目錄
第一部分??隨州市婦幼保健院(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分??隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分??隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預(yù)算表
第四部分??隨州市婦幼保健院2023年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市婦幼保健院概況
一、部門主要職責(zé)
隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫(yī)院、隨州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的,具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位,是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)。是全市幼女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心。我院規(guī)劃總體目標(biāo):立足隨州,面向全社會,爭創(chuàng)三級甲等婦幼保健院。整合健全專業(yè)設(shè)置,已征地建立占地面積為70畝的新院區(qū),開放500張床位,擴大醫(yī)院規(guī)模;根據(jù)功能定位、群眾需求和機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增設(shè):生殖內(nèi)分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)科等;加強現(xiàn)有兩個省級婦幼保健重點專科(兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科專科)和四個市級臨床重點(婦科、產(chǎn)科、新生兒科和麻醉科)建設(shè);積極創(chuàng)造條件,吸引高素質(zhì)人才,培養(yǎng)復(fù)合型人才和學(xué)科帶頭人,臨床醫(yī)師隊伍中碩士以上學(xué)歷達30%;突出“科技興院、人才立院、質(zhì)量建院、管理強院”的四大戰(zhàn)略重點,推進醫(yī)療、教學(xué)、科研的同步發(fā)展,建立與市場經(jīng)濟體制相適應(yīng),與社會和科技進步相適應(yīng),與群眾醫(yī)療需求和經(jīng)濟承受能力相適應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)體系,為群眾提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷、價廉的醫(yī)療服務(wù),為隨州婦幼衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展作出積極貢獻。2017年我院召開婦幼專科聯(lián)盟成立大會,成立了隨州市婦幼專科聯(lián)盟理事會,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項重大舉措,是順應(yīng)民生要求,緩解廣大老百姓“看病難,看病貴”問題,逐步落實分級診療,實現(xiàn)各級保健醫(yī)療機構(gòu)“資源共享,優(yōu)勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動保健醫(yī)療工作的發(fā)展。為以后“健康中國,健康隨州”的建設(shè)打下強有力的基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
我院現(xiàn)有工作人員436人,在編人員234人,其中本科學(xué)歷298人,碩士研究生26人,高級專業(yè)技術(shù)人員81人,退休人員117人。現(xiàn)占地面積1.33萬平方米,房屋建設(shè)面積達2萬平方米,其中業(yè)務(wù)用房面積1.2萬平方米,開設(shè)病床250張。
第二部分 ?隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算總額56606.84萬元,其中公共預(yù)算財政撥款(補助)?220萬元、事業(yè)收入11255.01萬元、其他收入45091.83納入專戶管理的非稅收入40萬元。2022年收入預(yù)算總額31451.96萬元,增加了25154.88萬元,增加了79.97%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科建設(shè)需要大量資金,其他收入增加。
(二)支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算總額56606.84萬元,1.按經(jīng)濟分類其中人員類項目支出9261.26萬元、公用經(jīng)費支出695.36萬元、其他運轉(zhuǎn)類支出865.35萬元、特定目標(biāo)類項目支出45784.87萬元。2022年收入預(yù)算總額31451.96萬元,增加了25154.88萬元,增加了79.97%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科建設(shè)支出增加。2.按支出功能分類社會保障和就業(yè)支出為1110.96萬元,比去年增加了563.48萬元,衛(wèi)生健康支出55038.54萬元,比去年增加了24429.09萬元,住房保障支出457.54萬元,比去年增加了162.51萬元。原因是在建工程項目支出增加。
(三)財政撥款支出情況
2022年醫(yī)院財政撥款支出為200萬元,主要是用于人員經(jīng)費支出。2023年醫(yī)院財政撥款支出260萬元,主要用于人員經(jīng)費支出220萬元,比上年增加了20萬元,上升了10%,用于人員工資支出;2022年無納入預(yù)算管理的非稅收入,2023年納入預(yù)算管理的非稅收入40萬元,比上年增加了40萬元,主要是用于單位搬遷,需要處置固定資產(chǎn)。
(四)政府性基金情況
2023年隨州市婦幼保健院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2023年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經(jīng)營支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算合計為540.13萬元,其中辦公費為15.85萬元,印刷費為22.24萬元,水費為25.29萬元,電費為50.25萬元,郵電費為7.9萬元,物業(yè)管理費為98.26萬元,差旅費為13.61萬元,維修費為202.76萬元,培訓(xùn)費為17.39萬元,公務(wù)接待費為0.52萬元,工會經(jīng)費為66.17萬元,公務(wù)用車維護費為19.89萬元。2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算合計為575.72萬元,2023年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少了35.59萬元,下降了6.18%,原因是單位節(jié)約成本,各項成本減少。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購預(yù)算支出44830萬元,主要是呼吸專科建設(shè)房屋建筑物構(gòu)建和設(shè)備采購,其中面向中小企業(yè)7000萬元,面向小微企業(yè)37830萬元;其中貨物類采購8758.85萬元,工程類采購36071.15萬元。2022年本單位政府采購預(yù)算支出0萬元,2023年政府采購?fù)?022年增加44830萬元,增加了100%,主要原因是單位搬遷新院,需要采購大量醫(yī)療設(shè)備和購建房屋建筑物。
(八)國有資產(chǎn)占用情況
資產(chǎn)總額2022年末為54236.54萬元,年初為41530.01萬元,比去年增加了12706.53萬元,增加了30.60%,原因是新院建設(shè)、婦兒呼吸專科,在建工程增加。其中:醫(yī)院年末流動資產(chǎn)為10114.87萬元,年初流動資產(chǎn)為9818.31萬元。比去年增加了296.56萬元,上升了3.02%;原因是應(yīng)收醫(yī)療款增加、存貨增加。年末固定資產(chǎn)為4454.01萬元,年初固定資產(chǎn)為4254.80萬元,比上年增加了199.21萬元,上升了4.68%;原因是累計折舊增加。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
隨州市婦幼保健院的“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0,與上年持平無增減。其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,均與上年持平無增減,主要是我院未用一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費。
第三部分?隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

備注:本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費
八、政府性基金預(yù)算支出表

備注:本單位無政府性基金預(yù)算
九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況
一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況




1.本部門整體績效目標(biāo)是:
目標(biāo)1:努力拓展出生缺陷防治工作新局面;
目標(biāo)2:構(gòu)建婦幼服務(wù)體系,推進群體保健工作。
2.項目績效年度目標(biāo):
目標(biāo):加強兒童醫(yī)院建設(shè),改善硬件條件,優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等,完善婦女兒童服務(wù)體系,加強婦女兒童身心健康保障能力。
3.長期目標(biāo)1是努力拓展出生缺陷發(fā)展新局面。
產(chǎn)出指標(biāo)1完成當(dāng)前產(chǎn)前篩查數(shù)。
產(chǎn)出指標(biāo)2產(chǎn)前篩查率達到60%以上。
產(chǎn)出指標(biāo)3完成時效,時間準(zhǔn)時。
效益指標(biāo)1降低出生缺陷發(fā)生率。
效益指標(biāo)2完善管理機制。
滿意度指標(biāo)群眾滿意度達到90%以上。
4.長期目標(biāo)2是構(gòu)建婦幼服務(wù)體系,推進群體保健工作。
產(chǎn)出指標(biāo)1完善經(jīng)濟管理運行制度。
產(chǎn)出指標(biāo)2提高醫(yī)療服務(wù)管理能力,建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
效益指標(biāo)1進一步合理配置醫(yī)療資源,健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。
效益指標(biāo)2為廣大婦女兒童提供更加科學(xué)、規(guī)范、合理的公共衛(wèi)生服務(wù)。
滿意度指標(biāo)群眾滿意度達到90%以上。
5.年度目標(biāo)1是加強兒童醫(yī)院建設(shè),改善硬件條件,優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等,完善婦女兒童服務(wù)體系,加強婦女兒童身心健康保障能力。
產(chǎn)出指標(biāo)1是加強新院建設(shè),總面積44369平方米。
產(chǎn)出指標(biāo)2嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)工作制度和技術(shù)規(guī)范。
效益指標(biāo)1提高本地區(qū)婦女兒童技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次,保障婦女兒童的身心健康。
效益指標(biāo)2有利于經(jīng)濟、環(huán)境、衛(wèi)生醫(yī)療各方面發(fā)展。
滿意度指標(biāo)公眾對醫(yī)務(wù)人員的滿意度達到98%以上。
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
項目一、保健人員人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費補助
1.“保健人員人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費補助項目”主要內(nèi)容是:提高醫(yī)護人員福利待遇。2023年預(yù)算安排845.35萬元,其中:200萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,645.35萬元資金來源為事業(yè)收入資金。
2.項目績效總目標(biāo)是切實落實婦幼公共衛(wèi)生職能,結(jié)合本地實際,解放思想,創(chuàng)造性地開展婦幼保健工作,有力地促進了我市婦幼保健工作全面發(fā)展,各項婦幼保健指標(biāo)均達到全省前列。
3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況
長期績效目標(biāo)是提升醫(yī)療技術(shù)水平,促進婦幼事業(yè)健康發(fā)展。
一級指標(biāo)是效益指標(biāo),指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。
二級指標(biāo)是經(jīng)濟效益指標(biāo),指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。
三級指標(biāo)是創(chuàng)新驅(qū)動,內(nèi)涵發(fā)展,切實提升醫(yī)療技術(shù)水平,指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。
3.一級指標(biāo)為滿意度指標(biāo),二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo),三級指標(biāo)是患者滿意度》99%,解決病人看病難、看病貴的問題。
項目二、公立醫(yī)院取消藥品加成補助
1.“公立醫(yī)院取消藥品加成補助”主要內(nèi)容是:全面取消藥品加成,實行藥品零差率銷售。2023年預(yù)算安排490萬元,其中490萬元資金來源為事業(yè)收入資金。
2.項目績效總目標(biāo)是全面取消藥品加成,實行藥品零差率銷售;
3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況
一級指標(biāo)成本指標(biāo),二級指標(biāo)是經(jīng)濟成本指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體經(jīng)濟效益;
一級指標(biāo)成本指標(biāo),二級指標(biāo)是社會成本指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度;
一級指標(biāo)成本指標(biāo),二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo),三級指標(biāo)是促進環(huán)境和諧健康發(fā)展;
一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo),二級數(shù)量指標(biāo),三級指標(biāo)是嚴(yán)格按照文件取消藥品加成,指標(biāo)值100%完成;
一級指標(biāo)效益指標(biāo),二級指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo),三級指標(biāo)是公共衛(wèi)生滿足病人的需求并且節(jié)約了成本,項目預(yù)算成本降低。指標(biāo)值降低醫(yī)療成本,為居民提供方便快捷、物美價廉的治療。指標(biāo)值是醫(yī)療成本降低,服務(wù)質(zhì)量較上年度提高;
一級指標(biāo)效益指標(biāo),二級指標(biāo)社會效益指標(biāo),三級指標(biāo)提高醫(yī)院整體規(guī)模,促進醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展;指標(biāo)值較上年提升,確定依據(jù)為進一步可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障;
一級指標(biāo)滿意度指標(biāo),二級指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo),三級指標(biāo)提高門住診患者滿意度,提高職工對醫(yī)院的滿意度,提升醫(yī)院整體形象,提高醫(yī)院職工滿意度,指標(biāo)確定值》98%。
2.年度績效目標(biāo)是推進醫(yī)聯(lián)體建設(shè)和發(fā)展;信息平臺建設(shè);控制醫(yī)療費用不合理增長;兒科建設(shè)和中醫(yī)適宜技術(shù)推廣情況。
一級指標(biāo)成本指標(biāo),二級指標(biāo)是經(jīng)濟成本指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體經(jīng)濟效益;
一級指標(biāo)成本指標(biāo),二級指標(biāo)是社會成本指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度;
一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo),二級質(zhì)量指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)療服務(wù)管理能力,建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,完善資金規(guī)范運行,指標(biāo)完成率100%;
一級指標(biāo)效益指標(biāo),二級指標(biāo)社會效益指標(biāo),三級指標(biāo)提高醫(yī)院整體規(guī)模,促進醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展;指標(biāo)值較上年提升,確定依據(jù)為進一步可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障;
一級指標(biāo)滿意度指標(biāo),二級指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo),三級指標(biāo)提高門住診患者滿意度,提高職工對醫(yī)院的滿意度,提升醫(yī)院整體形象,提高醫(yī)院職工滿意度,指標(biāo)確定值爭取達到100%。
項目三、3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)指導(dǎo)中心日常工作經(jīng)費
1.“3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)指導(dǎo)中心日常工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是:促進嬰幼兒健康事業(yè)健康發(fā)展。2023年預(yù)算安排20萬元,其中20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2.項目績效總目標(biāo)長期績效目標(biāo)是促進嬰幼兒照護服務(wù)的健康發(fā)展。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況:一級指標(biāo)是成本指標(biāo),二級指標(biāo)是經(jīng)濟成本指標(biāo),三級指標(biāo)是促進經(jīng)濟發(fā)展;
一級指標(biāo)是成本指標(biāo),二級指標(biāo)是社會成本指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度;
一級指標(biāo)是成本指標(biāo),二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo),三級指標(biāo)是促進環(huán)境和諧發(fā)展;
一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo),二級指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo),三級指標(biāo)是提供嬰幼兒服務(wù),指標(biāo)完成率97%;
一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo),二級指標(biāo)是質(zhì)量指標(biāo),三級指標(biāo)是保質(zhì)保量完成工作質(zhì)量,指標(biāo)完成率98%;
一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo),二級指標(biāo)是時效指標(biāo),三級指標(biāo)是嚴(yán)格按照時間完成工作質(zhì)量,指標(biāo)完成率100%;
一級指標(biāo)是效益指標(biāo),二級指標(biāo)是經(jīng)濟效益指標(biāo),三級指標(biāo)是促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,指標(biāo)確實值是醫(yī)療成本降低,服務(wù)質(zhì)量較上年度提高;
一級指標(biāo)是效益指標(biāo),二級指標(biāo)是社會效益指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體規(guī)模,促進醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展,指標(biāo)確實值是為進一步可持續(xù)發(fā)展提供保障;
一級指標(biāo)是效益指標(biāo),二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境指標(biāo),三級指標(biāo)是促進環(huán)境生態(tài)可持續(xù)發(fā)展;
一級指標(biāo)是滿意度指標(biāo),二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度,指標(biāo)完成率達到99%。
4.年度績效目標(biāo)是充分發(fā)揮婦幼保健機構(gòu)在嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展中的專業(yè)優(yōu)勢,全面提高我市3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)機構(gòu)的服務(wù)能力。
一級指標(biāo)是成本指標(biāo),二級指標(biāo)是經(jīng)濟成本指標(biāo),三級指標(biāo)是促進經(jīng)濟發(fā)展;
一級指標(biāo)是成本指標(biāo),二級指標(biāo)是社會成本指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度和醫(yī)療水平;
一級指標(biāo)是成本指標(biāo),二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo),三級指標(biāo)是促進環(huán)境和諧發(fā)展;
一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo),二級指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo),三級指標(biāo)是促進托幼服務(wù)健康發(fā)展,指標(biāo)完成率97%;
一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo),二級指標(biāo)是質(zhì)量指標(biāo),三級指標(biāo)是保質(zhì)保量完成工作質(zhì)量,指標(biāo)完成率98%;
一級指標(biāo)是效益指標(biāo),二級指標(biāo)是經(jīng)濟效益指標(biāo),三級指標(biāo)是促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,指標(biāo)確實值是醫(yī)療成本降低,服務(wù)質(zhì)量較上年度提高;
一級指標(biāo)是效益指標(biāo),二級指標(biāo)是社會效益指標(biāo),三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體規(guī)模,促進醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展,指標(biāo)確實值是為進一步可持續(xù)發(fā)展提供保障;
一級指標(biāo)是效益指標(biāo),二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境指標(biāo),三級指標(biāo)是促進環(huán)境生態(tài)可持續(xù)發(fā)展;
一級指標(biāo)是滿意度指標(biāo),二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo),三級指標(biāo)是提高門住診患者滿意度,提高職工對醫(yī)院的滿意度,提升醫(yī)院整體形象,提高醫(yī)院職工滿意度,完成率達到100%。
項目四、城鎮(zhèn)婦女宮頸癌檢查項目
1.“城鎮(zhèn)婦女宮頸癌檢查”項目主要內(nèi)容是:提高婦女健康水平的發(fā)展。2023年預(yù)算安排464.87萬元,其中464.87萬元資金來源為當(dāng)年事業(yè)收入資金。
2.項目績效總目標(biāo)是為了推進健康隨州建設(shè),提高我市城鄉(xiāng)婦女健康水平,我院將開展城鄉(xiāng)婦女免費宮頸癌檢查。計劃到年底前免費篩查189742人。
3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:一級指標(biāo)是效益指標(biāo),二級指標(biāo)是經(jīng)濟效益指標(biāo),三級指標(biāo)是創(chuàng)新驅(qū)動,內(nèi)涵發(fā)展,切實提升醫(yī)療技術(shù)水平,指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提升。年度績效目標(biāo)是一級指標(biāo)是滿意度指標(biāo),二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo),三級指標(biāo)是患者滿意度,指標(biāo)確定依據(jù)是根據(jù)患者滿意度調(diào)查,力爭達到100%。
項目五、婦幼保健院新院建設(shè)
1.“婦幼保健院新院建設(shè)”項目主要內(nèi)容是:促進醫(yī)療事業(yè)健康發(fā)展,提高醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年預(yù)算安排37830萬元,其中37830萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。
2.項目的績效總目標(biāo)是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源,完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能,滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。
3.項目績效目標(biāo)設(shè)置情況:長期績效目標(biāo)是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)》150臺/套,解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。
4.年度績效目標(biāo)表一級指標(biāo)改善實施效果指標(biāo);二級指標(biāo)是效益指標(biāo),有利于經(jīng)濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展;三級指標(biāo)是改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件,增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。解決病人看病難、看病貴的問題。
項目六、呼吸專科建設(shè)
1.“呼吸專科建設(shè)”項目主要內(nèi)容是:促進醫(yī)療事業(yè)健康發(fā)展,提高醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年預(yù)算安排7000萬元,其中7000萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。
2.項目績效總目標(biāo)是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源,完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能,滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時,緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足,也為新型肺炎患者提供更好的專項醫(yī)療就診條件。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況:長期績效目標(biāo)是一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo),二級指標(biāo)成本指標(biāo),三級指標(biāo)是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)》400臺/套,解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。
4.年度績效目標(biāo)是一級指標(biāo)是實施效果指標(biāo),二級指標(biāo)是效益指標(biāo),三級指標(biāo)是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置,預(yù)計逐步優(yōu)化,資源配置增加。
第五部分???專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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