工作任務。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
5、知識產權專項經費
(1)“知識產權專項工作經費”主要內容是:用于推動知識產權保護工作體系和信用體系建設,促進知識產權轉移轉化,專利維權援助體系建設。2025年預算安排9萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:提高專利質量、實施高價值專利培育工程;促進專利價值實現,實施專利轉化運用工程;增強保護能力,實施企業知識產權護航工程;推進品牌強省,實施荊楚品牌培育工程;優化服務供給,實施知識產權服務能力提升工程。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:
①培育知識產權優勢企業:≥5家。
②培育專利導航服務基地:≥3家。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:2024年“隨州香菇”“凱力風”“楚花香”榮獲第十四屆中華品牌商標博覽會金獎,隨州市市場監管局(知識產權局)榮獲“2024中華品牌商標博覽會貢獻獎”。截至9月,全市授權發明專利132件,同比增長97.01%,位列全省第2名;有效商標注冊量24843件,同比增長15.66%,位列全省第2名。指標設立依據為年度工作總結。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
6、隨州市編鐘質量獎評審和公共服務質量監測專項經費
(1)“隨州市編鐘質量獎評審和公共服務質量監測專項經費”主要內容是:推進我市質量強市建設,深入開展質量提升行動,強化質量工作領導,加強質量安全監管,推進質量領域改革,助力企業提質增效,打造隨州樣板,建設常壓液體危險貨物罐車治理工作示范區。2025年預算安排155萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:推進質量強市建設,營造經濟高質量發展優質環境,全力推進質量強市戰略實施,建設常壓液體危險貨物罐車治理工作示范區,服務地方經濟發展。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:
①編鐘質量獎評定:≥1次。
②常壓罐體培訓會議:≥1次。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:推進質量強市戰略,建立常壓液體危險貨物罐車治理示范區,服務地方經濟建設。指標設立依據為年度工作總結。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
7、計量專用設備購置
(1)“計量專用設備購置項目”主要內容是:用于計量專用設備購置,提升計量核心能力,加強計量標準建設。2025年預算安排10.72萬元,資金來源:財政撥款結轉政府性基金預算。
(2)項目績效總目標是:提升專用汽車產業鏈計量服務空白領域的計量技術能力,建設精密測量、無損探傷測量、動態測量、在線測量等計量技術檢測能力,提升本區域內產業計量檢測服務能力。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:①完成計量設備購置。②完成社會公用計量標準建立:7項。③計量檢定證書差錯率:<0.03%。④計量器具定檢完成率:≥98%。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:提升本區域內產業計量檢測服務能力。指標設立依據為年度工作任務。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
8、清河路辦公樓裝修改造工程項目經費
(1)“清河路辦公樓裝修改造工程項目”主要內容是:用于隨州市市場監督管理局清河路辦公樓裝修改造。2025年預算安排200萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:提高市場監管服務水平,改善服務環境,打造潔凈、美觀、舒心、安全的標準化辦公環境,提高市場監管形象。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:服務企業、群眾,服務社會,監管執法形象提升。指標設立依據為年度工作計劃。
效益指標:為服務對象提供高效舒適的服務環境。指標設立依據為年度工作計劃。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
9、執法辦案費
(1)“執法辦案費”主要內容是:用于與執法辦案相關的辦公、差旅、案件審理、審計、會計業務委托等工作。2025年預算安排78萬元,資金來源:本年撥款一般公共預算資金。
(2)項目績效總目標是:組織辦理查處大案要案商業賄賂案件等違法行為。
(3)項目績效指標設置情況:
產出指標:查處、督辦大案要案和有重大影響的跨區域案件,負責協調跨區域案件的查處工作。指標設立依據為年度工作任務。
效益指標:通過查處違法行為,促使市場經營環境健康有序發展。指標設立依據為年度工作任務。
滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
本部門2025年無國有資本經營預算收支。
(二)對其他情況的說明
無。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分 ?隨州市市場監管局(本級)2025年部門預算公開表
一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表。

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