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隨州市生態環境保護綜合執法支隊2026年部門預算公開
  • 發布時間:2026-02-04 11:47
  • 信息來源:
  • 編輯:隨州市生態環境保護綜合執法支隊
  • 審核:黃振忠
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隨州市生態環境保護綜合執法支隊2026年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市生態環保護綜合執法支隊預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市生態環境保護綜合執法支隊2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市生態環境保護綜合執法支隊預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

1)貫徹執行國家、省、市有關生態環境保護的法律、法規及政策,根據市生態環境執法規劃,擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施。

2)負責對地下水污染防治及開發土地、礦藏等造成生態破壞行為執法;負責對農業面源污染防治、流域水生態環境保護及機動車排氣行為執法;負責自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執法。

3)負責組織落實全市污染防治、生態保護、核與輻射安全現場執法工作,依法督辦查處或直接查處生態環境違法行為。

4)組織全市綜合性環境執法專項行動,落實各專項清查執法檢查工作,配合落實各級環保督察反饋意見整改工作。

5)組織開展全市環境稽查、突查、污染源日常監管隨機抽查、交叉執法行動,落實工業污染源全面達標排放工作。

6)組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

7)負責全市污染源自動監控終端設施的建設、考核管理工作,查處各類違法行為。

8)負責全市環境應急、重大環境污染事故、污染糾紛、生態破壞事件的調查處理。

9)負責12369環保舉報平臺的受理、轉辦、督查及相關統計工作。

10)指導全市各級生態環境執法機構加強能力建設,負責全市生態環境執法人員業務培訓。

11)完成上級交辦的其它任務。

二、機構設置情況

市生態環境保護綜合執法支隊隸屬于市生態環境局,為副處級。下設內設機構:辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都大隊、高新大隊。核定人員編制29人,其中,參公編制11人,事業編制18人。2026年實有人數35人,其中:參公編內人員11人,事業編內人員18人,事業編外人員2人,其他人員4人。退休人員16人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本部門2026年收入預算總計677.16萬元,其中:1、財政撥款收入676.32萬元(其中:非稅收入80萬元),2其他收入0.84萬元。2026年收入預算總額比上年增加36.94萬元,同比增長5.8%,增加原因是本年度增加1名參公人員。

(二)支出預算情況

本部門2026年支出預算總計677.16萬元,較上年支出預算安排增加36.94萬元,同比增長5.8%,增加原因是本年度增加1名參公人員。

一是按功能分類:社會保障和就業119.98萬元,占預算支出17.7%,比去年增加4.2萬元,同比增加3.6%,原因是本年度增加1名參公人員;醫療衛生27.66萬元,占預算支出4.1%,比去年增加3.45萬元,同比增加14.2 %,原因是本年度增加1名參公人員;環境保護482.67萬元,占預算支出71.3%,比去年增加24.68萬元,同比增長5.4%,原因是本年度增加1名參公人員;住房保障支出46.85萬元,占預算支出6.9%,比去年增加4.61萬元,同比增加10.9%,原因是本年度增加1名參公人員。??

二是按經濟分類:基本支出677.16萬元,占預算支出100%,比去年增加59.94萬元,同比增加9.7%,原因主要是本年度增加1名參公人員;項目支出0萬元,占預算支出0 %,比去年減少23萬元,同比減少100%,比去年減少主要原因是取消了項目預算支出。

(三)財政撥款支出情況

本部門2026年財政撥款支出預算676.32萬元(含非稅收入80萬元),比上年預算增加37.6萬元,同比增加5.9%,主要原因是本年度增加1名參公人員。

(四)政府性基金情況

本部門2026年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門2026年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本部門2026年機關運行經費預算21.75萬元,較上年預算安排增加2.75萬元,同比增長14.5%,主要原因是本年度增加1名參公人員,其中:辦公費2.99萬元、印刷費1萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費1.5萬元、郵電費1.5萬元、物業費0.5萬元、差旅費2萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費10萬元、培訓費0萬元、公務用車運行維護費2.26萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市生態環境保護綜合執法支隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.76萬元,比上年減少2.34萬元,同比減少45.9 %,主要原因是本年度厲行節約,壓縮“三公”經費預算。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。

公務接待費0.5萬元,比上年減少0.1萬元,同比下降16.7%,主要原因是厲行節約,壓縮預算。

公務用車運行維護費2.26萬元,比上年減少2.24萬元,同比下降49.8%,主要原因是本年度控制車輛運行維護費預算。

公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。

六、政府采購預算安排情況

本部門2026年政府采購預算總額0.26萬元,面向中小企業采購金額0.26萬元,份額比例100%;面向小微企業采購金額0.26萬元,份額比例100%

2026年政府采購公共財政撥款預算0.26萬元,其中:其中政府采購貨物預算0.26萬元,工程類政府采購預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。本年度政府采購公共財政撥款預算0萬元,比上年增加0.26萬元,同比增長100%,主要是本年度本單位有辦公用紙政府采購需求。

七、國有資產占用情況

本部門2026年初資產總額94.75萬元,較上年減少17.51萬元,同比下降15.6%,原因是2025年度計提固定資產折舊。

其中流動資產0萬元,較上年減少1.93萬元,同比減少100%,原因是2025年度收回全部其他應收款;固定資產凈值94.75萬元,較上年減少15.57萬元,同比下降14.1%,原因是2025年度計提固定資產折舊。

本部門現有車輛1輛,屬其他用車;比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:上年度無公用車輛購置和處置。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標有5個,目標1:擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施;長期目標2:規范開展污染源日常監管隨機抽查;長期指標3:動態調整更新生態環境監督執法正面清單;長期指標4:規范使用生態環境移動執法系統,長期指標5:持續深入開展執法大練兵。

年度目標有8個,年度目標1:開展水環境質量改善專項行動;年度目標2:組織開展城鎮集中式污水處理廠和工業園區污水處理廠專項執法行動;年度目標3:組織開展重點行業VOCs專項執法行動;年度指標4:深化生活垃圾焚燒發電行業達標排放專項整治;年度指標5:開展危險廢物專項執法行動;年度指標6:組織開展建設項目“三同時”及自主驗收專項執法行動;年度目標7:組織開展排污許可專項執法行動;年度目標8:組織開展污染源自動監控專項執法行動。

2、長期目標1:擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施,具體指標設置為:科學統籌日常監管和專項執法行動等現場檢查任務,嚴格制定年度現場執法檢查計劃,重點圍繞排污許可證的執行落實全面進行現場檢查。

效益指標:將“雙隨機、一公開”作為執法檢查基本手段和普遍方式,科學合理設置檢查頻次和比例,嚴格制定年度現場執法檢查計劃并按月細化。

滿意度指標:加強執法計劃統籌和執法聯動,將專項執法行動與污染源日常監管隨機抽查統籌開展,避免對同一家企業多次、多頭重復檢查。

長期目標2:規范開展污染源日常監管隨機抽查,具體指標設置為:

產出指標:每季度至少對本行政區5%的重點排污單位進行抽查,一般排污單位按照在崗行政執法人員至少1:5的比例確定一般排污單位年度被抽查單位數量。

效益指標:將行政區內所有污染源作為隨機抽查對象,重點對被抽查單位防治污染設施運行情況,污染物排放情況,以及環評、“三同時”、排污許可證、危險廢物規范化管理等環境管理制度落實情況進行抽查。

滿意度指標:依法嚴厲打擊各類環境違法行為,促進市場公平競爭,推動環境質量持續改善。

長期指標3:動態調整更新生態環境監督執法正面清單,具體指標設置為:

產出指標:嚴格按照《湖北省生態環境監督執法正面清單管理辦法(試行)》要求,嚴格把握正面清單篩選條件和標準,優化和動態調整2026年度正面清單。

效益指標:統籌推進疫情防控、加強重污染天氣應對下的差異化管控,優化日常生態環境監督執法方式,發揮生態環境守法企業在日常監管中的正面激勵和示范效應。

滿意度指標:積極探索拓展非現場監管手段及應用,規范執法行為,創新執法方式,服務市場主體。對正面清單企業實行非現場監管。

長期指標4:規范使用生態環境移動執法系統,具體指標設置為:

產出指標:全市各級生態環境部門在執法過程中,所有現場執法活動必須全部全程使用生態環境移動執法系統,不得再使用手寫筆錄,做到執法全過程留痕、信息實時上傳、記錄全方位可回溯。

效益指標:督促各地及時更新完善污染源信息庫、及時維護執法人員信息庫,加強移動執法系統使用考評,提升全市生態環境保護綜合執法機構執法規范化、現代化、信息化水平和現場執法效率。

滿意度指標:強化生態環境移動執法系統使用,確保現場執法和案件辦理全程留痕、全程記錄、規范可用、公開透明。

長期指標5:持續深入開展執法大練兵,具體指標設置為:

產出指標:采取線上網絡教育和線下集中培訓相結合的方式開展環境執法培訓,組織開展專項生態環境執法技能培訓10次。參加全省環境執法大比武。組織開展案卷評查和典型案例展評交流。

效益指標:不斷提升環境執法人員的執法技能和案件辦理水平。

滿意度指標:開展“全員、全年、全過程”執法大練兵,通過“實戰練兵”,打造“生態環境鐵軍”,筑牢隨州市生態環境安全底線。

3、年度目標1:開展水環境質量改善專項行動,具體指標設置為:

產出指標:按照《隨州市水環境質量測管聯動工作方案》,針對我市部分國考斷面水質變化趨勢,在全市組織開展水環境質量改善專項行動。

效益指標:定期不定期組織開展“零點行動”和執法幫扶行動,摸排是否存在偷排或超標排污企業,嚴查重處排污單位及城鎮生活污水處理廠超標排放或偷排。

滿意度指標:確保國考斷面水質穩定達標。

年度目標2:組織開展城鎮集中式污水處理廠和工業園區污水處理廠專項執法行動,具體指標設置為:

產出指標:打擊偽造或篡改監測數據、使用違規藥劑或干擾劑、污染物超標排放和偷排偷放等違法行為。

效益指標:督促各污水處理廠規范運行,污染物穩定達標排放。

滿意度目標:確保國考斷面水質穩定達標。

年度目標3:組織開展重點行業VOCs專項執法行動,具體指標設置為:

產出指標:結合我市空氣質量變化趨勢和規律,協同控制PM2.5O3,以專用汽車、包裝印刷、化工等行業為重點,對重點區域、重點企業開展專項執法檢查。

效益指標:樹立一批VOCs治理典型企業作為標桿進行推廣,嚴肅查處超標排污、設施不正常運行等違法行為。

滿意度指標:確保我市空氣環境質量達標。

年度指標4:深化生活垃圾焚燒發電行業達標排放專項整治,具體指標設置為:

產出指標:全面推行“裝樹聯”工作,督促相關企業依法安裝自動監測設備、廠區門口樹立電子顯示屏、自動監測數據與生態環境部門聯網等。

效益指標:依據《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》,重點對焚燒廠煙氣污染物在線監控設施、工況在線監控設施的運行情況進行現場檢查核查。通過隨機抽查比對,復核自動監測數據的真實性及準確性,對存在的環境違法行為嚴查重處。

滿意度指標:堅決把事關群眾切身利益的突出生態環境問題整治好。

年度指標5:開展危險廢物專項執法行動,具體指標設置為:

產出指標:在全市集中力量、集中手段、集中時間組織開展危險廢物專項執法檢查專項行動,通過認真排查梳理、重點監管執法、全力集中攻堅和實施精準打擊,會同刑事司法部門嚴厲打擊危險廢物環境違法犯罪行為。

效益指標:鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險廢物鏈條。

滿意度指標:加強日常監管執法,形成精準打擊、持續高壓的態勢,保障人民群眾身體健康和生命安全。

年度指標6:組織開展建設項目“三同時”及自主驗收專項執法行動,具體指標設置為:

產出指標:加強與環評審批部門的銜接,將建設項目環評文件及批復要求落實情況納入“雙隨機、一公開”日常執法監管,形成執法監管合力。

效益指標:重點對建設項目環評文件及批復要求落實情況、自主驗收及備案情況開展專項執法檢查,嚴厲打擊未驗投產、弄虛作假等環境違法行為。

滿意度指標:督促建設項目環境保護法律制度落實。

年度目標7:組織開展排污許可專項執法行動,具體指標設置為:

產出指標:將固定污染源排污許可證執行情況納入“雙隨機、一公開”日常執法監管,重點對排污許可證提出的自行監測、臺賬記錄、環境管理等要求落實情況,執行報告提交頻次及內容等要求落實情況,排污限期整改通知書中整改要求落實情況開展執法檢查。

效益指標:依法依規查處違法行為。

滿意度指標:督促排污許可環境保護法律制度落實。

年度目標8:組織開展污染源自動監控專項執法行動,具體指標設置為:

產出指標:加強對在線數據的應用,嚴厲打擊超標排放、設施不正常運行、在線數據造假等環境違法行為。

效益指標:督促重點排污單位落實污染源自動監控設施建設和運行管理的主體責任,按要求安裝聯網污染源自動監控設備,并組織開展自主驗收,保持穩定運行。

滿意度指標:確保重點排污單位自動監測數據有效傳輸率達到95%以上。

(二)重點項目績效目標編制情況

本單位2026年度無項目預算。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算撥款安排的支出,與上年一致,故該表為空表。

本部門2026年無國有資本經營預算支出,與上年一致,故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

本部門無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?? 中共隨州市委政策研究室2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
收??????入支??????出
項????目預算數項????目預算數
一、一般公共預算撥款收入676.32一、一般公共服務支出0.00
二、政府性基金預算撥款收入0.00二、國防支出0.00
三、國有資本經營預算撥款收入0.00三、公共安全支出0.00
四、財政專戶管理資金收入0.00四、教育支出0.00
五、事業收入0.00五、科學技術支出0.00
六、事業單位經營收入0.00六、文化旅游體育與傳媒支出0.00
七、上級補助收入0.00七、社會保障和就業支出119.98
八、附屬單位上繳收入0.00八、衛生健康支出27.66
九、其他收入0.84九、節能環保支出482.67
十、城鄉社區支出0.00
十一、農林水支出0.00
十二、交通運輸支出0.00
十三、資源勘探工業信息等支出0.00
十四、商業服務業等支出0.00
十五、金融支出0.00
十六、援助其他地區支出0.00
十七、自然資源海洋氣象等支出0.00
十八、住房保障支出46.85
十九、糧油物資儲備支出0.00
二十、國有資本經營預算支出0.00
廿一、災害防治及應急管理支出0.00
廿二、預備費0.00
廿三、其他支出0.00
廿四、轉移性支出0.00
廿五、債務還本支出0.00
廿六、債務付息支出0.00
廿七、債務發行費用支出0.00
本年收入合計677.16本年支出合計677.16
上年結轉結余0.00年終結轉結余0.00
收????入????總????計677.16支????出????總????計677.16

二、部門收入總表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
部門(單位)代碼部門(單位)名稱合計本年收入上年結轉結余
小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金
合計677.16677.16676.320.000.000.000.000.000.000.000.840.000.000.000.000.000.00
603隨州市生態環境局677.16677.16676.320.000.000.000.000.000.000.000.840.000.000.000.000.00
603003隨州市生態環境保護綜合執法支隊677.16677.16676.320.000.000.000.000.000.000.000.840.000.000.000.000.000.00

三、部門支出總表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業單位經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出
合計677.16677.160.00
208社會保障和就業支出119.98119.980.00
20805行政事業單位養老支出119.39119.390.00
2080501行政單位離退休6.536.530.00
2080502事業單位離退休28.5128.510.00
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出56.2356.230.00
2080506機關事業單位職業年金繳費支出28.1228.120.00
20899其他社會保障和就業支出0.590.590.00
2089999其他社會保障和就業支出0.590.590.00
210衛生健康支出27.6627.660.00
21011行政事業單位醫療27.6627.660.00
2101101行政單位醫療9.759.750.00
2101102事業單位醫療12.1712.170.00
2101103公務員醫療補助5.755.750.00
211節能環保支出482.67482.670.00
21102環境監測與監察482.67482.670.00
2110299其他環境監測與監察支出482.67482.670.00
221住房保障支出46.8546.850.00
22102住房改革支出46.8546.850.00
2210201住房公積金41.1541.150.00
2210202提租補貼5.705.700.00

四、財政撥款收支總表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
收??????入支??????出
項目預算數項目預算數
一、本年收入676.32一、本年支出676.32
(一)一般公共預算撥款676.32(一)一般公共服務支出
(二)政府性基金預算撥款(二)國防支出
(三)國有資本經營預算撥款(三)公共安全支出
二、上年結轉(四)教育支出
(一)一般公共預算撥款(五)科學技術支出
(二)政府性基金預算撥款(六)文化旅游體育與傳媒支出
(三)國有資本經營預算撥款(七)社會保障和就業支出119.98
(八)衛生健康支出27.66
(九)節能環保支出481.83
(十)城鄉社區支出
(十一)農林水支出
(十二)交通運輸支出
(十三)資源勘探工業信息等支出
(十四)商業服務業等支出
(十五)金融支出
(十六)援助其他地區支出
(十七)自然資源海洋氣象等支出
(十八)住房保障支出46.85
(十九)糧油物資儲備支出
(二十)國有資本經營預算支出
(廿一)災害防治及應急管理支出
(廿二)預備費
(廿三)其他支出
(廿四)轉移性支出
(廿五)債務還本支出
(廿六)債務付息支出
(廿七)債務發行費用支出
二、年終結轉結余
收?? 入?? 總?? 計676.32支?? 出?? 總?? 計676.32

五、一般公共預算支出表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
小計人員經費公用經費
合計676.32676.32613.5262.800.00
208社會保障和就業支出119.98119.98119.980.000.00
20805行政事業單位養老支出119.39119.39119.390.000.00
2080501行政單位離退休6.536.536.530.000.00
2080502事業單位離退休28.5128.5128.510.000.00
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出56.2356.2356.230.000.00
2080506機關事業單位職業年金繳費支出28.1228.1228.120.000.00
20899其他社會保障和就業支出0.590.590.590.000.00
2089999其他社會保障和就業支出0.590.590.590.000.00
210衛生健康支出27.6627.6627.660.000.00
21011行政事業單位醫療27.6627.6627.660.000.00
2101101行政單位醫療9.759.759.750.000.00
2101102事業單位醫療12.1712.1712.170.000.00
2101103公務員醫療補助5.755.755.750.000.00
211節能環保支出481.83481.83419.0362.800.00
21102環境監測與監察481.83481.83419.0362.800.00
2110299其他環境監測與監察支出481.83481.83419.0362.800.00
221住房保障支出46.8546.8546.850.000.00
22102住房改革支出46.8546.8546.850.000.00
2210201住房公積金41.1541.1541.150.000.00
2210202提租補貼5.705.705.700.000.00

六、一般公共預算基本支出表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出
科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費
合計676.32613.5262.80
301工資福利支出587.53587.530.00
30101??基本工資156.55156.550.00
30102津貼補貼46.8046.800.00
30103獎金182.04182.040.00
30107績效工資39.3339.330.00
30108機關事業單位基本養老保險繳費56.2356.230.00
30109職業年金繳費28.1228.120.00
30110職工基本醫療保險繳費21.9221.920.00
30111公務員醫療補助繳費5.755.750.00
30112其他社會保障繳費9.649.640.00
30113住房公積金41.1541.150.00
302商品和服務支出62.800.0062.80
30201辦公費2.990.002.99
30206電費1.500.001.50
30207郵電費1.500.001.50
30209物業管理費0.500.000.50
30211差旅費2.000.002.00
30217公務接待費0.500.000.50
30226勞務費10.000.0010.00
30228工會經費8.560.008.56
30231公務用車運行維護費2.260.002.26
30239其他交通費用7.610.007.61
30299其他商品和服務支出25.380.0025.38
303對個人和家庭的補助25.9925.990.00
30302退休費24.2824.280.00
30307醫療費補助1.711.710.00

七、一般公共預算“三公”經費支出表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
“三公”經費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費
2.760.002.260.002.260.50

八、政府性基金預算支出表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出
合計基本支出項目支出

本年度本單位沒有政府性基金預算收支。

九、項目支出表

部門/單位:隨州市生態環境保護綜合執法支隊單位:萬元
項目編碼項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結轉結余財政專戶管理資金單位資金
一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算

本年度本單位沒有項目支出預算。

十、政府采購預算表

預算4-10表單位:元
單位代碼單位名稱項目政府采購品目功能科目部門支出經濟分類資金來源資金性質采購數量單價(元)計量單位采購金額
采購金額合計(元)其中面向中小企業(元)其中面向小微企業(元)
1234567891011121314
合計2550.002550.002550.00
10自然資源與生態環境科2550.002550.002550.00
603隨州市生態環境局2550.002550.002550.00
603003隨州市生態環境保護綜合執法支隊在職人員公用[A05040101]復印紙[2110299]其他環境監測與監察支出[30201]辦公費預算安排經費撥款補助102552550.002550.002550.00

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