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隨州市城管執(zhí)法委本級(jí)2024年度部門(mén)決算
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-11-03 16:57
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  • 編輯:隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)
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目??錄

第一部分??隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??城管執(zhí)法委概況

一、 部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實(shí)施;根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)城、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。

(三)負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作。擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類(lèi)市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車(chē)輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過(guò)城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn),并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)出門(mén)出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專(zhuān)業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理;負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五)負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管;負(fù)責(zé)城市垃圾無(wú)害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六)負(fù)責(zé)園林綠化管理。編制城市綠地系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹(shù)名木的保護(hù)與管理;行使城市規(guī)劃區(qū)各類(lèi)綠化用地綠線劃定職能;管理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹(shù)木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)城內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)治理具體工作,對(duì)停車(chē)管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停車(chē)管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外其他公共區(qū)城侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(九)負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

(十)負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市城管執(zhí)法委),為政府直管行政單位,委機(jī)關(guān)編制33名,實(shí)有在職人員30人,退休人員17人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)裝備科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容秩序管理科、垃圾分類(lèi)和環(huán)境衛(wèi)生管理科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育科、督查考評(píng)科、機(jī)關(guān)黨委和老干部科等12個(gè)科室。

第二部分??2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為10627.18萬(wàn)元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各增加8263.77萬(wàn)元,增加349.7 %,主要原因一是上年年底關(guān)網(wǎng)前到的債券項(xiàng)目資金指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)金額較大,二是本年項(xiàng)目資金增加,導(dǎo)致本年收支總計(jì)較上年增長(zhǎng)較大

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)8400.85萬(wàn)元,與2023年度相比,收入合計(jì)增加6037.44萬(wàn)元,增加255.5%。其中:財(cái)政撥款收入8370.85萬(wàn)元,占本年收入99.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入29.99萬(wàn)元,占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)10273.13萬(wàn)元,與2023年度相比,支出合計(jì)增加7909.72萬(wàn)元,增加334.7%。其中:基本支出838.86萬(wàn)元,占本年支出8.2%;項(xiàng)目支出9434.26萬(wàn)元,占本年支出91.8%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為10597.18萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8233.77萬(wàn)元,增加348.4%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2024年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5426.35萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加3317.25萬(wàn)元,增加157.3%。主要原因是項(xiàng)目收入的增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2944.5/254.31萬(wàn)元,比2023年度決算數(shù)增加2690.19萬(wàn)元。增加1057.8%,主要原因是本年項(xiàng)目收入增加。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。主要原因是我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5426.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的51.2%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3317.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)157.3%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5426.35萬(wàn)元,主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))157.67萬(wàn)元,占2.9%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))68.38萬(wàn)元,占比1.3%,主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))5101.68萬(wàn)元,占比94%,主要是用于項(xiàng)目支出。

4.住房保障支出(類(lèi))98.62萬(wàn)元,占比1.8%,主要是住房公積金繳費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5643.34萬(wàn)元,支出決算為5426.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.2%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為131.92萬(wàn)元,支出決算為111.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.4%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分社保支出計(jì)入醫(yī)保。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為51.25萬(wàn)元,支出決算為59.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.8%,支出決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分社保支出計(jì)入醫(yī)保和本年新增人員增支。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為2550.92萬(wàn)元,支出決算為1821.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.4%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算的部分項(xiàng)目調(diào)至二級(jí)單位支出。

4.住房保障支出。年初預(yù)算為87.49萬(wàn)元,支出決算為104.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.8%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年新增人員增支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出808.87萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)721.46萬(wàn)元,主要包括:基本工資45..76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼123.59萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.3萬(wàn)元、績(jī)效工資224.15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.51萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)56.34萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.38萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.32萬(wàn)元、住房公積金98.62萬(wàn)元、其他工資福利支出0.81萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)87.41萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)9.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.17萬(wàn)元、電費(fèi)3.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.39萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.06萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.97萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.64萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.92萬(wàn)元、福利費(fèi)3.15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.13萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.63萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.88萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2226.33萬(wàn)元,本年收入2944.5萬(wàn)元,本年支出4816.78萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余354.05萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出。支出決算為2763.05萬(wàn)元,主要用于白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程、創(chuàng)建衛(wèi)生城市等方面支出。

(二)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。支出決算為122.69萬(wàn)元,主要用于綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制及國(guó)家園林城市復(fù)查技術(shù)服務(wù)等方面的支出。

(三)其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出。支出決算為2226.33萬(wàn)元,主要用于垃圾分揀中心等項(xiàng)目支出。

(四)征地和拆遷補(bǔ)償支出。支出決算為58.76萬(wàn)元,主要用于垃圾分揀中心項(xiàng)目前期費(fèi)用支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.5萬(wàn)元,支出決算為3.25萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的72.2%。較上年增加0.34萬(wàn)元,增加11.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)車(chē)車(chē)況較差,本年頻繁維修導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為??2.35萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的78.3%;較上年增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)車(chē)車(chē)況較差,本年頻繁維修導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出2.35萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)維修及加油。截至2023年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的60%,較上年減少0.1萬(wàn)元,減少1.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是省內(nèi)外市城管執(zhí)法單位等,主要是開(kāi)展交流學(xué)習(xí)、調(diào)研考察、洽談項(xiàng)目等工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組9個(gè),人次80人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少40.39萬(wàn)元,降低31.6%;比上年決算數(shù)減少6.65萬(wàn)元,降低7.6%。決算較預(yù)算減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算,從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。本年決算較上年決算增加的主要原因:公務(wù)車(chē)車(chē)況變差,車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2024年度政府采購(gòu)支出總額??2956??萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出??2856.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出??91.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2082.1萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的70.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1848.61萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的88.8%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的71.1%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的45.3%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日,共有車(chē)輛7輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)??0??輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0??輛、機(jī)要通信用車(chē)0??輛、應(yīng)急保障用車(chē)1??輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)??0??輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)??0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)??0輛、其他用車(chē)??6??輛,其他用車(chē)主要是電瓶車(chē)及待報(bào)廢車(chē)輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0??臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目14個(gè),資金6979.2萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成,項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理,使用合規(guī)、監(jiān)控有效,工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控,項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算,總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高,達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2024年度基本支出總額838.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出總額9434.86萬(wàn)元。評(píng)價(jià)情況來(lái)看,設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo),在績(jī)效依據(jù)及績(jī)效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查以及評(píng)價(jià)分析等評(píng)價(jià)程序,隨州市城管執(zhí)法委2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為92分,評(píng)價(jià)結(jié)果類(lèi)型為A,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu),部門(mén)各項(xiàng)管理制度齊全,并得到了有效地實(shí)施,社會(huì)效益明顯,公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.城管取消收費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為94萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為93.81萬(wàn)元,完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),化解執(zhí)法糾紛大于5次。二是質(zhì)量指標(biāo),堅(jiān)持法治思維,嚴(yán)格依法行政,完善執(zhí)法程序,規(guī)范執(zhí)法行為,扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)“三項(xiàng)制度”,著力糾正違反程序執(zhí)法、濫用自由裁量權(quán)及徇私枉法現(xiàn)象。進(jìn)一步提升隨州市城管執(zhí)法系統(tǒng)行政執(zhí)法水平,促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。三是時(shí)效指標(biāo),充分發(fā)揮數(shù)字城管平臺(tái)作用,堅(jiān)持第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,第一時(shí)段處置問(wèn)題,第一時(shí)限解決問(wèn)題。四是滿意度指標(biāo):共采集城市管理事件、部件53184件,立案52713,處置50748,處置率96.3%,結(jié)案50741,結(jié)案率96.5%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:預(yù)算編制水平有待提高,編制預(yù)算支出明細(xì)及績(jī)效指標(biāo)較為粗糙,應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步細(xì)化支出明細(xì)及績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是結(jié)合以往年度實(shí)際情況和年度工作計(jì)劃,科學(xué)測(cè)算相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性;二是科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

2.城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為158萬(wàn)元,完成預(yù)算87.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),資金全部用于城市管理工作。二是質(zhì)量指標(biāo),堅(jiān)持法治思維,嚴(yán)格依法行政,完善執(zhí)法程序,規(guī)范執(zhí)法行為,扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)“三項(xiàng)制度”,著力糾正違反程序執(zhí)法、濫用自由裁量權(quán)及徇私枉法現(xiàn)象,進(jìn)一步提升隨州市城管執(zhí)法系統(tǒng)行政執(zhí)法水平,促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一,應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

3.數(shù)字化信息采集服務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.92萬(wàn)元,完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),共采集城市管理事件、部件53184件,立案52713,處置50748,處置率96.3%,結(jié)案50741,結(jié)案率96.5%。二是時(shí)效指標(biāo),按時(shí)辦結(jié)率99.86%。三是滿意度指標(biāo):群眾滿意率達(dá)100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:數(shù)字化信息采集屬于政府采購(gòu)服務(wù),應(yīng)由我委來(lái)進(jìn)行,本年度預(yù)算在數(shù)字化指揮中心,但支出在城管執(zhí)法委本級(jí)。

下一步改進(jìn)措施:應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,明確由誰(shuí)支出就應(yīng)由誰(shuí)做預(yù)算,避免此類(lèi)情況再次發(fā)生。

4. 國(guó)家園林城市復(fù)查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.89萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為14.89萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),體現(xiàn)本地園林綠化特色的示范項(xiàng)目。二是時(shí)效指標(biāo),及時(shí)完成各項(xiàng)復(fù)查資料。三是效益指標(biāo):守住“國(guó)家園林城市”稱(chēng)號(hào)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

5. 花溪橋、玉石街口橋涵、擂鼓墩加油站改造全年預(yù)算數(shù)為158萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為155.4萬(wàn)元,完成預(yù)算98.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo):資金執(zhí)行率100%。二是質(zhì)量指標(biāo):建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。三是社會(huì)效益指標(biāo):善市貌,城區(qū)市政市貌提檔升級(jí),為市民出行提供便利。四是滿意度指標(biāo):市民滿意度指標(biāo)達(dá)95%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

6. 生活垃圾處理站全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo),建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo),二是社會(huì)效益,生活垃圾無(wú)害化處理全域覆蓋。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

7.創(chuàng)建衛(wèi)生城市項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1499.03萬(wàn)元,完成預(yù)算99.02%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),組織102個(gè)市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位開(kāi)展了9次周五社區(qū)環(huán)境整治活動(dòng),為26個(gè)社區(qū)解決環(huán)境衛(wèi)生、市容秩序等影響創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)問(wèn)題400余個(gè)。二是質(zhì)量指標(biāo),第三方檢查發(fā)現(xiàn)的42961個(gè)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)問(wèn)題,已完成38582個(gè),綜合銷(xiāo)號(hào)率89.8%。三是社會(huì)效益指標(biāo),以衛(wèi)生城市創(chuàng)建通過(guò)省級(jí)評(píng)估驗(yàn)收為目標(biāo),持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾治理提質(zhì)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提標(biāo)、城市園林綠化品質(zhì)提檔、日常精細(xì)化管理水平提升四大行動(dòng),統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊、老火車(chē)站片區(qū)等難點(diǎn)部位環(huán)境秩序整治。努力營(yíng)造全域行動(dòng)、全民創(chuàng)城的良好氛圍。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

8. 省級(jí)城市發(fā)展建設(shè)資金全年預(yù)算數(shù)為74.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為74.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),支出率100%。二是社會(huì)效益,生活垃圾無(wú)害化處理全域覆蓋。三是經(jīng)濟(jì)指標(biāo),進(jìn)一步完善生活垃圾分類(lèi)收運(yùn)處置體系。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

9. 隨州市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為107.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為107.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),規(guī)劃設(shè)計(jì)成果(包含規(guī)劃文本、規(guī)劃說(shuō)明書(shū)、規(guī)劃圖紙和基礎(chǔ)資料匯編、附件)裝訂成冊(cè)1冊(cè)。二是經(jīng)濟(jì)效益,保住“國(guó)家園林城市”金字招牌。三是可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)和改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)城市可持續(xù)化發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

10. 城市管理維護(hù)全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),園林532萬(wàn)平的綠化管護(hù)面積得到有效管養(yǎng),市政環(huán)衛(wèi)新增管護(hù)面積得到日常管護(hù)。二是質(zhì)量指標(biāo),進(jìn)一步提升園林管護(hù)質(zhì)量。三是社會(huì)效益,城區(qū)市容市貌進(jìn)一步改善,城市品質(zhì)提升。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

11、隨州市垃圾分揀預(yù)算數(shù)為2258.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1966.07萬(wàn)元,完成預(yù)算87%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),垃圾處理規(guī)模≥50d/t。二是質(zhì)量指標(biāo),建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。三是社會(huì)效益,改善市民居住環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

12.??白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程(編鐘大橋至城市綜合體段)預(yù)算數(shù)為1126.19萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1126.01萬(wàn)元,完成預(yù)算99.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),工程建設(shè)范圍≥50000㎡。二是質(zhì)量指標(biāo),工程檢測(cè)合格。三是社會(huì)效益,給市民打造一個(gè)更為舒適的游樂(lè)休閑場(chǎng)所。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

13.烈山大道北段道路刷黑預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為589.38萬(wàn)元,完成預(yù)算98.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),道路改造長(zhǎng)度≥590㎡。二是質(zhì)量指標(biāo),工程檢測(cè)合格。三是社會(huì)效益,改善城區(qū)道路環(huán)境,改善市容市貌,不斷提高市政設(shè)施完好率,確保市民出行安全。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

14.白云湖西堤北段道路改造預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為386.08萬(wàn)元,完成預(yù)算96.5%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo),道路改造長(zhǎng)度≥590㎡。二是質(zhì)量指標(biāo),工程檢測(cè)合格。三是社會(huì)效益,改善城區(qū)道路環(huán)境,改善市容市貌,不斷提高市政設(shè)施完好率,確保市民出行安全。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合下一年度計(jì)劃安排進(jìn)一步具體化績(jī)效指標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值,細(xì)化績(jī)效指標(biāo),要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo),使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制,提高預(yù)算科學(xué)性,提高財(cái)政資金使用效益。我單位按照上級(jí)部門(mén)的要求,將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在本部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站和市政府網(wǎng)站對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告全文進(jìn)行公開(kāi)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的單位

(一)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況說(shuō)明

2024年度隨州市城管執(zhí)法委本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算1597.22萬(wàn)元,決算支出6605.95萬(wàn)元,比預(yù)算減少了373.25萬(wàn)元,同比減少5.3%,主要是原因是部分項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付,未完全支出完畢。

(二)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

2024年度市城管執(zhí)法委本級(jí)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分 ??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,垃圾清運(yùn)與處理,公廁建設(shè)與維護(hù),園林綠化等方面的支出。

2.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:城市建設(shè)支出:包括完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)支出以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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