??目??錄
第一部分??隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分??隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分??隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
????十一、政府采購支出說明
????十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
第一部分??隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全市市場綜合監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。
3、負(fù)責(zé)建立市場主體信息公示和共享機(jī)制。
4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。
6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。
10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。
14、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
15、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、質(zhì)量管理、上市風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督檢查。
16、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用。
17、負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。
18、指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市市場監(jiān)督管理局(本級(jí))決算和3個(gè)下屬單位決算組成。
納入隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、隨州市市場監(jiān)督管理局(本級(jí))。
2、隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。
????3、隨州市市場監(jiān)督管理應(yīng)急處置中心。
4、隨州市標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可技術(shù)審查中心。
隨州市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室28個(gè),二級(jí)單位3個(gè),在職人數(shù)150人,退休102人。
第二部分??2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??
第三部分??2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為5450.55萬元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各減少839.43萬元,下降13.34%,主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對附屬單位撥款減少。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明
???? 2024年度收入合計(jì)5450.55萬元,與2023年度相比,收入合計(jì)減少839.43萬元,下降13.34%。其中:財(cái)政撥款收入5135.85萬元,占本年收入94.22%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入289.28萬元,占本年收入5.3%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入 0 %;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入25.42萬元,占本年收入0.46%。
??
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)5450.55萬元,與2023年度相比,支出合計(jì)減少839.43萬元,下降13.34%。其中:基本支出4007.15萬元,占本年支出73.51%;項(xiàng)目支出1443.39萬元,占本年支出26.48%;上繳上級(jí)支出0萬元,占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5425.13萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少690.57萬元,下降11.29%。主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對附屬單位撥款減少。
2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5135.85萬元,比2023年度決算數(shù)減少979.85萬元。減少主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對附屬單位撥款減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入289.28萬元,比2023年度決算數(shù)增加289.28萬元。增加主要原因是:上年無此項(xiàng)資金安排。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因:無。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5135.85萬元,占本年支出合計(jì)的94.22%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少979.85萬元,下降16.02%。主要原因是:在職人員退休、人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對附屬單位撥款減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5135.85萬元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)(類)支出4045.44萬元,占78.76%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出、市場監(jiān)管事務(wù)支出。
2.科學(xué)技術(shù)(類)支出10萬元,占0.19%。主要是用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出521.52萬元,占10.15%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康(類)支出196.31萬元,占3.82%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.住房保障(類)支出362.57萬元,占7.05%。主要用于住房公積金支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4132.16萬元,支出決算為5135.85萬元,完成年初預(yù)算的124.28%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3148.28萬元,支出決算為4045.44萬元,完成年初預(yù)算的128.49%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付撥款增加。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)行政運(yùn)行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因: 無。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為510.34萬元,支出決算為521.52萬元,完成年初預(yù)算的102.19%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增資。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為170.43萬元,支出決算為196.31萬元,完成年初預(yù)算的115.18%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增資。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為293.1萬元,支出決算為362.57萬元,完成年初預(yù)算的123.7%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增資。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3983.92萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3428.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)554.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明??
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入289.28萬元,本年支出289.28萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:
(一)其他支出。支出決算為289.28萬元,主要用于計(jì)量設(shè)備購置方面。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為82.69萬元,支出決算為69.21萬元,完成全年預(yù)算的83.69%。較上年減少31.96萬元,下降31.59%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)控一般性支出,節(jié)約開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求,嚴(yán)控一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為7.1萬元,支出決算為7.1萬元,完成全年預(yù)算的100%。較上年增加7.1萬元,增長(下降):上年同期數(shù)為0。決算數(shù)小(大)于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:上年無因公出國(境)支出。
全年支出涉及出國(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次,主要用于開展以下工作:開展食品安全監(jiān)管學(xué)習(xí)交流公務(wù)活動(dòng)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為62.48萬元,支出決算為55.36萬元,完成全年預(yù)算的88.6%;較上年減少37.51萬元,下降40.38%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求,節(jié)約支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)控一般性支出,節(jié)約開支。其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,主要是:無。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出55.36萬元,主要用于公務(wù)用車維修、保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、加油等車輛相關(guān)費(fèi)用。截至2024年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為28輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為13.11萬元,支出決算為6.74萬元,完成全年預(yù)算的51.41 %,較上年減少1.57萬元,下降18.89%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求,節(jié)約支出。其中:
外賓接待支出0萬元,主要開展工作:無。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是:無。
國內(nèi)公務(wù)接待支出6.74萬元,接待對象主要是:國家局、省局相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作,縣市局來隨聯(lián)系工作,主要是開展公務(wù)、督導(dǎo)、檢查、市場監(jiān)管、執(zhí)法辦案、抽檢、招商等工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組69個(gè),658人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
隨州市市場監(jiān)督管理局2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出560.64萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年決算數(shù)增加111.71萬元,增長24.88%。主要原因是:預(yù)算調(diào)增維修(護(hù))費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)用支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額352.35萬元,其中:政府采購貨物支出333.65萬元、政府采購工程支出1.9萬元、政府采購服務(wù)支出16.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.82萬元,占政府采購支出總額的14.99%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.82萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.2%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,隨州市市場監(jiān)督管理局共有車輛28輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是:標(biāo)準(zhǔn)化與行政許可審查業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及項(xiàng)目12個(gè),資金1443.39萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確,立項(xiàng)依據(jù)充分,項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī),資金使用規(guī)范。
隨州市市場監(jiān)督管理局2024年部門整體支出績效自評(píng)得分97分。從整體評(píng)價(jià)情況來看,我局部門整體支出資金管理規(guī)范,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
隨州市市場監(jiān)管局項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1443.44萬元,執(zhí)行數(shù)為1443.39萬元,完成預(yù)算99.99%。其中:
1、市場主體管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為141.08萬元,決算數(shù)為141.08萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:聚焦重點(diǎn)群體,實(shí)施創(chuàng)業(yè)“挖潛加速”行動(dòng)。探索開展個(gè)體工商戶精準(zhǔn)培育,以“三型四類”標(biāo)準(zhǔn),對全市25萬余戶個(gè)體工商戶精準(zhǔn)畫像,通過政策幫扶、金融服務(wù)精準(zhǔn)化,切實(shí)幫助個(gè)體工商戶增強(qiáng)市場競爭力。2024年,全市經(jīng)營主體數(shù)共32.53萬戶,同比增長8.28%,實(shí)有企業(yè)類主體6.1萬戶,同比增長23%,占比18.75%;新設(shè)經(jīng)營主體4.84萬戶,同比增長11.15%,其中企業(yè)1.56萬戶,同比增長52.32%,占比32.23%。
2、食品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為164.03萬元,決算數(shù)為164.03萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:高質(zhì)高效開展中小學(xué)校園食品安全、肉制品違法犯罪、“特供酒”清源打鏈等系列食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng);開展校園食品安全突出問題專項(xiàng)整治工作,共發(fā)現(xiàn)食品安全問題1004條,查處校園食品安全類案件85件。全市202家學(xué)校食堂啟動(dòng)提檔升級(jí)工作。廣水市成功創(chuàng)建省級(jí)食品安全縣,隨州市食品安全智慧監(jiān)管榮獲全國優(yōu)秀案例。
3、市場秩序執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算為24.1萬元,決算數(shù)為24.1萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:2024年,全市系統(tǒng)查辦案件1249件;2023年推行服務(wù)型執(zhí)法至今,全市系統(tǒng)對輕微違法行為實(shí)施簡易程序警告處罰案件2218件,不予處罰案件57件,不予罰款案件108件,減輕從輕處罰案件676件。健全完善消費(fèi)維權(quán)工作機(jī)制,開展投訴回訪活動(dòng),印發(fā)《隨州市市場監(jiān)督管理消費(fèi)者投訴回訪辦法》,打通了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的“最后一公里”。2024年,全市系統(tǒng)受理處理消費(fèi)者咨詢、投訴和舉報(bào)19437件,其中:咨詢563件、投訴16214件、舉報(bào)2660件,共挽回消費(fèi)者損失710.53萬元。
4、質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為138.18萬元,決算數(shù)為138.18萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:湖北省應(yīng)急救援裝備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)應(yīng)急救援裝備工作組落戶隨州,國家專用汽車車載裝置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心正式獲批成立。湖北省食用菌產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心已完成新實(shí)驗(yàn)樓基建工程以及食用菌產(chǎn)品覆蓋參數(shù)的能力驗(yàn)證工作,將于2025年10月申請驗(yàn)收。湖北省常壓容器(罐體)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心已完成專家論證工作,正在申請批籌中。對全市99家加油站開展121批次成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查。對抽檢不合格批次,開展核查處置工作,依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。
5、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為3萬元,決算數(shù)為3萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:目前已經(jīng)成功落地項(xiàng)目 4個(gè),總投資規(guī)模達(dá) 5.7億元,預(yù)計(jì)可為社會(huì)創(chuàng)造 300 余個(gè)就業(yè)崗位,新增年納稅額超 600 萬元,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長注入強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí),持續(xù)推進(jìn) 5 個(gè)重點(diǎn)洽談項(xiàng)目,進(jìn)一步夯實(shí)了我市冶金與紡織服裝產(chǎn)業(yè)招商基礎(chǔ),助力產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)。
6、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為10萬元,決算數(shù)為10萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:“隨州香菇”“凱力風(fēng)”“楚花香”榮獲第十四屆中華品牌商標(biāo)博覽會(huì)金獎(jiǎng);隨州市市場監(jiān)管局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)榮獲“2024中華品牌商標(biāo)博覽會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。3個(gè)品牌培育項(xiàng)目入選2024年荊楚品牌培育工程。全市7家企業(yè)通過第二屆“湖北精品”標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)性認(rèn)定。全市有效商標(biāo)注冊量24843件,同比增長15.66%;全市新增商標(biāo)申請量5813件,同比增長18.68%;新增商標(biāo)注冊量3261件,同比增長25.71%;新增地理標(biāo)志商標(biāo)申請2件。全市現(xiàn)有馳名商標(biāo)18件,居全省第六位;地理標(biāo)志商標(biāo)12件(居全省第13位),地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品5個(gè)(居全省第10位),38家企業(yè)(合作社)獲準(zhǔn)使用國家地理標(biāo)志專用標(biāo)志;64件商標(biāo)入選《湖北省優(yōu)勢商標(biāo)名錄》,位列全省第4名。以市政府名義印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)實(shí)施方案》。建成知識(shí)產(chǎn)權(quán)“一站式”服務(wù)平臺(tái),累計(jì)服務(wù)企業(yè)139家。全市授權(quán)發(fā)明專利132件,同比增長97.01%,位列全省第2名;有效商標(biāo)注冊量24843件,同比增長15.66%,位列全省第2名。
7、其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為40萬元,決算數(shù)為40萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資、質(zhì)量金融,為企業(yè)授信6.38億元。
8、其他政府性基金債務(wù)收入支出:項(xiàng)目全年預(yù)算為289.28萬元,決算數(shù)為289.28萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:提升專用汽車產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)量服務(wù)空白領(lǐng)域的計(jì)量技術(shù)能力,建設(shè)精密測量、無損探傷測量、動(dòng)態(tài)測量、在線測量等計(jì)量技術(shù)檢測能力,提升本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)計(jì)量檢測服務(wù)能力。
9、藥品事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為65萬元,決算數(shù)為65萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:加強(qiáng)藥品零售、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管,在全市開展藥品交叉檢查、醫(yī)療器械專項(xiàng)整治、化妝品專項(xiàng)整治等專項(xiàng)整治行動(dòng),“體驗(yàn)式”暗訪找短板。全年全市累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員2761人次,檢查藥品零售企業(yè)865家次、醫(yī)療機(jī)構(gòu)639家次。完成藥械化抽檢297批次,其中藥品抽樣249批次,化妝品抽樣33批次,醫(yī)療器械抽樣15批次;每季度定期召開食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)會(huì)商會(huì),分管領(lǐng)導(dǎo)定期到縣市區(qū)調(diào)研督導(dǎo)藥品安全情況。
10、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為550.62萬元,決算數(shù)為550.07萬元,預(yù)算執(zhí)行率為99.99%。主要產(chǎn)出和效益:完善公平競爭機(jī)制,建立公平競爭審查人才庫。全市審查增量政策措施75份,抽查存量政策措施186份,制發(fā)整改意見函5份,按程序責(zé)令整改。對全市23個(gè)成員單位2023年度落實(shí)公平競爭審查制度情況進(jìn)行了評(píng)估、審查。收集匯總2023年1至12月份規(guī)范性文件以及“一事一議”形式的具體政策措施1665份,篩選72份涉及市場主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)范性文件,其中5份文件違反了公平競爭審查標(biāo)準(zhǔn),已按程序下達(dá)整改建議函;開展民生領(lǐng)域“鐵拳”行動(dòng)、殯葬領(lǐng)域價(jià)格守護(hù)行動(dòng)。市場秩序持續(xù)向好,152家企業(yè)為湖北省第十七屆“守合同重信用企業(yè)”;統(tǒng)籌制定部門聯(lián)合雙隨機(jī)計(jì)劃和市場監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)劃,全市共完成雙隨機(jī)任務(wù)335項(xiàng),其中部門聯(lián)合任務(wù)304項(xiàng),聯(lián)合率達(dá)90.74%;結(jié)合信用分級(jí)分類開展雙隨機(jī)檢查225項(xiàng),運(yùn)用信用分級(jí)分類監(jiān)管率為67.16%,兩項(xiàng)指標(biāo)均超同期。
11、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為5萬元,決算數(shù)為5萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:落實(shí)落細(xì)市委、市政府各項(xiàng)工作部署,在守牢安全底線、護(hù)航經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展上持續(xù)發(fā)力,在勇追發(fā)展高線、培育新質(zhì)生產(chǎn)力上持續(xù)深耕,在提升落實(shí)標(biāo)線、加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法治理效能上持續(xù)推進(jìn)。
12、信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目全年預(yù)算為13.66萬元,決算數(shù)為13.66萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效益:圍繞地方產(chǎn)業(yè)特色,結(jié)合地標(biāo)產(chǎn)品申報(bào)、標(biāo)準(zhǔn)化示范試點(diǎn)創(chuàng)建等標(biāo)準(zhǔn)化主流業(yè)務(wù)。做好標(biāo)準(zhǔn)信息的咨詢服務(wù)工作和標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺(tái)的宣傳推廣和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人才的培訓(xùn)工作。拓寬標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)領(lǐng)域,特別是國家關(guān)注的養(yǎng)老、民生服務(wù)等方面,增強(qiáng)信息化服務(wù)能力。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效專業(yè)能力不足職責(zé)不清:缺乏績效管理專業(yè)人才,預(yù)算績效職責(zé)不清,沒有專人承擔(dān)績效管理職責(zé);二是績效指標(biāo)體系不夠完善。難以設(shè)計(jì)科學(xué)指標(biāo),績效指標(biāo)管理還存在精細(xì)化方面的問題,專項(xiàng)資金支出績效管理制度落實(shí)還有待進(jìn)一步深化。
下一步改進(jìn)措施:一是組織開展績效管理專項(xiàng)培訓(xùn),抓實(shí)責(zé)任主體,明確資金使用單位是績效管理的第一責(zé)任人,明確資金使用單位在預(yù)算績效管理工作中的職責(zé)。二是根據(jù)工作中的實(shí)際情況進(jìn)一步探索、研究,細(xì)化完善績效指標(biāo)管理體系,將項(xiàng)目績效管理工作推向新臺(tái)階。
(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時(shí)已對當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)行梳理,使績效指標(biāo)與部門職能及工作重點(diǎn)更加貼切。根據(jù)職能和當(dāng)年工作重點(diǎn)對主要工作任務(wù)進(jìn)行梳理,結(jié)合工作重點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的績效指標(biāo),避免設(shè)置難以考核或者無法獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)。
績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:至部門決算公開時(shí)擬將“以評(píng)促改、以評(píng)促優(yōu)”為核心目標(biāo),將績效評(píng)價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)化為優(yōu)化資源配置、提升履職效能的剛性約束和具體舉措,推動(dòng)績效管理從“評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)”向“實(shí)效環(huán)節(jié)”延伸。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
隨州市市場監(jiān)管局2024年專項(xiàng)支出項(xiàng)目11個(gè),決算金額1239.19萬元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè),決算金額204.21萬元。具體情況如下:


第四部分??其他需要說明的情況
無
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)、市場主體管理、市場秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。反映隨州市市場監(jiān)管局業(yè)務(wù)發(fā)展專項(xiàng)費(fèi)用支出。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)行政運(yùn)行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。反映隨州市市場監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))。反映隨州市專用汽車產(chǎn)業(yè)集群質(zhì)量提升省級(jí)示范項(xiàng)目配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))。反映隨州市市場監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與運(yùn)用、專利化服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金、提租補(bǔ)貼等支出。
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
本部門無其他專用名詞。
第六部分??附件
一、2024年度隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)
??
二、2024年度隨州市市場監(jiān)督管理局(匯總)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)
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